31. 12. 2021 | Zmluva | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | | 2021-12-31 | € |
31. 12. 2021 | Zmluva | Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj | 35541016, 37870475 | Dodatok č. 5 k Mandátnej zmluve | 799281 | 2021-12-31 | € |
31. 12. 2021 | Zmluva | Mesto Košice | 00691135 | Mandátna zmluva | 60000 | | € |
31. 12. 2019 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 01.2020 | 200 | 2019-12-31 | € |
31. 10. 2024 | Zmluva | Ing. Jozef Kubej JKC | 34376275 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | 20000 | 2024-10-31 | € |
31. 10. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 10/24_4 | 100 | 2024-10-31 | € |
31. 10. 2022 | Objednávka | Shutterstock, Inc. | 80-0812659 | Ročná licencia na kúpu obrázkov | 299 | 2022-10-31 | € |
31. 10. 2020 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Platba za 3. časť vyhotovenia webu idsvychod.sk | 2110.80 | 2020-10-31 | € |
31. 08. 2023 | Zmluva | Mesto Trebišov | 00331996 | Zmluva o spolupráci pri budovaní IDS Východ | 28800 | 2023-08-31 | € |
31. 08. 2023 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 08.2023) | 240 | 2023-08-31 | € |
31. 08. 2022 | Faktúra | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 30810710 | Technická norma STN P 73 6425 | 37.44 | 2022-08-31 | € |
31. 08. 2022 | Objednávka | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | IKT vybavenie 09/22_7 | 1140 | 2022-08-31 | € |
31. 08. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 09.2020 | 80 | 2020-08-31 | € |
31. 07. 2024 | Zmluva | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Zmluva o poskytnutí dotácie | 67500 | 2024-07-31 | € |
31. 07. 2024 | Faktúra | AGV audit spol. s r.o. | 31734758 | Priebežné overenie účtovnej závierky 07/24 | 1440 | 2024-07-31 | € |
31. 07. 2024 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 07.2024) | 240 | 2024-07-31 | € |
31. 07. 2024 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 07/24_2 | 355.50 | 2024-07-31 | € |
31. 07. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 07/24_7 | 100 | 2024-07-31 | € |
31. 07. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 08.2020 | 200 | 2020-07-31 | € |
31. 07. 2020 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie grafických predmetov | 157.20 | 2020-07-31 | € |
31. 05. 2022 | Faktúra | Veteran Bus Diamant s.r.o. | 42329906 | Prenájom historického autobusu 04/22 | 135 | 2022-05-31 | € |
31. 05. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 06.2020 | 200 | 2020-05-31 | € |
31. 04. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 04.2021) | 180 | 2021-05-01 | € |
31. 03. 2022 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 04/22 | 38.75 | 2022-03-31 | € |
31. 03. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické práce | 414 | 2021-03-31 | € |
31. 03. 2021 | Faktúra | Internet Info., s.r.o. | 25648071 | Nákup licencie na softvér | 56 | 2021-03-31 | € |
31. 03. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 04.2020 | 200 | 2020-03-31 | € |
31. 01. 2024 | Objednávka | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | IT príslušenstvo 01/24 | 100.30 | 2024-01-31 | € |
31. 01. 2024 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 01.2024) | 240 | 2024-01-31 | € |
31. 01. 2022 | Faktúra | NAY a.s. | 35739487 | Kúpa webkamery | 89.90 | 2022-01-31 | € |
31. 01. 2022 | Faktúra | Váš Lekár, s.r.o. | 45263230 | PCR testovanie 01/22 | 36.90 | 2022-01-31 | € |
31. 01. 2022 | Objednávka | OREA HOTELS s.r.o. | 27176657 | Ubytovanie - Brno | 147.32 | 2022-01-31 | € |
31. 01. 2022 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 02/22 | 55 | 2022-01-31 | € |
31. 01. 2020 | Faktúra | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Kúpa motorového vozidla | 17333.33 | 2020-01-31 | € |
30. 12. 2022 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Činnosť BOZP technika v obd. 07.-12.2022 | 108 | 2022-12-30 | € |
30. 12. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 12/22 | 19.99 | 2022-12-30 | € |
30. 12. 2022 | Faktúra | Ľubica Sekulová RTS - REKLAMA | 37119036 | Propagačné predmety 12/22_2 | 123.84 | 2022-12-30 | € |
30. 11. 2023 | Objednávka | IT alarm, spol. s r.o. | 35926252 | Servisný zásah v systéme EZS 11/23 | 69 | 2023-11-30 | € |
30. 11. 2023 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Tlač propagačných materiálov 11/23 | 12 | 2023-11-30 | € |
30. 11. 2022 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 11.2022) | 210 | 2022-11-30 | € |
30. 11. 2021 | Zmluva | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb | | 2021-11-30 | € |
30. 11. 2020 | Zmluva | Mesto Košice | 00691135 | Mandátna zmluva | 5000 | 2020-11-30 | € |
30. 10. 2023 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 10/23 | 23 | 2023-10-30 | € |
30. 10. 2021 | Objednávka | Next Team s.r.o. | 36487104 | Kancelárske potreby 11/21 3 | 485.66 | 2021-10-30 | € |
30. 09. 2024 | Faktúra | CONA, s.r.o. | 31662412 | Antivírusový program Eset Protect Complet | 3262.32 | 2024-09-30 | € |
30. 09. 2024 | Zmluva | eurobus, a.s. | 36211079 | Kúpna zmluva | 744 | 2024-09-30 | € |
30. 09. 2024 | Objednávka | Next Team, s.r.o. | 36487104 | Servis multifunkčného zariadenia 09/24 | 27 | 2024-09-30 | € |
30. 09. 2024 | Objednávka | Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC | EU372008134 | Kredit na zasielanie newslettrov 09/24 | 352.39 | 2024-09-30 | € |
30. 09. 2022 | Objednávka | Justprint.sk s.r.o. | 47689196 | Propagačné predmety 09/22 | 72.06 | 2022-09-30 | € |
30. 09. 2022 | Zmluva | SWAN, a.s. | 35680202 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená mimo prevádzkových priestorov podniku | | 2022-09-30 | € |
30. 09. 2022 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní služieb 09/22 | | 2022-09-30 | € |
30. 09. 2022 | Faktúra | NAY a.s. | 35739487 | Kúpa umývačky riadu | 323.10 | 2022-09-30 | € |
30. 09. 2022 | Objednávka | WEBKVALITA, s.r.o. | 46775773 | PC príslušenstvo | 9.90 | 2022-09-30 | € |
30. 09. 2022 | Faktúra | WEBKVALITA, s.r.o. | 46775773 | PC príslušenstvo | 9.90 | 2022-09-30 | € |
30. 09. 2022 | Objednávka | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | Účastnícky poplatok za konferenciu "VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2022" | 228 | 2022-09-30 | € |
30. 09. 2021 | Zmluva | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Zmluva o výpožičke č. 67/2021 | | 2021-09-30 | € |
30. 09. 2021 | Zmluva | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Kúpna zmluva č. Z21-0906-01 | 21565.20 | 2021-09-30 | € |
30. 09. 2021 | Objednávka | Avangate BV dba 2Checkout | NL 815605468B01 | Aktualizácia licencií eM Client | 76.45 | 2021-09-30 | € |
30. 09. 2021 | Objednávka | Inared, s.r.o. | 50588788 | Náhradné diely na kolobežku | 38.60 | 2021-09-30 | € |
30. 09. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 10.2020 | 120 | 2020-09-30 | € |
30. 08. 2024 | Faktúra | Student-eShop.cz s.r.o. | 01713396 | Príslušenstvo k notebooku 08/24 | 15.75 | 2024-08-30 | € |
30. 08. 2024 | Faktúra | WAME s.r.o. | 47394625 | Mapové zobrazenie tarifných zón s prestupmi | 1800 | 2024-08-30 | € |
30. 08. 2023 | Objednávka | PC BUSINESS, spol. s r.o. | 36016772 | Príslušenstvo k dispečerskému systému 08/23_4 | 67.58 | 2023-08-30 | € |
30. 08. 2023 | Objednávka | Euroelectronics.eu Sp. z o.o Sp. K. | 369459764 | Príslušenstvo k dispečerskému systému 08/23_3 | 108.92 | 2023-08-30 | € |
30. 08. 2023 | Faktúra | Fiber Mounts s.r.o. | 28307755 | Príslušenstvo k dispečerskému systému 08/23_2 | 228.79 | 2023-08-30 | € |
30. 08. 2023 | Faktúra | Euroelectronics.eu Sp. z o.o Sp. K. | 369459764 | Príslušenstvo k dispečerskému systému 08/23_1 | 108.79 | 2023-08-30 | € |
30. 08. 2023 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 08/23 | 57.20 | 2023-08-30 | € |
30. 07. 2024 | Zmluva | Košický samosprávny kraj | 35541016 | Zmluva o poskytnutí dotácie | 67500 | 2024-07-30 | € |
30. 07. 2024 | Zmluva | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 35914939 | Dohoda o ochrane a utajení dôverných informácií | | 2024-07-30 | € |
30. 07. 2024 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Zmluva o poskytovaní služieb 07/24_2 | | 2024-07-30 | € |
30. 07. 2024 | Faktúra | PPG DIGITAL Sp. z o.o. | PL5213964144 | Licencia eM Client Business 07/24_2 | 259.95 | 2024-07-30 | € |
30. 07. 2024 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Licencia Microsoft 365 Business Standard 07/24 | 3900 | 2024-07-30 | € |
30. 07. 2020 | Zmluva | Bratislavská integrovaná doprava, a.s.; Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. | 35949473, 51110369 | Zmluva o založení Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy | | 2020-07-30 | € |
30. 07. 2020 | Objednávka | ORAVA distribution a.s. | 45621225 | Kuchynské vybavenie | 304.61 | 2020-07-30 | € |
30. 06. 2023 | Faktúra | ags 92, s.r.o. | 48110591 | Darčekový poukaz hradený zo sociálneho fondu 06/23 | 300 | 2023-06-30 | € |
30. 06. 2023 | Faktúra | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Služby v oblasti verejného obstarávania | 3276 | 2023-06-30 | € |
30. 06. 2023 | Objednávka | Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC | EU372008134 | Kredit na zasielanie newslettrov 06/23_2 | 312 | 2023-06-30 | $ |
30. 06. 2022 | Faktúra | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Softvér pre dopravné modelovanie PTV-Vissim Advanced | 26880 | 2022-06-30 | € |
30. 06. 2022 | Faktúra | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Modul Matrix correction VSF | 6606.40 | 2022-06-30 | € |
30. 06. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 07.2020 | 200 | 2020-06-30 | € |
30. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_09 | 100 | 2021-05-30 | € |
30. 04. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 4/21_3 | 100 | 2021-04-30 | € |
30. 04. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 05.2020 | 200 | 2020-04-30 | € |
30. 03. 2023 | Faktúra | Ján Bureš - FULL SERVIS | 36910813 | Kancelárske vybavenie 03/23_5 | 111.05 | 2023-03-30 | € |
30. 03. 2023 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Mesačné predplatné softvéru Adobe Illustrator 04/23 | 19.86 | 2023-03-30 | € |
30. 03. 2022 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 03/22 | 322.57 | 2022-03-30 | € |
30. 03. 2022 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 03.2022) | 336 | 2022-03-30 | € |
30. 03. 2020 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 3/20 | 87.10 | 2020-03-30 | € |
30. 01. 2023 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Doplatok za nájomné 01/23 | 106.88 | 2023-01-30 | € |
30. 01. 2023 | Faktúra | MIRADO-TRADE KOŠICE s.r.o. | 31673511 | Revízia elektrických spotrebičov 2022_PO | 129 | 2023-01-30 | € |
30. 01. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 02.2020 | 200 | 2020-01-30 | € |
30. 01. 2020 | Objednávka | Avantage BV dba 2Checkout | NL815605468B01 | Licencie eM client | 101.95 | 2020-01-30 | € |
29. 12. 2022 | Faktúra | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilného telefónu 12/22_3 | 379 | 2022-12-29 | € |
29. 12. 2021 | Objednávka | C/O FLOSHIP REMARKABLE | | Elektronický zápisník | 358 | 2021-12-29 | € |
29. 12. 2021 | Faktúra | C/O FLOSHIP REMARKABLE | | Elektronický zápisník | 358 | 2021-12-29 | € |
29. 12. 2021 | Faktúra | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Dodatočná serverová licencia Windows Hyper-V | 960 | 2021-12-29 | € |
29. 11. 2024 | Faktúra | PTV MOBILITY POLAND Sp. z o.o. | 521488917 | Odborný seminár v oblasti dopravného modelovania 11/24 | 5232 | 2024-11-29 | € |
29. 11. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 11/21 | 620.02 | 2021-11-29 | € |
29. 11. 2021 | Faktúra | AVANCE UM s.r.o. | 44622961 | Hygienické potreby a dezinfekcia | 309.84 | 2021-11-29 | € |
29. 11. 2021 | Faktúra | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Výmena pneumatík | 37.02 | 2021-11-29 | € |
29. 11. 2021 | Objednávka | LAVZEN s.r.o. | 06632726 | Ubytovanie - Olomouc | 312 | 2021-11-29 | € |
29. 10. 2024 | Faktúra | Chata Pieniny, s.r.o. | 36511552 | Ubytovanie a poskytnuté služby | 2564 | 2024-10-29 | € |
29. 10. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 11/21 2 | 260.30 | 2021-10-29 | € |
29. 10. 2020 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 7-9/20 | 261 | 2020-10-29 | € |
29. 09. 2022 | Faktúra | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | IKT vybavenie 09/22_3 | 102.30 | 2022-09-29 | € |
29. 09. 2021 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Licencia softvéru pre modelovanie technológie verejnej osobnej dopravy | 10907.40 | 2021-09-29 | € |
29. 09. 2020 | Objednávka | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 9/20 | 1007 | 2020-09-29 | € |
29. 09. 2020 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 9/20 | 2818.60 | 2020-09-29 | € |
29. 08. 2022 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Kancelárske potreby 08/22 | 384 | 2022-08-29 | € |
29. 08. 2022 | Objednávka | Next Team s.r.o. | 36487104 | Kancelárske potreby 08/22 | 384 | 2022-08-29 | € |
29. 08. 2022 | Objednávka | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | IKT vybavenie 09/22_5 | 1420.80 | 2022-08-29 | € |
29. 08. 2022 | Objednávka | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania | 4920 | 2022-08-29 | € |
29. 07. 2024 | Objednávka | ISPA, spol s r.o. | 31328717 | Prenájom billboardu 07/24_1 | 194.40 | 2024-07-29 | € |
29. 07. 2024 | Objednávka | PPG DIGITAL Sp. z o.o. | PL5213964144 | Licencia eM Client Business 07/24_2 | 259.95 | 2024-07-29 | € |
29. 07. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 07/24_6 | 100 | 2024-07-29 | € |
29. 07. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 07/24_7 | 100 | 2024-07-29 | € |
29. 07. 2024 | Faktúra | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | Vyhotovenie propagačných bannerov 07/24 | 177.60 | 2024-07-29 | € |
29. 07. 2022 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie v Prešove | 412.81 | 2022-07-29 | € |
29. 06. 2024 | Faktúra | Sor - med s.r.o. | 36865052 | Reaudit, poradenstvo a výkon PZS 08/24 | 100 | 2024-06-29 | € |
29. 06. 2023 | Objednávka | ags 92, s.r.o. | 48110591 | Darčekový poukaz hradený zo sociálneho fondu 06/23 | 300 | 2023-06-29 | € |
29. 06. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 06/22 | 19.99 | 2022-06-29 | € |
29. 06. 2022 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Servis notebooku 06/22 | 358 | 2022-06-29 | € |
29. 06. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Dizajnérska činnosť na základe rámcovej zmluvy 6/21 | 300 | 2021-06-29 | € |
29. 06. 2021 | Faktúra | Promiseo s.r.o. | 44930747 | Výroba rádio spotu | 216 | 2021-06-29 | € |
29. 06. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21_4 | 100 | 2021-06-29 | € |
29. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_01 | 100 | 2021-05-29 | € |
29. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_12 | 100 | 2021-05-29 | € |
29. 04. 2024 | Faktúra | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Drobné IKT vybavenie 04/24 | 190.80 | 2024-04-29 | € |
29. 04. 2024 | Faktúra | Digital River GmbH | DE194149069 | Licencia PDF-XChange Editor Plus | 69 | 2024-04-29 | € |
29. 04. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Dizajnérska činnosť na základe rámcovej zmluvy | 300 | 2021-04-29 | € |
29. 03. 2022 | Zmluva | Admirent 4 s.r.o. | 35942541 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | | 2022-03-29 | € |
29. 03. 2021 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické práce | 414 | 2021-03-29 | € |
29. 03. 2021 | Objednávka | Internet Info, s.r.o. | 25648071 | Licencia na softvér | 56 | 2021-03-29 | € |
29. 02. 2024 | Objednávka | VISO TRADE s.r.o. | 26108321 | Príslušenstvo k dispečerskému systému 02/24 | 115.84 | 2024-02-29 | € |
29. 01. 2024 | Faktúra | J&I Mobile s.r.o. | 03931781 | Príslušenstvo mobilného telefónu 01/24 | 39.73 | 2024-01-29 | € |
29. 01. 2024 | Faktúra | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | Elektronická diaľničná známka 01/24 – 01/25 | 60 | 2024-01-29 | € |
29. 01. 2022 | Objednávka | Váš Lekár, s.r.o. | 45263230 | PCR testovanie 01/22 | 36.90 | 2022-01-29 | € |
29. 01. 2021 | Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Zriadenie P.O.Box-u | 47.40 | 2021-01-29 | € |
28. 12. 2021 | Faktúra | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Ročný poplatok pre softvér PTV Visum PT Complet _2022 | 11224.80 | 2021-12-28 | € |
28. 12. 2020 | Zmluva | Mesto Košice, Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Polaček, primátor | 00691135 | Mandátna zmluva | 60000 | 2020-12-28 | € |
28. 11. 2023 | Faktúra | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Ročný poplatok pre softvér PTV Visum PT Complet_2024 | 10289.40 | 2023-11-28 | € |
28. 11. 2023 | Faktúra | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Softvérové aktualizácie PTV Vissim 01-11/24 | 3739.99 | 2023-11-28 | € |
28. 11. 2023 | Objednávka | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Ročný aktualizačný poplatok pre modul VSF 2024 | 1047.19 | 2023-11-28 | € |
28. 11. 2023 | Faktúra | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Ročný aktualizačný poplatok pre modul VSF 2024 | 1047.19 | 2023-11-28 | € |
28. 10. 2024 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 10.2024) | 240 | 2024-10-28 | € |
28. 10. 2022 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní služieb 10/22 | | 2022-10-28 | € |
28. 10. 2022 | Zmluva | Ing. Jozef Kubej JKC | 34376275 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | 9000 | 2022-10-28 | € |
28. 10. 2022 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 10/22 | 330 | 2022-10-28 | € |
28. 10. 2022 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Licencia Microsoft 365 Business Standard | 110.38 | 2022-10-28 | € |
28. 10. 2022 | Objednávka | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Školenie k softvéru PTV Vissum | 2400 | 2022-10-28 | € |
28. 10. 2021 | Objednávka | SAD Prešov, a.s. | 36477125 | Nákup poukážok s kreditom na dopravnú kartu | 550 | 2021-10-28 | € |
28. 10. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 10/21 2 | 100 | 2021-10-28 | € |
28. 10. 2021 | Objednávka | Filip Šamaj | 46329722 | Kúpa hasiaceho prístroja 11/21 1 | 401.40 | 2021-10-28 | € |
28. 10. 2020 | Faktúra | Veteran Bus Diamant s.r.o. | 42329906 | Prenájom historického autobusu | 360 | 2020-10-28 | € |
28. 09. 2023 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Zmluva o poskytovaní služieb 09/23_2 | | 2023-09-28 | € |
28. 09. 2022 | Faktúra | RS media, s.r.o. | 46157441 | Zabezpečenie online streamu | 384 | 2022-09-28 | € |
28. 09. 2022 | Objednávka | CONA, s.r.o. | 31662412 | Antivírusový program | 1502.80 | 2022-09-28 | € |
28. 09. 2022 | Faktúra | CONA, s.r.o. | 31662412 | Antivírusový program | 1502.80 | 2022-09-28 | € |
28. 09. 2022 | Objednávka | WEBKVALITA, s.r.o. | 46775773 | Oprava notebooku | 108 | 2022-09-28 | € |
28. 09. 2022 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 09/22_3 | 144 | 2022-09-28 | € |
28. 09. 2021 | Zmluva | eurobus, a.s. | 36211079 | Kúpna zmluva | 600 | 2021-09-28 | € |
28. 09. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 9/21 | 341.30 | 2021-09-28 | € |
28. 09. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 10/21 | 1592.65 | 2021-09-28 | € |
28. 09. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 7 | 100 | 2021-09-28 | € |
28. 08. 2024 | Faktúra | K&S / advertising, s.r.o. | 35827696 | Prenájom billboardov 07/24_2 | 568.80 | 2024-08-28 | € |
28. 08. 2024 | Objednávka | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | Prenájom billboardov 09/24_1 | 672 | 2024-08-28 | € |
28. 08. 2021 | Faktúra | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Mobilný telefón | 230 | 2021-08-28 | € |
28. 07. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21_2 | 100 | 2021-07-28 | € |
28. 06. 2024 | Objednávka | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | Prenájom billboardov 06/24_1 | 504 | 2024-06-28 | € |
28. 06. 2023 | Objednávka | ZONER, s.r.o. | 35770929 | Certifikát Rapid SSL 06/23 | 34.80 | 2023-06-28 | € |
28. 06. 2023 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Činnosť BOZP technika v obd. 01.-06.2023 | 108 | 2023-06-28 | € |
28. 06. 2022 | Faktúra | JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT | 35549815 | Reoverenie údajov v Registri partnerov verejného sektora 06/22 | 80 | 2022-06-28 | € |
28. 06. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 06/21 | 19.99 | 2021-06-28 | € |
28. 06. 2021 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Činnosť BOZP technika v obd. 01.-06.2021 | 108 | 2021-06-28 | € |
28. 06. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_15 | 100 | 2021-06-28 | € |
28. 06. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_16 | 100 | 2021-06-28 | € |
28. 06. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_16 | 100 | 2021-06-28 | € |
28. 06. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_17 | 100 | 2021-06-28 | € |
28. 05. 2021 | Faktúra | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Školenie VO v systéme Eranet | 480 | 2021-05-28 | € |
28. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_07 | 100 | 2021-05-28 | € |
28. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_08 | 100 | 2021-05-28 | € |
28. 05. 2020 | Zmluva | Sor-med s.r.o. | 36865052 | Mandátna zmluva | 100 | 2020-05-28 | € |
28. 04. 2023 | Faktúra | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | IKT vybavenie 04/23_2 | 109.90 | 2023-04-28 | € |
28. 04. 2023 | Objednávka | Peter Roba - BOBI AUTO | 47884592 | Prezutie pneumatík služobného vozidla 04/23_1 | 36 | 2023-04-28 | € |
28. 04. 2023 | Faktúra | Peter Roba - BOBI AUTO | 47884592 | Prezutie pneumatík služobného vozidla 04/23_1 | 36 | 2023-04-28 | € |
28. 04. 2023 | Objednávka | Peter Roba - BOBI AUTO | 47884592 | Prezutie pneumatík služobného vozidla 04/23_2 | 34 | 2023-04-28 | € |
28. 04. 2023 | Faktúra | Peter Roba - BOBI AUTO | 47884592 | Prezutie pneumatík služobného vozidla 04/23_2 | 34 | 2023-04-28 | € |
28. 04. 2022 | Faktúra | PHDr. Milan Kolcun - POTULKA | 47142821 | Prehliadka mesta Košice | 239.50 | 2022-04-28 | € |
28. 04. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov | 100 | 2021-04-28 | € |
28. 03. 2024 | Objednávka | WEBKVALITA, s.r.o. | 46775773 | Oprava notebooku | 340 | 2024-03-28 | € |
28. 03. 2022 | Zmluva | Anna Klepáčová | | Kúpna zmluva | 500 | 2022-03-28 | € |
28. 03. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 03/22 | 19.99 | 2022-03-28 | € |
28. 03. 2022 | Faktúra | H a H, spol. s r.o. | 31661572 | Kúpa služobného vozidla s výbavou | 22575 | 2022-03-28 | € |
28. 02. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 02/22 | 19.99 | 2022-02-28 | € |
28. 02. 2020 | Objednávka | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 03.2020 | 200 | 2020-02-28 | € |
28. 02. 2020 | Objednávka | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 2/2020 | 810.80 | 2020-02-28 | € |
28. 01. 2021 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Reklamácia expirovaných SL | 3.60 | 2021-01-28 | € |
28. 01. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 1/20 | | 2020-01-28 | € |
28. 01. 2020 | Zmluva | Ľubomír Gazdík - GEEL | 52309126 | Zmluva o dielo | 1790 | 2020-01-28 | € |
27. 12. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 12/21 | 19.99 | 2021-12-27 | € |
27. 12. 2021 | Faktúra | ORAVA distribution, a.s. | 45621225 | Nákup elektronických spotrebičov | 373 | 2021-12-27 | € |
27. 11. 2024 | Faktúra | TYPOPRESS-tlačiareň, s.r.o. | 36200891 | Tlač propagačných materiálov 11/24 | 75.60 | 2024-11-27 | € |
27. 11. 2024 | Faktúra | AGV audit spol. s r.o. | 31734758 | Overenie účtovnej závierky k 31.12.2023 | 1440 | 2024-11-27 | € |
27. 11. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 11/24_5 | 100 | 2024-11-27 | € |
27. 11. 2023 | Objednávka | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Ročný poplatok pre softvér PTV Visum PT Complet_2024 | 10289.40 | 2023-11-27 | € |
27. 11. 2023 | Objednávka | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Softvérové aktualizácie PTV Vissim 01-11/24 | 3739.99 | 2023-11-27 | € |
27. 11. 2023 | Faktúra | Ing. Vít Janoš, Ph.D., | 62779141 | Licenčné poplatky programu FBS 2024 | 791.20 | 2023-11-27 | € |
27. 11. 2020 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov 11/20 | 70 | 2020-11-27 | € |
27. 10. 2023 | Faktúra | TransData s.r.o. | 35741236 | Dispečerský a informačný systém IDS Východ - 1. etapa | 98508 | 2023-10-27 | € |
27. 10. 2023 | Objednávka | ZONER, s.r.o. | 35770929 | Certifikát Rapid SSL 10/23 | 34.80 | 2023-10-27 | € |
27. 10. 2023 | Faktúra | ZONER, s.r.o. | 35770929 | Certifikát Rapid SSL 10/23 | 34.80 | 2023-10-27 | € |
27. 10. 2023 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 10/23 | 2604 | 2023-10-27 | € |
27. 10. 2023 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 10/23 | 23 | 2023-10-27 | € |
27. 10. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 10/22 | 19.99 | 2022-10-27 | € |
27. 10. 2022 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 10/22_2 | 633.45 | 2022-10-27 | € |
27. 10. 2021 | Zmluva | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Zmluva o pripojení | | 2021-10-27 | € |
27. 10. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 10/21 3 | 100 | 2021-10-27 | € |
27. 09. 2024 | Zmluva | SoVIS, spol. s r.o. | 00690821 | Sprostredkovateľská zmluva o spracúvaní osobných údajov č. Z24-0701-02 | | 2024-09-27 | € |
27. 09. 2024 | Zmluva | SoVIS, spol. s r.o. | 00690821 | Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji IT prostredia - SLA č. Z24-0701-01 | 37483 | 2024-09-27 | € |
27. 09. 2023 | Objednávka | ELEX Slovakia s.r.o. | 47579188 | Vybavenie kancelárie 10/23_1 | 273.36 | 2023-09-27 | € |
27. 09. 2023 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Tlač propagačných materiálov 09/23 | 72 | 2023-09-27 | € |
27. 09. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 09/22 | 19.99 | 2022-09-27 | € |
27. 09. 2022 | Faktúra | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | Tlač vizitiek | 51 | 2022-09-27 | € |
27. 09. 2022 | Faktúra | HOTELOVÁ AKADÉMIA | 162191 | Cateringové služby | 1104.55 | 2022-09-27 | € |
27. 09. 2021 | Zmluva | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Kúpna zmluva a zmluva o poskytovaní služieb | 31164 | 2021-09-27 | € |
27. 09. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 10/21 1 | 22.94 | 2021-09-27 | € |
27. 08. 2024 | Objednávka | Student-eShop.cz s.r.o. | 01713396 | Príslušenstvo k notebooku 08/24 | 15.75 | 2024-08-27 | € |
27. 08. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 09/24_1 | 100 | 2024-08-27 | € |
27. 08. 2021 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 8/21 | | 2021-08-27 | € |
27. 07. 2023 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Tlač propagačných materiálov 07/23 | 162 | 2023-07-27 | € |
27. 07. 2023 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 07/23 | 300 | 2023-07-27 | € |
27. 07. 2022 | Faktúra | VV MIX, s.r.o. | 36189626 | Kancelárske stoličky | 1603.20 | 2022-07-27 | € |
27. 07. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 07/22 | 19.99 | 2022-07-27 | € |
27. 07. 2022 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 08/22_2 | 100 | 2022-07-27 | € |
27. 07. 2021 | Zmluva | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Obchodná zmluva | 1490.40 | 2021-07-27 | € |
27. 07. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Nábytkové vybavenie kancelárie | 1190.40 | 2020-07-27 | € |
27. 06. 2024 | Zmluva | Mesto Poprad | 00326470 | Zmluva o spolupráci pri budovaní IDS Východ | | 2024-06-27 | € |
27. 05. 2022 | Zmluva | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | 36291111 | Zamestnávateľská zmluva Tatra banka | | 2022-05-27 | € |
27. 05. 2022 | Faktúra | Digital River GmbH | DE194149069 | Licencia PDF-Xchange | 71 | 2022-05-27 | € |
27. 05. 2021 | Objednávka | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Školenie VO v systéme Eranet | 480 | 2021-05-27 | € |
27. 05. 2021 | Objednávka | NEO PROGRES, s.r.o. | 36506613 | Ročné predplatné judikatyinfo.sk | 900 | 2021-05-27 | € |
27. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_09 | 100 | 2021-05-27 | € |
27. 04. 2023 | Faktúra | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - Dispečer integrovaného dopravného systému IDS Východ | 118.80 | 2023-04-27 | € |
27. 04. 2022 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 04/22 | 204.50 | 2022-04-27 | € |
27. 03. 2024 | Objednávka | Verifone Payments BV dba 2Checkout | 815605468B01 | Licencia Total Commander 03/24 | 63 | 2024-03-27 | € |
27. 03. 2023 | Objednávka | Adobe System Software | IE6364992H | Mesačné predplatné softvéru Adobe Illustrator 04/23 | 19.86 | 2023-03-27 | € |
27. 03. 2023 | Objednávka | Vueling Airlines SA | A-63422141 | Spiatočné letenky na UITP Global Public Transport Summit 2023 | 3479.76 | 2023-03-27 | € |
27. 03. 2020 | Objednávka | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilného telefónu 3/20 | 350 | 2020-03-27 | € |
27. 01. 2021 | Objednávka | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Vybavenie do kancelárie | 23.92 | 2021-01-27 | € |
27. 01. 2021 | Objednávka | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Vybavenie do kancelárie | 119.94 | 2021-01-27 | € |
27. 01. 2021 | Objednávka | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Vybavenie do kancelárie | 146.85 | 2021-01-27 | € |
27. 01. 2021 | Objednávka | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Vybavenie do kancelárie | 41.97 | 2021-01-27 | € |
27. 01. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Záverečná platba za odkúpenie tlačiarne | 60 | 2021-01-27 | € |
27. 01. 2021 | Faktúra | JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT | 35549815 | Platba za reoverenie údajov | 80 | 2021-01-27 | € |
26. 12. 2022 | Objednávka | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilného telefónu 12/22_3 | 379 | 2022-12-26 | € |
26. 11. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 11/22 | 19.99 | 2022-11-26 | € |
26. 11. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 11/21 1 | 5750 | 2021-11-26 | € |
26. 11. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 11/21 | 19.99 | 2021-11-26 | € |
26. 11. 2021 | Objednávka | AVANCE UM s.r.o. | 44622961 | Hygienické potreby a dezinfekcia | 309.84 | 2021-11-26 | € |
26. 11. 2021 | Objednávka | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Výmena pneumatík | 37.02 | 2021-11-26 | € |
26. 11. 2020 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov 11/20_2 | 70 | 2020-11-26 | € |
26. 10. 2022 | Faktúra | Radoslav Trnčák | 40188299 | Výroba rádio spotu IDS Východ | 90 | 2022-10-26 | € |
26. 10. 2022 | Faktúra | WEBKVALITA, s.r.o. | 46775773 | Oprava notebooku | 50 | 2022-10-26 | € |
26. 10. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 10/21 | 19.99 | 2021-10-26 | € |
26. 09. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 09/24_2 | 62.07 | 2024-09-26 | € |
26. 09. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 10/24_1 | 100 | 2024-09-26 | € |
26. 09. 2022 | Faktúra | GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. | 36599956 | Občerstvenie – Workshop IDS Východ | 732.10 | 2022-09-26 | € |
26. 09. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 09/21 | 19.99 | 2021-09-26 | € |
26. 08. 2024 | Faktúra | Métis, s.r.o. | 60734302 | Vypracovanie a podanie DPFO za rok 2023 | 20 | 2024-08-26 | € |
26. 08. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 08/24_1 | 100 | 2024-08-26 | € |
26. 08. 2022 | Zmluva | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Rámcová zmluva o poskytovaní komplexných služieb v oblasti verejného obstarávania | 24032 | 2022-08-26 | € |
26. 08. 2022 | Objednávka | driving.digital | 42019320 | Účasť na podujatí "Budujeme inteligentný Prešovský kraj" | 200 | 2022-08-26 | € |
26. 08. 2022 | Objednávka | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 30810710 | Technická norma STN P 73 6425 | 37.44 | 2022-08-26 | € |
26. 08. 2022 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 08/22 | 301.04 | 2022-08-26 | € |
26. 08. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 08/22 | 19.99 | 2022-08-26 | € |
26. 08. 2022 | Faktúra | meyou, s.r.o. | 47541946 | Návrh dizajnu a projekt dopravného označníka | 900 | 2022-08-26 | € |
26. 08. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 08/21 | 19.99 | 2021-08-26 | € |
26. 07. 2023 | Zmluva | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | Poistná zmluva č. 6559902298 | 7.21 | 2023-07-26 | € |
26. 07. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 07/21 | 19.99 | 2021-07-26 | € |
26. 07. 2021 | Faktúra | Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy | 5332601 | Členský príspevok SAOVD za rok 2021 | 560 | 2021-07-26 | € |
26. 07. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 8/21 3 | 100 | 2021-07-26 | € |
26. 06. 2024 | Zmluva | Mesto Poprad | 00326470 | Zmluva o poskytovaní služieb a odborných činností spojených s prípravou podkladov pre proces verejného obstarávania dopravcu mestskej dopravy pre záujmové územie mesta Poprad | 14400 | 2024-06-26 | € |
26. 06. 2024 | Objednávka | ProFuturion accounting s.r.o. | 36777307 | Daňové poradenstvo 07/2024 | 138 | 2024-06-26 | € |
26. 06. 2023 | Zmluva | Ján Gonda | | Dodatok č. 1 k Zmluve o zhotovení veci na zákazku zo dňa 19. 05. 2023 | 2000 | 2023-06-26 | € |
26. 05. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 05/22 | 19.99 | 2022-05-26 | € |
26. 05. 2022 | Objednávka | Digital River GmbH | DE194149069 | Licencia PDF-Xchange | 71 | 2022-05-26 | € |
26. 05. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 05/21 | 19.99 | 2021-05-26 | € |
26. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_01 | 100 | 2021-05-26 | € |
26. 04. 2024 | Objednávka | PDF-XChange Co. Ltd | GB285382669 | Licencia PDF-XChange Editor Plus | 69 | 2024-04-26 | € |
26. 04. 2024 | Objednávka | Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS | 44158831 | Propagačné predmety, spotrebný materiál | 87.86 | 2024-04-26 | € |
26. 04. 2024 | Faktúra | Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS | 44158831 | Propagačné predmety, spotrebný materiál | 87.86 | 2024-04-26 | € |
26. 04. 2024 | Faktúra | Cleverbridge GmbH | DE244822460 | Licencia WinRAR 04/24 | 360 | 2024-04-26 | € |
26. 04. 2023 | Objednávka | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | IKT vybavenie 04/23_2 | 109.90 | 2023-04-26 | € |
26. 04. 2023 | Faktúra | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | PHM 04/23_1 | 36.52 | 2023-04-26 | € |
26. 04. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 04/22 | 19.99 | 2022-04-26 | € |
26. 04. 2022 | Objednávka | PHDr. Milan Kolcun - POTULKA | 47142821 | Prehliadka mesta Košice | 239.50 | 2022-04-26 | € |
26. 04. 2021 | Faktúra | Facebook | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 4/21_2 | 100 | 2021-04-26 | € |
26. 04. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 04/21 | 19.99 | 2021-04-26 | € |
26. 03. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 03/21 | 19.99 | 2021-03-26 | € |
26. 02. 2021 | Faktúra | Adobbe - Illustrator | IE636992H | Platba za softvér | 19.99 | 2021-02-26 | € |
26. 02. 2021 | Faktúra | BLARO, s.r.o. | 46498702 | Nákup kancelárskeho vybavenia | 125.40 | 2021-02-26 | € |
26. 02. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 02/21 | 19.99 | 2021-02-26 | € |
26. 02. 2020 | Objednávka | Tomáš Eisner | 47685871 | Účasť na odbornej hodnotiacej komisii | | 2020-02-26 | € |
26. 01. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 01/22 | 19.99 | 2022-01-26 | € |
26. 01. 2022 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 01/22 | 171.10 | 2022-01-26 | € |
26. 01. 2021 | Faktúra | Adobbe - Illustrator | IE636992H | Platba za softvér | 19.99 | 2021-01-26 | € |
26. 01. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 01/21 | 19.99 | 2021-01-26 | € |
25. 11. 2024 | Objednávka | PT INŽINIERING, s.r.o. | 52331164 | Spracovanie projektu dopravného značenia | 1500 | 2024-11-25 | € |
25. 11. 2020 | Zmluva | Ing. Jozef Kubej JKC | 34376275 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | | 2020-11-25 | € |
25. 10. 2024 | Faktúra | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Zariadenie pre rozšírenie servera | 370.80 | 2024-10-25 | € |
25. 10. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 10/24_4 | 100 | 2024-10-25 | € |
25. 10. 2022 | Faktúra | WEBKVALITA, s.r.o. | 46775773 | Oprava notebooku | 98 | 2022-10-25 | € |
25. 10. 2022 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 10/22_2 | 633.45 | 2022-10-25 | € |
25. 10. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 10/21 2 | 100 | 2021-10-25 | € |
25. 09. 2024 | Objednávka | Google Ireland Limited | IE6388047V | Propagácia príspevkov na Youtube 09/24 | 130 | 2024-09-25 | € |
25. 09. 2023 | Objednávka | Euroelectronics.eu Sp. z o.o Sp. K. | 369459764 | Príslušenstvo k dispečerskému systému 09/23 | 25.99 | 2023-09-25 | € |
25. 09. 2023 | Faktúra | Euroelectronics.eu Sp. z o.o Sp. K. | 369459764 | Príslušenstvo k dispečerskému systému 09/23 | 25.99 | 2023-09-25 | € |
25. 09. 2023 | Faktúra | Patrik Matis | 50360132 | Prenájom dodávky | 48 | 2023-09-25 | € |
25. 09. 2023 | Objednávka | Patrik Matis | 50360132 | Prenájom dodávky | 48 | 2023-09-25 | € |
25. 09. 2023 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 09/23 | 357.50 | 2023-09-25 | € |
25. 09. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 7 | 100 | 2021-09-25 | € |
25. 08. 2023 | Objednávka | Fiber Mounts s.r.o. | 28307755 | Príslušenstvo k dispečerskému systému 08/23_2 | 228.79 | 2023-08-25 | € |
25. 08. 2023 | Objednávka | Euroelectronics.eu Sp. z o.o Sp. K. | 369459764 | Príslušenstvo k dispečerskému systému 08/23_1 | 108.79 | 2023-08-25 | € |
25. 08. 2022 | Zmluva | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Obchodná zmluva | 1807.92 | 2022-08-25 | € |
25. 08. 2021 | Zmluva | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovanie konzultácií | | 2021-08-25 | € |
25. 08. 2020 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie roll up | 144 | 2020-08-25 | € |
25. 08. 2020 | Objednávka | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - marketér | 94.80 | 2020-08-25 | € |
25. 07. 2024 | Objednávka | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | Vyhotovenie propagačných bannerov 07/24 | 177.60 | 2024-07-25 | € |
25. 07. 2024 | Objednávka | Métis, s.r.o. | 60734302 | Vypracovanie a podanie DPFO za rok 2023 | 20 | 2024-07-25 | € |
25. 07. 2023 | Faktúra | JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT | 35549815 | Reoverenie údajov v Registri partnerov verejného sektora 07/23 | 80 | 2023-07-25 | € |
25. 07. 2022 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 07/22 | 300 | 2022-07-25 | € |
25. 07. 2022 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 07/22 | 180.71 | 2022-07-25 | € |
25. 07. 2022 | Objednávka | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | Kancelársky nábytok | 358 | 2022-07-25 | € |
25. 05. 2023 | Faktúra | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | PHM 05/23 | 66.24 | 2023-05-25 | € |
25. 05. 2022 | Zmluva | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Dodatok č. 1 k objednávke č. OBJ_39_12.2021 zo dňa 20. 12. 2021 | | 2022-05-25 | € |
25. 05. 2021 | Zmluva | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Zmluva o dodaní dopravno-plánovacieho softvéru a jeho aktualizácií | 80220 | 2021-05-25 | € |
25. 04. 2024 | Faktúra | Promo Direct s.r.o. | 24232726 | Propagačné predmety 04/24 | 281.86 | 2024-04-25 | € |
25. 04. 2024 | Objednávka | Cleverbridge GmbH | DE244822460 | Licencia WinRAR 04/24 | 360 | 2024-04-25 | € |
25. 04. 2023 | Objednávka | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - Dispečer integrovaného dopravného systému IDS Východ | 118.80 | 2023-04-25 | € |
25. 04. 2022 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 04/22 | 115.28 | 2022-04-25 | € |
25. 04. 2022 | Objednávka | 8 agency s.r.o. | 47851571 | Občerstvenie - SAOVD 2022 | 364.20 | 2022-04-25 | € |
25. 04. 2022 | Objednávka | Veteran Bus Diamant s.r.o. | 42329906 | Prenájom historického autobusu 04/22 | 135 | 2022-04-25 | € |
25. 03. 2024 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 03/24 | 28 | 2024-03-25 | € |
25. 03. 2024 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 03/24 | 28 | 2024-03-25 | € |
25. 03. 2022 | Zmluva | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | Poistná zmluva | 937.44 | 2022-03-25 | € |
25. 03. 2021 | Zmluva | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Zmluva o poskytnutí dotácie | 50000 | 2021-03-25 | € |
25. 02. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Nákup PC techniky | 131.40 | 2021-02-25 | € |
25. 02. 2020 | Objednávka | VV MIX, s.r.o. | 36189626 | Nákup kancelárskych kresiel | 2664 | 2020-02-25 | € |
25. 01. 2023 | Faktúra | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Vložné na seminár PTV VISION_01/23_2 | 108 | 2023-01-25 | € |
25. 01. 2022 | Objednávka | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 01/22 – 12/22 | 239.88 | 2022-01-25 | € |
25. 01. 2022 | Faktúra | Verifone Payments BV dba 2Checkout | 815605468B01 | Licencia eM Client | 135.45 | 2022-01-25 | € |
25. 01. 2022 | Faktúra | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Servisná prehliadka služobného vozidla 01/22 | 314.33 | 2022-01-25 | € |
25. 01. 2022 | Objednávka | NAY a.s. | 35739487 | Kúpa webkamery | 89.90 | 2022-01-25 | € |
25. 01. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Profesionálny notebook Apple MacBook | 1452 | 2022-01-25 | € |
25. 01. 2021 | Objednávka | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 01/21 - 12/21 | 239.88 | 2021-01-25 | € |
24. 11. 2022 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 11/22 | 2076 | 2022-11-24 | € |
24. 11. 2021 | Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Poštové poplatky 11/21 | 4.50 | 2021-11-24 | € |
24. 11. 2021 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Poštové poplatky 11/21 | 4.50 | 2021-11-24 | € |
24. 11. 2021 | Objednávka | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Merače teploty | 243.48 | 2021-11-24 | € |
24. 11. 2021 | Objednávka | ALTERNATÍVA 21 o.z. | 50021699 | Oprava žalúzií | 348.70 | 2021-11-24 | € |
24. 11. 2021 | Objednávka | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Licencia Thinstuff XP/VS Standard Unlimited | 528 | 2021-11-24 | € |
24. 11. 2021 | Objednávka | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Lenovo SW Microsoft Windows Server | 210 | 2021-11-24 | € |
24. 10. 2024 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 10/24_3 | 55.50 | 2024-10-24 | € |
24. 10. 2024 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 10/24 | 457.04 | 2024-10-24 | € |
24. 10. 2022 | Objednávka | Radoslav Trnčák | 40188299 | Výroba rádio spotu IDS Východ | 90 | 2022-10-24 | € |
24. 10. 2022 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 11/22_1 | 193.68 | 2022-10-24 | € |
24. 09. 2022 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 10/22 | 15.77 | 2022-09-24 | € |
24. 09. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 1 | 100 | 2021-09-24 | € |
24. 09. 2020 | Zmluva | Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj | 35541016, 37870475 | Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019 | | 2020-09-24 | € |
24. 08. 2023 | Objednávka | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | Príslušenstvo k dispečerskému systému 08/23_5 | 78.70 | 2023-08-24 | € |
24. 08. 2022 | Faktúra | Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o. | 31257402 | Poskytnutie odborných poradenských a konzultačných služieb. | 2000 | 2022-08-24 | € |
24. 08. 2022 | Faktúra | Krajská galéria v Prešove | 37781286 | Prenájom priestorov v Krajskej galérii v Prešove | 300 | 2022-08-24 | € |
24. 08. 2022 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 08/22 | 3284 | 2022-08-24 | € |
24. 07. 2024 | Faktúra | 8 agency s.r.o. | 47851571 | Prenájom priestorov 07/24_3 | 123 | 2024-07-24 | € |
24. 07. 2024 | Faktúra | reksport s.r.o. | 54135621 | Propagačný baner | 213.84 | 2024-07-24 | € |
24. 06. 2024 | Objednávka | Autodesk Ireland Operations UC | IE3515583EH | Ročná licencia AutoCAD 2024 | 435 | 2024-06-24 | € |
24. 06. 2024 | Faktúra | Autodesk Ireland Operations UC | IE3515583EH | Ročná licencia AutoCAD 2024 | 435 | 2024-06-24 | € |
24. 06. 2024 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Tlač výročnej správy 2023 | 774 | 2024-06-24 | € |
24. 06. 2022 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Servis notebooku 06/22 | 358 | 2022-06-24 | € |
24. 05. 2024 | Objednávka | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby v rámci Zmluvy o poskytnutí servisných služieb č. 2/2023 | 660 | 2024-05-24 | € |
24. 05. 2024 | Objednávka | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby v rámci Zmluvy o poskytnutí servisných služieb č. 2/2023 | 900 | 2024-05-24 | € |
24. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_04 | 100 | 2021-05-24 | € |
24. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_08 | 100 | 2021-05-24 | € |
24. 04. 2024 | Zmluva | Košický samosprávny kraj | 35541016 | Zmluva o poskytnutí dotácie | 10000 | 2024-04-24 | € |
24. 04. 2023 | Faktúra | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | Hygienické potreby 04/23 | 330 | 2023-04-24 | € |
24. 03. 2023 | Zmluva | TransData s.r.o. | 35741236 | Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 1/2023 | 197016 | 2023-03-24 | € |
24. 03. 2023 | Zmluva | TransData s.r.o. | 35741236 | Zmluva o poskytnutí servisných služieb č. 2/2023 | 193536 | 2023-03-24 | € |
24. 03. 2023 | Faktúra | BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. | 46795537 | Kancelárske vybavenie 03/23_4 | 67.22 | 2023-03-24 | € |
24. 03. 2023 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 03/23 | 149 | 2023-03-24 | € |
24. 03. 2023 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 03/23 | 149 | 2023-03-24 | € |
24. 03. 2023 | Faktúra | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | Kancelárske vybavenie 03/23_3 | 26.16 | 2023-03-24 | € |
24. 03. 2022 | Zmluva | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo a poskytovaní konzultácií | | 2022-03-24 | € |
24. 03. 2022 | Faktúra | Michal Byrtus | 74464370 | Kancelárske potreby 03/22 | 5.95 | 2022-03-24 | € |
24. 02. 2021 | Objednávka | FOCUS COMPUTER s.r.o. | 36188778 | Nákup PC techniky | 0 | 2021-02-24 | € |
24. 02. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC technika | 131.40 | 2021-02-24 | € |
24. 01. 2024 | Objednávka | J&I Mobile s.r.o. | 03931781 | Príslušenstvo mobilného telefónu 01/24 | 39.73 | 2024-01-24 | € |
24. 01. 2023 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 01/23 | 44.85 | 2023-01-24 | € |
24. 01. 2023 | Objednávka | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Ročný poplatok pre softvér PTV Visum PT Complet_2023 | 11224.80 | 2023-01-24 | € |
24. 01. 2023 | Faktúra | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Ročný poplatok pre softvér PTV Visum PT Complet_2023 | 11224.80 | 2023-01-24 | € |
24. 01. 2023 | Objednávka | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Ročný aktualizačný poplatok pre modul VSF 2023 | 1142.40 | 2023-01-24 | € |
24. 01. 2023 | Faktúra | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Ročný aktualizačný poplatok pre modul VSF 2023 | 1142.40 | 2023-01-24 | € |
24. 01. 2022 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2420151642 | 1452 | 2022-01-24 | € |
24. 01. 2022 | Objednávka | Verifone Payments BV dba 2Checkout | 815605468B01 | Licencia eM Client | 135.45 | 2022-01-24 | € |
24. 01. 2022 | Objednávka | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Servisná prehliadka služobného vozidla 01/22 | 314.33 | 2022-01-24 | € |
24. 01. 2022 | Faktúra | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Školenie - Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov | 102 | 2022-01-24 | € |
23. 12. 2022 | Objednávka | MIRADO-TRADE KOŠICE s.r.o. | 31673511 | Revízia elektrických spotrebičov 2022_KE | 508.20 | 2022-12-23 | € |
23. 12. 2022 | Objednávka | MIRADO-TRADE KOŠICE s.r.o. | 31673511 | Revízia elektrických spotrebičov 2022_PO | 129 | 2022-12-23 | € |
23. 12. 2021 | Objednávka | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | Tašky na notebooky | 123.20 | 2021-12-23 | € |
23. 12. 2021 | Objednávka | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | Batohy na notebooky | 81 | 2021-12-23 | € |
23. 12. 2021 | Objednávka | ORAVA distribution, a.s. | 45621225 | Nákup elektronických spotrebičov | 373 | 2021-12-23 | € |
23. 11. 2021 | Zmluva | Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o. | 31257402 | Zmluva o poskytnutí služieb | | 2021-11-23 | € |
23. 11. 2021 | Zmluva | Ing. Jozef Kubej JKC | 34376275 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | | 2021-11-23 | € |
23. 11. 2021 | Faktúra | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Dodanie servera s príslušenstvom | 21565.20 | 2021-11-23 | € |
23. 11. 2020 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov | 1607.20 | 2020-11-23 | € |
23. 11. 2020 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 235.68 | 2020-11-23 | € |
23. 10. 2024 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 10/24_3 | 55.50 | 2024-10-23 | € |
23. 10. 2024 | Objednávka | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby v rámci Zmluvy o poskytnutí servisných služieb č. 2/2023 | 780 | 2024-10-23 | € |
23. 10. 2023 | Faktúra | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | PHM 10/23_1 | 36.31 | 2023-10-23 | € |
23. 10. 2020 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 10/20/2 | 1425.50 | 2020-10-23 | € |
23. 09. 2022 | Faktúra | VIENALA s.r.o. | 36569321 | Tlač propagačných materiálov 09/22 | 343.28 | 2022-09-23 | € |
23. 09. 2022 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 09/22_1 | 216.80 | 2022-09-23 | € |
23. 09. 2022 | Faktúra | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Tašky na notebook | 226.09 | 2022-09-23 | € |
23. 09. 2022 | Faktúra | driving.digital | 42019320 | Účasť na podujatí "Budujeme inteligentný Prešovský kraj" | 200 | 2022-09-23 | € |
23. 09. 2022 | Faktúra | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | IKT vybavenie 09/22_6 | 1420.80 | 2022-09-23 | € |
23. 09. 2022 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 09/22_3 | 100 | 2022-09-23 | € |
23. 09. 2020 | Objednávka | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | Vzorové ID karty | 22.08 | 2020-09-23 | € |
23. 09. 2020 | Objednávka | VMBal s.r.o. | 27774821 | Kúpa kufríka prvej pomoci | 42.60 | 2020-09-23 | € |
23. 08. 2024 | Faktúra | WAME s.r.o. | 47394625 | Webová kalkulačka ceny lístkov a storno poplatkov v zónovej tarife IDS Východ | 3360 | 2024-08-23 | € |
23. 08. 2023 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 08/23 | 57.20 | 2023-08-23 | € |
23. 07. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 07/24_5 | 100 | 2024-07-23 | € |
23. 07. 2020 | Objednávka | SleepWalker – Boutiqe Hotel | 898 20 61 733 | Ubytovanie - Wroclav | 79.68 | 2020-07-23 | € |
23. 06. 2023 | Faktúra | AutoVignet Kft. | HU27116861 | Diaľničná známka HU 06/23 | 5856 | 2023-06-23 | Ft |
23. 06. 2023 | Faktúra | Autodesk Ireland Operations UC | IE3515583EH | Ročná licencia AutoCAD 2023 | 420 | 2023-06-23 | € |
23. 06. 2020 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie vizitiek | 554.40 | 2020-06-23 | € |
23. 05. 2022 | Faktúra | EuroAgentur Hotels & Travel a.s. | 27361861 | Ubytovanie - Hradec Králové | 387.76 | 2022-05-23 | € |
23. 04. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 52681734 | PC a IKT vybavenie 04/21 | 844.50 | 2021-04-23 | € |
23. 03. 2023 | Objednávka | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | Kancelárske vybavenie 03/23_3 | 26.16 | 2023-03-23 | € |
23. 03. 2023 | Objednávka | Ján Bureš - FULL SERVIS | 36910813 | Kancelárske vybavenie 03/23_5 | 149 | 2023-03-23 | € |
23. 03. 2022 | Objednávka | Michal Byrtus | 74464370 | Kancelárske potreby 03/22 | 5.95 | 2022-03-23 | € |
23. 03. 2022 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Webhosting 100 GB | 229.50 | 2022-03-23 | € |
23. 03. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Práce spojené s nastavením klientského VPN 3/20 | 103.20 | 2020-03-23 | € |
23. 02. 2023 | Zmluva | Mesto Spišská Nová Ves | 00329614 | Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri budovaní IDS Východ | 0 | 2023-02-23 | € |
23. 02. 2023 | Zmluva | Mesto Spišská Nová Ves | 00329614 | Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení verejného obstarávania | 0 | 2023-02-23 | € |
23. 01. 2020 | Zmluva | ANTIK Telekom s.r.o. | 36191400 | Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TANGO DIGITÁLNA TELEVÍZIA, VS /0201482049/ | | 2020-01-23 | € |
22. 12. 2023 | Objednávka | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilného telefónu 12/23 | 539.70 | 2023-12-22 | € |
22. 12. 2023 | Faktúra | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilného telefónu 12/23 | 539.70 | 2023-12-22 | € |
22. 12. 2022 | Zmluva | WAME, s.r.o. | 47394625 | Zmluva o servise a údržbe počítačového programu SLA (Service Level Agreement) | | 2022-12-22 | € |
22. 12. 2022 | Zmluva | iRFP e. K. Institut fur Regional - und Fernverkehrsplanung | DE203459985 | Zmluva o licenčných poplatkoch a podpore nasadenia softvérového balíka FBS a príslušných komponentov | 1186.80 | 2022-12-22 | € |
22. 12. 2022 | Zmluva | eurobus, a.s. | 36211079 | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 15. 11. 2022 | | 2022-12-22 | € |
22. 12. 2022 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 12/22 | 300 | 2022-12-22 | € |
22. 12. 2022 | Objednávka | Justprint.sk s.r.o. | 47689196 | Propagačné predmety 12/22_1 | 73.42 | 2022-12-22 | € |
22. 12. 2022 | Faktúra | Justprint.sk s.r.o. | 47689196 | Propagačné predmety 12/22_1 | 73.42 | 2022-12-22 | € |
22. 12. 2022 | Objednávka | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | Kúpa autochladničky | 62.70 | 2022-12-22 | € |
22. 12. 2022 | Objednávka | Ľubica Sekulová RTS - REKLAMA | 37119036 | Propagačné predmety 12/22_2 | 123.84 | 2022-12-22 | € |
22. 12. 2022 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 12/22 | 4077.60 | 2022-12-22 | € |
22. 12. 2022 | Objednávka | Promo Direct s.r.o. | 24232726 | Propagačné predmety 12/22_3 | 839.60 | 2022-12-22 | € |
22. 12. 2021 | Zmluva | Wame s.r.o. | 47394625 | Zmluva o servise a údržbe počítačového programu SLA (Service Level Agreement) | 2100 | 2021-12-22 | € |
22. 12. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 12/21 3 | 180 | 2021-12-22 | € |
22. 12. 2021 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 12/21 2 | 279.59 | 2021-12-22 | € |
22. 12. 2021 | Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Poštové poplatky 12/21 1 | 4.50 | 2021-12-22 | € |
22. 12. 2021 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Poštové poplatky 12/21 1 | 4.50 | 2021-12-22 | € |
22. 12. 2021 | Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Poštové poplatky 12/21 2 | 4.50 | 2021-12-22 | € |
22. 12. 2021 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Poštové poplatky 12/21 2 | 4.50 | 2021-12-22 | € |
22. 12. 2021 | Faktúra | Victoria Art s.r.o. | 53919751 | Propagačné predmety 12/21 2 | 164 | 2021-12-22 | € |
22. 12. 2020 | Faktúra | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | Úhrada za zverejnenie pracovnej ponuky | 82.80 | 2020-12-22 | € |
22. 11. 2024 | Objednávka | Tlačiareň Bardejov, s.r.o. | 36450189 | Tlač propagačných materiálov 11/24 | 428.40 | 2024-11-22 | € |
22. 11. 2024 | Faktúra | C-PRESS, s.r.o. | 46246436 | Propagačné predmety s potlačou 11/24_1 | 954 | 2024-11-22 | € |
22. 11. 2024 | Objednávka | TYPOPRESS-tlačiareň, s.r.o. | 36200891 | Tlač propagačných materiálov 11/24 | 75.60 | 2024-11-22 | € |
22. 11. 2024 | Faktúra | Promo Direct s.r.o. | 24232726 | Propagačné predmety s potlačou 11/24_3 | 305.10 | 2024-11-22 | € |
22. 11. 2023 | Faktúra | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Servisná prehliadka služobného vozidla 11/23 | 642.84 | 2023-11-22 | € |
22. 11. 2021 | Zmluva | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Dodatok č. 1/2021 k zmluve o výpožičke č. 67/2021 | 457.34 | 2021-11-22 | € |
22. 11. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 11/21 1 | 5750 | 2021-11-22 | € |
22. 10. 2021 | Faktúra | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Výroba propagačných videí 10/21 | 3060 | 2021-10-22 | € |
22. 10. 2021 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 10/21 | 242.10 | 2021-10-22 | € |
22. 10. 2021 | Faktúra | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Konzultácie k marketingu | 936 | 2021-10-22 | € |
22. 10. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 358548863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 10/20 1 | | 2020-10-22 | € |
22. 10. 2020 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 10/20/2 | 1425.50 | 2020-10-22 | € |
22. 09. 2022 | Objednávka | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | Tlač vizitiek | 51 | 2022-09-22 | € |
22. 09. 2022 | Faktúra | Ľubica Sekulová RTS - REKLAMA | 37119036 | Propagačný materiál | 369.84 | 2022-09-22 | € |
22. 09. 2022 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 09/22_1 | 105.17 | 2022-09-22 | € |
22. 09. 2022 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 09/22_2 | 100 | 2022-09-22 | € |
22. 09. 2022 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 09/22_4 | 100 | 2022-09-22 | € |
22. 09. 2021 | Faktúra | VV MIX, s.r.o. | 36189626 | Kancelárske zariadenie | 3108 | 2021-09-22 | € |
22. 09. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Sieťový komponent Cisco Bussiness switch | 253.92 | 2021-09-22 | € |
22. 09. 2021 | Faktúra | PEČIATKY – VIZITKY, s.r.o. | 31735347 | Firemné pečiatky | 21.90 | 2021-09-22 | € |
22. 09. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 2 | 100 | 2021-09-22 | € |
22. 08. 2024 | Objednávka | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Školenie k novele zákona o verejnom obstarávaní 2024 | 144 | 2024-08-22 | € |
22. 07. 2024 | Objednávka | reksport s.r.o. | 54135621 | Propagačný baner | 213.84 | 2024-07-22 | € |
22. 07. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 07/24_6 | 100 | 2024-07-22 | € |
22. 07. 2022 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 04-06/22 | 540 | 2022-07-22 | € |
22. 07. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21_2 | 100 | 2021-07-22 | € |
22. 06. 2022 | Objednávka | ADSK Ireland Limited | IE9690921E | Softvérová licencia AutoCAD 2022 | 460 | 2022-06-22 | € |
22. 06. 2022 | Faktúra | ADSK Ireland Limited | IE9690921E | Softvérová licencia AutoCAD 2022 | 460 | 2022-06-22 | € |
22. 05. 2024 | Zmluva | TransData s.r.o. | 35741236 | Zmluva o poskytnutí servisných služieb a Licenčná zmluva (PIDSV) | 81145.20 | 2024-05-22 | € |
22. 05. 2024 | Zmluva | TransData s.r.o. | 35741236 | Zmluva o poskytnutí servisných služieb a Licenčná zmluva (CC IDSV) | 82705.20 | 2024-05-22 | € |
22. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_03 | 100 | 2021-05-22 | € |
22. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_07 | 100 | 2021-05-22 | € |
22. 04. 2024 | Zmluva | Mesto Prešov | 00327646 | Mandátna zmluva pre podporu vzniku a prevádzkovania integrovaného dopravného systému | | 2024-04-22 | € |
22. 04. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 52681734 | PC a IKT vybavenie | 4700 | 2021-04-22 | € |
22. 04. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 52681734 | PC a IKT vybavenie 04/21 | 844.50 | 2021-04-22 | € |
22. 03. 2023 | Faktúra | ABCOM Košice s.r.o. | 46112961 | Lišta do rackovej skrine | 40.40 | 2023-03-22 | € |
22. 03. 2022 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní služieb 3/22 2 | | 2022-03-22 | € |
22. 03. 2022 | Objednávka | Wame s.r.o. | 47394625 | Webhosting 100 GB | 229.50 | 2022-03-22 | € |
22. 03. 2022 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 03/22 3 | 100 | 2022-03-22 | € |
22. 03. 2021 | Zmluva | VÚB, a.s. | 31320155 | Zmluva o bežnom účte na dotácie | | 2021-03-22 | € |
22. 02. 2022 | Faktúra | Ardaco, a.s. | 35829036 | Rozšírenie licencie Q Sing 02/22 | 45.60 | 2022-02-22 | € |
22. 02. 2021 | Zmluva | Next Team, s.r.o. | 36487104 | Zmluva o kúpe prenajatej veci | 50 | 2021-02-22 | € |
22. 02. 2021 | Zmluva | EkoAuris PLUS, s.r.o. | 44882327 | Zmluva o poskytovaní služieb verejného obstarávania | 3600 | 2021-02-22 | € |
22. 02. 2021 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov | 1600 | 2021-02-22 | € |
22. 02. 2021 | Faktúra | Promiseo s.r.o. | 44930747 | Poplatok za webinár v oblasti marketingu | 7.90 | 2021-02-22 | € |
21. 9. 2022 | Objednávka | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | IKT vybavenie 09/22_6 | 1420.80 | 2022-09-21 | € |
21. 12. 2023 | Faktúra | SoVIS, spol. s r.o. | 00690821 | Dodanie zariadení pre Modernizáciu servera | 11478.25 | 2023-12-21 | € |
21. 12. 2022 | Faktúra | iRFP e. K. Institut fur Regional - und Fernverkehrsplanung | DE 203459985 | Softvérový balík FBS | 9890 | 2022-12-21 | € |
21. 12. 2021 | Zmluva | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a poskytovaní konzultácií | | 2021-12-21 | € |
21. 12. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 12/21_1 | 7388 | 2021-12-21 | € |
21. 12. 2021 | Objednávka | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Propagácia príspevkov na sociálnych sieťach | 3600 | 2021-12-21 | € |
21. 12. 2021 | Faktúra | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | Propagačné predmety 12/21 3 | 534.24 | 2021-12-21 | € |
21. 11. 2023 | Zmluva | MOTOR - CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Zmluva o výpožičke motorového vozidla | | 2023-11-21 | € |
21. 11. 2022 | Faktúra | AVANCE UM s.r.o. | 44622961 | Hygienické potreby 11/22 | 212.40 | 2022-11-21 | € |
21. 10. 2024 | Objednávka | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby v rámci Zmluvy o poskytnutí servisných služieb č. 2/2023 | 360 | 2024-10-21 | € |
21. 10. 2024 | Faktúra | Justprint.sk s.r.o. | 47689196 | Propagačné predmety 10/24 | 255.61 | 2024-10-21 | € |
21. 10. 2022 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Vyúčtovanie energií 01-08/21 | 893.93 | 2022-10-21 | € |
21. 10. 2020 | Faktúra | 2 v 1, s.r.o. | 44533551 | Nákup prechodového profilu | 11.97 | 2020-10-21 | € |
21. 10. 2020 | Faktúra | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Výmena pneumatík | 105.50 | 2020-10-21 | € |
21. 10. 2019 | Zmluva | Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj | 35541016, 37870475 | Mandátna zmluva | 60000 | 2019-10-21 | € |
21. 09. 2023 | Faktúra | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | PHM 09/23_3 | 169.64 | 2023-09-21 | € |
21. 09. 2022 | Objednávka | VIENALA s.r.o. | 36569321 | Tlač propagačných materiálov 09/22 | 343.28 | 2022-09-21 | € |
21. 09. 2022 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 09/22_1 | 216.80 | 2022-09-21 | € |
21. 09. 2022 | Faktúra | Verifone Payments BV dba 2Checkout | 815605468B01 | Licencia eM Client 9 PRO | 162.54 | 2022-09-21 | € |
21. 09. 2021 | Faktúra | ATAK, výrobné družstvo | 00698113 | Firemné tričká s potlačou | 105.60 | 2021-09-21 | € |
21. 09. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 1 | 100 | 2021-09-21 | € |
21. 09. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 2 | 100 | 2021-09-21 | € |
21. 09. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 4 | 100 | 2021-09-21 | € |
21. 09. 2020 | Objednávka | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - mestská mobilita | 82.80 | 2020-09-21 | € |
21. 08. 2023 | Faktúra | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | PHM 08/23_1 | 30.58 | 2023-08-21 | € |
21. 07. 2023 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Tlač propagačných materiálov 07/23 | 162 | 2023-07-21 | € |
21. 07. 2022 | Zmluva | Tatra Tender s.r.o. | 44119313 | Zmluva o poskytnutí poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania | 4000 | 2022-07-21 | € |
21. 06. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/24_3 | 100 | 2024-06-21 | € |
21. 06. 2023 | Objednávka | Autodesk Ireland Operations UC | IE3515583EH | Ročná licencia AutoCAD 2023 | 420 | 2023-06-21 | € |
21. 06. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_14 | 100 | 2021-06-21 | € |
21. 05. 2024 | Faktúra | B&B Hotel Karlsruhe | DE298095507 | Ubytovanie – Karlsruhe | 847.20 | 2024-05-21 | € |
21. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_04 | 100 | 2021-05-21 | € |
21. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_05 | 100 | 2021-05-21 | € |
21. 05. 2020 | Objednávka | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 5/20 | 955 | 2020-05-21 | € |
21. 04. 2023 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 01-03/23 | 600 | 2023-04-21 | € |
21. 04. 2023 | Faktúra | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | IKT vybavenie 04/23_1 | 329 | 2023-04-21 | € |
21. 04. 2021 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 1-3/21 | 360 | 2021-04-21 | € |
21. 04. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie | 4700 | 2021-04-21 | € |
21. 04. 2020 | Objednávka | NAY a.s. | 35739487 | Nákup kávy | 84.39 | 2020-04-21 | € |
21. 04. 2020 | Objednávka | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Ročná licencia na AutoCad 2020 | 504 | 2020-04-21 | € |
21. 03. 2023 | Objednávka | ABCOM Košice s.r.o. | 46112961 | Lišta do rackovej skrine | 40.40 | 2023-03-21 | € |
21. 03. 2022 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Vypracovanie dokumentácie CO | 72 | 2022-03-21 | € |
21. 02. 2022 | Objednávka | Ardaco, a.s. | 35829036 | Rozšírenie licencie Q Sing 02/22 | 45.60 | 2022-02-21 | € |
21. 02. 2022 | Faktúra | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Školenie v oblasti VO | 102 | 2022-02-21 | € |
21. 02. 2022 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 02/22 1 | 100 | 2022-02-21 | € |
21. 01. 2022 | Objednávka | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Profesionálny notebook Apple MacBook | 1452 | 2022-01-21 | € |
21. 01. 2020 | Zmluva | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Zmluva o vedení účtovníctva | | 2020-01-21 | € |
21. 01. 2020 | Zmluva | Ekorea plus s.r.o | 51203057 | Zmluva o vedení a spracovaní mzdovej agendy | | 2020-01-21 | € |
21. 01. 2020 | Zmluva | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | 273.50 | 2020-01-21 | € |
21. 01. 2020 | Zmluva | JUDr. Ján Martinec, advokát | 35549815 | Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora | | 2020-01-21 | € |
20. 12. 2023 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 12/23 | 3420.40 | 2023-12-20 | € |
20. 12. 2023 | Faktúra | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilných telefónov 12/23 | 1427 | 2023-12-20 | € |
20. 12. 2021 | Faktúra | Ľubica Sekulová RTS - REKLAMA | 37119036 | Propagačné predmety 12/21 1 | 2866.78 | 2021-12-20 | € |
20. 12. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 2 | 100 | 2021-12-20 | € |
20. 12. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 6 | 100 | 2021-12-20 | € |
20. 11. 2023 | Faktúra | ELEX Slovakia s.r.o. | 47579188 | Vybavenie kancelárie 11/23_1 | 273.36 | 2023-11-20 | € |
20. 11. 2023 | Faktúra | eurobus, a.s. | 36211079 | Kúpa poukážok s kreditom na dopravnú kartu | 275 | 2023-11-20 | € |
20. 10. 2023 | Objednávka | TM Net s.r.o. | 47816775 | Vybavenie kancelárie 10/23_2 | 30.40 | 2023-10-20 | € |
20. 10. 2023 | Faktúra | TM Net s.r.o. | 47816775 | Vybavenie kancelárie 10/23_2 | 30.40 | 2023-10-20 | € |
20. 10. 2023 | Faktúra | Aga24, s.r.o. | 03730689 | Vybavenie kancelárie 10/23_3 | 30.90 | 2023-10-20 | € |
20. 10. 2022 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 09/22_2 | 100 | 2022-10-20 | € |
20. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Platba za práce spojené s nastavením VPN | 28.80 | 2020-10-20 | € |
20. 10. 2020 | Objednávka | 2 v 1, s.r.o. | 44533551 | Nákup prechodového profilu | 11.90 | 2020-10-20 | € |
20. 10. 2020 | Objednávka | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Výmena pneumatík | 105.50 | 2020-10-20 | € |
20. 09. 2024 | Objednávka | SAD Prešov SK, s.r.o. | 31693113 | Kúpa poukážok na celosieťové predplatné lístky 09/24 | 645 | 2024-09-20 | € |
20. 09. 2024 | Faktúra | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Školenie k novele zákona o verejnom obstarávaní 2024 | 144 | 2024-09-20 | € |
20. 09. 2024 | Objednávka | CONA, s.r.o. | 31662412 | Antivírusový program Eset Protect Complet | 3262.32 | 2024-09-20 | € |
20. 09. 2024 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Licencia Microsoft 365 Business Standard 09/24 | 132.60 | 2024-09-20 | € |
20. 09. 2023 | Objednávka | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | Zabezpečovacie zariadenie na dvere | 50.90 | 2023-09-20 | € |
20. 09. 2023 | Faktúra | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | Zabezpečovacie zariadenie na dvere | 50.90 | 2023-09-20 | € |
20. 09. 2023 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Zmluva o poskytovaní služieb 09/23_1 | | 2023-09-20 | € |
20. 09. 2022 | Zmluva | Erik Wittner | | Zmluva o dielo, licenčná zmluva a zmluva o vykonaní fotografických a umeleckých činností | 250 | 2022-09-20 | € |
20. 09. 2022 | Zmluva | Nikola Koložová | | Zmluva o vykonaní moderátorských činností | 150 | 2022-09-20 | € |
20. 09. 2022 | Objednávka | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | IKT vybavenie 09/22_3 | 102.30 | 2022-09-20 | € |
20. 09. 2022 | Objednávka | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Tašky na notebook | 226.09 | 2022-09-20 | € |
20. 09. 2022 | Objednávka | Ľubica Sekulová RTS - REKLAMA | 37119036 | Propagačný materiál | 369.84 | 2022-09-20 | € |
20. 09. 2022 | Objednávka | HOTELOVÁ AKADÉMIA | 162191 | Cateringové služby | 1230 | 2022-09-20 | € |
20. 09. 2022 | Objednávka | NAY a.s. | 35739487 | Kúpa umývačky riadu | 323.10 | 2022-09-20 | € |
20. 09. 2022 | Objednávka | DT - SMART s.r.o. | 46777555 | Občerstvenie - Workshop IDS Východ | 670.10 | 2022-09-20 | € |
20. 09. 2022 | Objednávka | Verifone Payments BV dba 2Checkout | 815605468B01 | Licencia eM Client 9 PRO | 162.54 | 2022-09-20 | € |
20. 09. 2022 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Licencie Microsoft 365 Business Standard | 302.40 | 2022-09-20 | € |
20. 09. 2022 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 09/22_3 | 100 | 2022-09-20 | € |
20. 09. 2022 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 09/22_4 | 100 | 2022-09-20 | € |
20. 09. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 4 | 100 | 2021-09-20 | € |
20. 09. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 5 | 100 | 2021-09-20 | € |
20. 09. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 8 | 100 | 2021-09-20 | € |
20. 06. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 07/24_1 | 100 | 2024-06-20 | € |
20. 06. 2023 | Faktúra | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Dodatočné doplnenie serverových súčasti | 1708.32 | 2023-06-20 | € |
20. 06. 2022 | Zmluva | STABILITA, d.d.s., a.s. | 36718556 | Zamestnávateľská zmluva STABILITA | | 2022-06-20 | € |
20. 05. 2022 | Faktúra | Verifone Payments BV dba 2Checkout | 815605468B01 | Upgrade licencie eM Client | 71 | 2022-05-20 | € |
20. 05. 2022 | Faktúra | NAPAS s.r.o. | 48155918 | Propagačný materiál | 132.10 | 2022-05-20 | € |
20. 05. 2020 | Objednávka | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 5/20_2 | 948.00 | 2020-05-20 | € |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_1 | 944.40 | 2020-05-20 | € |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_2 | 834 | 2020-05-20 | € |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_3 | 789.60 | 2020-05-20 | € |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_4 | 834 | 2020-05-20 | € |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_5 | 936 | 2020-05-20 | € |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_6 | 954 | 2020-05-20 | € |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_7 | 884.40 | 2020-05-20 | € |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_8 | 780 | 2020-05-20 | € |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_9 | 780 | 2020-05-20 | € |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_10 | 848.40 | 2020-05-20 | € |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_11 | 960 | 2020-05-20 | € |
20. 05. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_12 | 657.60 | 2020-05-20 | € |
20. 04. 2023 | Objednávka | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | IKT vybavenie 04/23_1 | 329 | 2023-04-20 | € |
20. 04. 2023 | Objednávka | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | Hygienické potreby 04/23 | 330 | 2023-04-20 | € |
20. 04. 2020 | Objednávka | NAY a.s. | 35739487 | Nákup príslušenstva | 59.90 | 2020-04-20 | € |
20. 03. 2022 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 03/22 4 | 100 | 2022-03-20 | € |
20. 03. 2020 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 3/20_2 | 1215.80 | 2020-03-20 | € |
20. 02. 2021 | Objednávka | BLARO s.r.o. | 46498702 | Kancelárske vybavenie | 125.40 | 2021-02-20 | € |
20. 02. 2020 | Objednávka | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpa mobilného telefónu 2/2020 | 156 | 2020-02-20 | € |
20. 01. 2023 | Faktúra | Promo Direct s.r.o. | 24232726 | Doprava propagačných predmetov | 15 | 2023-01-20 | € |
20. 01. 2023 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 01/23 | 44.85 | 2023-01-20 | € |
19. 12. 2024 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Zmluva o poskytovaní služieb 12/24 | | 2024-12-19 | € |
19. 12. 2023 | Zmluva | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | 9500 | 2023-12-19 | € |
19. 12. 2022 | Objednávka | iRFP e. K. Institut fur Regional - und Fernverkehrsplanung | DE 203459985 | Softvérový balík FBS | 9890 | 2022-12-19 | € |
19. 12. 2022 | Faktúra | IT alarm, spol. s r.o. | 35926252 | Servisný zásah v systéme EZS 12/22 | 64.80 | 2022-12-19 | € |
19. 12. 2022 | Faktúra | SELLLOT s.r.o. | 25392468 | Repre výdavky | 27.48 | 2022-12-19 | € |
19. 11. 2024 | Faktúra | WEBKVALITA, s.r.o. | 46775773 | Oprava notebooku 11/24 | 151 | 2024-11-19 | € |
19. 11. 2021 | Faktúra | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | Certifikované pracovné odevy | 65.98 | 2021-11-19 | € |
19. 10. 2023 | Faktúra | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | Účastnícky poplatok na konferenciu „VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2023“ | 132 | 2023-10-19 | € |
19. 10. 2023 | Faktúra | Trans World Hotels & Entertainment, a.s. | 64358267 | Ubytovanie – Znojmo | 2112 | 2023-10-19 | Kč |
19. 10. 2023 | Faktúra | Trans World Hotels & Entertainment, a.s. | 64358267 | Ubytovanie – Znojmo | 4224 | 2023-10-19 | Kč |
19. 10. 2023 | Objednávka | Aga24, s.r.o. | 03730689 | Vybavenie kancelárie 10/23_3 | 30.90 | 2023-10-19 | € |
19. 10. 2022 | Faktúra | Autobahnen- und Schnellstraβen- Finanzierungs-AG | ATU 43143200 | Diaľničná známka AUT 10/22 | 9.60 | 2022-10-19 | € |
19. 10. 2022 | Faktúra | Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. | HU12147715 | Diaľničná známka HU 10/22 | 9.13 | 2022-10-19 | € |
19. 10. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Práce spojené s nastavením VPN | 28.80 | 2020-10-19 | € |
19. 09. 2024 | Objednávka | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby v rámci Zmluvy o poskytnutí servisných služieb č. 2/2023 | 420 | 2024-09-19 | € |
19. 09. 2024 | Objednávka | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby v rámci Zmluvy o poskytnutí servisných služieb č. 2/2023 | 360 | 2024-09-19 | € |
19. 09. 2023 | Objednávka | SAD Prešov, a.s. | 36477125 | Nákup poukážok s kreditom na dopravnú kartu | 350 | 2023-09-19 | € |
19. 09. 2022 | Zmluva | MARK MEDIA s.r.o. | 36591491 | Obchodná zmluva | 2419.20 | 2022-09-19 | € |
19. 09. 2022 | Faktúra | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Vysielanie reklám | 1205.28 | 2022-09-19 | € |
19. 09. 2022 | Objednávka | GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. | 36599956 | Občerstvenie - Workshop IDS Východ | 1340 | 2022-09-19 | € |
19. 09. 2022 | Objednávka | SAD Prešov, a.s. | 36477125 | Nákup poukážok s kreditom na dopravnú kartu | 730 | 2022-09-19 | € |
19. 08. 2022 | Faktúra | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | Olej do skartovačky | 10.90 | 2022-08-19 | € |
19. 08. 2022 | Objednávka | meyou, s.r.o. | 47541946 | Návrh dizajnu a projekt dopravného označníka | 900 | 2022-08-19 | € |
19. 07. 2024 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Zmluva o poskytovaní služieb 07/24_1 | | 2024-07-19 | € |
19. 07. 2024 | Faktúra | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | Prenájom billboardov 06/24_1 | 504 | 2024-07-19 | € |
19. 07. 2024 | Faktúra | mobil online, s.r.o. | 44547722 | Príslušenstvo mobilného telefónu 07/24 | 26.19 | 2024-07-19 | € |
19. 07. 2024 | Objednávka | 8 agency s.r.o. | 47851571 | Prenájom priestorov 07/24_3 | 123 | 2024-07-19 | € |
19. 07. 2024 | Objednávka | PPG DIGITAL Sp. z o.o. | PL5213964144 | Licencia eM Client Business 07/24_1 | 29.95 | 2024-07-19 | € |
19. 07. 2024 | Faktúra | PPG DIGITAL Sp. z o.o. | PL5213964144 | Licencia eM Client Business 07/24_1 | 29.95 | 2024-07-19 | € |
19. 07. 2024 | Objednávka | Google Ireland Limited | IE6388047V | Propagácia príspevkov na Youtube 07/24_3 | 300 | 2024-07-19 | € |
19. 07. 2023 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 04-06/23 | 650 | 2023-07-19 | € |
19. 07. 2023 | Faktúra | WEBKVALITA, s.r.o. | 46775773 | Oprava notebooku | 98 | 2023-07-19 | € |
19. 07. 2021 | Faktúra | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Reklama v rádiu RTVS | 1490.40 | 2021-07-19 | € |
19. 06. 2023 | Faktúra | Hana Maťáková | 87940965 | Ubytovanie počas služobnej cesty_Velké Bílovice | 8200 | 2023-06-19 | Kč |
19. 05. 2024 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 05/24_2 | 1183.50 | 2024-05-19 | € |
19. 05. 2024 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 05/24 | 2766 | 2024-05-19 | € |
19. 05. 2023 | Zmluva | Ján Gonda | | Zmluva o zhotovení veci na zákazku | 1700 | 2023-05-19 | € |
19. 05. 2023 | Zmluva | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových MOL Group GOLD kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s. | 9600 | 2023-05-19 | € |
19. 05. 2022 | Objednávka | Verifone Payments BV dba 2Checkout | 815605468B01 | Upgrade licencie eM Client | 71 | 2022-05-19 | € |
19. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_03 | 100 | 2021-05-19 | € |
19. 04. 2024 | Faktúra | Petr Čermák - BalonkyPraha.cz | 71862013 | Kúpa a potlač propagačných predmetov 04/24_1 | 68.15 | 2024-04-19 | € |
19. 04. 2024 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 01-03/24 | 720 | 2024-04-19 | € |
19. 02. 2024 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Doplatok za nájomné 01-02/24 | 197.81 | 2024-02-19 | € |
19. 02. 2024 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 02/24 | 330.50 | 2024-02-19 | € |
19. 02. 2024 | Faktúra | SoVIS, spol. s r.o. | 00690821 | Dodanie zariadení pre Modernizáciu servera | 10301.76 | 2024-02-19 | € |
19. 02. 2024 | Faktúra | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Servisná prehliadka služobného vozidla 02/24 | 387.76 | 2024-02-19 | € |
19. 02. 2021 | Objednávka | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Webinár v oblasti marketingu | 7.90 | 2021-02-19 | € |
19. 01. 2023 | Faktúra | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Vložné na seminár PTV VISION_01/23_1 | 108 | 2023-01-19 | € |
19. 01. 2022 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 01/22 | 171.70 | 2022-01-19 | € |
19. 01. 2022 | Objednávka | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Školenie - Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov | 102 | 2022-01-19 | € |
18. 12. 2024 | Zmluva | Peter Javorík - DATEX | 14231328 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | 9500 | 2024-12-18 | € |
18. 12. 2023 | Zmluva | WAME, s.r.o. | 47394625 | Zmluva o servise a údržbe počítačového programu SLA (Service Level Agreement) | 2400 | 2023-12-18 | € |
18. 12. 2023 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Vyhľadávač dopravných spojení v prímestskej autobusovej doprave - grafická časť | 2160 | 2023-12-18 | € |
18. 12. 2023 | Faktúra | IT alarm, spol. s r.o. | 35926252 | Servisný zásah v systéme EZS 11/23 | 69 | 2023-12-18 | € |
18. 12. 2020 | Zmluva | WAME, s.r.o. | 47394625 | Zmluva o servise a údržbe počítačového programu SLA (Service Level Agreement) | 1800 | 2020-12-18 | € |
18. 11. 2024 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 3.Q 2024 | 923.52 | 2024-11-18 | € |
18. 11. 2024 | Faktúra | eurobus, a.s. | 36211079 | Kúpa poukážok s kreditom na dopravnú kartu | 267 | 2024-11-18 | € |
18. 11. 2023 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Vyúčtovanie energií a deratizácie za rok 2022 | 3540.17 | 2023-11-18 | € |
18. 11. 2022 | Faktúra | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Školenie k softvéru PTV Vissum | 2400 | 2022-11-18 | € |
18. 11. 2022 | Objednávka | AVANCE UM s.r.o. | 44622961 | Hygienické potreby 11/22 | 212.40 | 2022-11-18 | € |
18. 11. 2021 | Zmluva | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Zmluva č. 82/2021 o výpožičke časti pozemku | | 2021-11-18 | € |
18. 10. 2024 | Faktúra | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | Účastnícky poplatok na konferenciu "VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2024" | 561.60 | 2024-10-18 | € |
18. 10. 2024 | Faktúra | AVANCE UM s.r.o. | 44622961 | Hygienické potreby 10/24 | 298.80 | 2024-10-18 | € |
18. 10. 2024 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 10/24 | 115.40 | 2024-10-18 | € |
18. 10. 2022 | Zmluva | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Obchodná zmluva | 1785.60 | 2022-10-18 | € |
18. 10. 2022 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 10/22 | 330 | 2022-10-18 | € |
18. 10. 2021 | Faktúra | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | Účastnícky poplatok - konferencia VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2021 | 192 | 2021-10-18 | € |
18. 09. 2024 | Faktúra | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby - Portál IDS Východ 07-08/2024 | 2856 | 2024-09-18 | € |
18. 09. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Sieťový komponent Cisco Bussiness switch | 253.92 | 2021-09-18 | € |
18. 08. 2022 | Objednávka | Krajská galéria v Prešove | 37781286 | Prenájom priestorov v Krajskej galérii v Prešove | 300 | 2022-08-18 | € |
18. 07. 2024 | Objednávka | K&S / advertising, s.r.o. | 35827696 | Prenájom billboardov 07/24_2 | 568.80 | 2024-07-18 | € |
18. 07. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 07/24_4 | 100 | 2024-07-18 | € |
18. 07. 2023 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Licencia Microsoft 365 Business Standard 07/23 | 2964 | 2023-07-18 | € |
18. 06. 2021 | Objednávka | Promiseo s.r.o. | 44930747 | Výroba rádio spotu | 216 | 2021-06-18 | € |
18. 06. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_13 | 100 | 2021-06-18 | € |
18. 06. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_15 | 100 | 2021-06-18 | € |
18. 05. 2023 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 1.Q 2023 | 166.92 | 2023-05-18 | € |
18. 05. 2021 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 152.64 | 2021-05-18 | € |
18. 04. 2024 | Objednávka | Promo Direct s.r.o. | 24232726 | Propagačné predmety 04/24 | 281.86 | 2024-04-18 | € |
18. 04. 2024 | Objednávka | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Drobné IKT vybavenie 04/24 | 190.80 | 2024-04-18 | € |
18. 04. 2022 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 01-03/22 | 495 | 2022-04-18 | € |
18. 04. 2022 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 04/22 | 115.28 | 2022-04-18 | € |
18. 03. 2022 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 03/22 | 215.05 | 2022-03-18 | € |
18. 03. 2022 | Faktúra | CONA, s.r.o. | 31662412 | Kúpa antivírusového programu | 1470 | 2022-03-18 | € |
18. 02. 2022 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 03/22 1 | 100 | 2022-02-18 | € |
18. 02. 2021 | Faktúra | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Nákup vybavenia do kancelárie | 41.97 | 2021-02-18 | € |
18. 02. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2400224523 | 120 | 2020-02-18 | € |
18. 02. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2400224516 | 120 | 2020-02-18 | € |
18. 02. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2400224512 | 120 | 2020-02-18 | € |
18. 02. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2400224510 | 120 | 2020-02-18 | € |
18. 02. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2400224509 | 120 | 2020-02-18 | € |
18. 01. 2024 | Zmluva | AGV audit spol. s r.o. | 31734758 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 2880 | 2024-01-18 | € |
18. 01. 2024 | Zmluva | Next Team s.r.o. | 36487104 | Dodatok č. 1 k Zmluve o plnom servise a údržbe | | 2024-01-18 | € |
18. 01. 2024 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 10-12/23 | 700 | 2024-01-18 | € |
18. 01. 2023 | Faktúra | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Servisná prehliadka služobného vozidla 01/23 | 504.26 | 2023-01-18 | € |
18. 01. 2023 | Objednávka | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Ochranné návleky na kolesá | 50.98 | 2023-01-18 | € |
18. 01. 2023 | Faktúra | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Ochranné návleky na kolesá | 50.98 | 2023-01-18 | € |
18. 01. 2023 | Objednávka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Vložné na seminár PTV VISION_01/23_2 | 108 | 2023-01-18 | € |
17. 12. 2024 | Objednávka | Ing. Peter Kudláč - APIMED | 37032569 | Repre výdavky 12/24_2 | 63.30 | 2024-12-17 | € |
17. 12. 2024 | Faktúra | Ing. Peter Kudláč - APIMED | 37032569 | Repre výdavky 12/24_2 | 63.30 | 2024-12-17 | € |
17. 12. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 12/21 1 | 146.40 | 2021-12-17 | € |
17. 12. 2021 | Objednávka | e-licencie s.r.o. | 51183081 | Licencia - Windows 10 Professional | 64.90 | 2021-12-17 | € |
17. 12. 2021 | Faktúra | e-licencie s.r.o. | 51183081 | Licencia - Windows 10 Professional | 64.90 | 2021-12-17 | € |
17. 12. 2021 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 12/21 1 | 18.14 | 2021-12-17 | € |
17. 12. 2021 | Faktúra | nabbi, s.r.o. | 47484128 | Stojanový vešiak | 111.90 | 2021-12-17 | € |
17. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 2 | 100 | 2021-12-17 | € |
17. 12. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 7 | 100 | 2021-12-17 | € |
17. 12. 2021 | Objednávka | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | Propagačné predmety 12/21 3 | 534.24 | 2021-12-17 | € |
17. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 01/22 | 87.63 | 2021-12-17 | € |
17. 10. 2024 | Objednávka | ags 92, s.r.o. | 48110591 | Darčekový poukaz hradený zo sociálneho fondu 10/24_1 | 300 | 2024-10-17 | € |
17. 10. 2024 | Faktúra | ags 92, s.r.o. | 48110591 | Darčekový poukaz hradený zo sociálneho fondu 10/24_1 | 300 | 2024-10-17 | € |
17. 10. 2024 | Objednávka | NAY a.s. | 35739487 | Darčekový poukaz hradený zo sociálneho fondu 10/24_2 | 100 | 2024-10-17 | € |
17. 10. 2024 | Faktúra | NAY a.s. | 35739487 | Darčekový poukaz hradený zo sociálneho fondu 10/24_2 | 100 | 2024-10-17 | € |
17. 10. 2022 | Faktúra | J.A.H.M. 4 s.r.o. | 53591321 | Kúpa mobilného telefónu | 639 | 2022-10-17 | € |
17. 10. 2022 | Objednávka | Autobahnen- und Schnellstraβen- Finanzierungs-AG | ATU 43143200 | Diaľničná známka AUT 10/22 | 9.60 | 2022-10-17 | € |
17. 10. 2022 | Objednávka | Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. | HU12147715 | Diaľničná známka HU 10/22 | 9.13 | 2022-10-17 | € |
17. 09. 2022 | Faktúra | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - Garant clearingového centra IDS Východ | 118.80 | 2022-09-17 | € |
17. 09. 2021 | Zmluva | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Zmluva o poskytovaní služieb | | 2021-09-17 | € |
17. 09. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 5 | 100 | 2021-09-17 | € |
17. 09. 2020 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov 09/20_5 | 30 | 2020-09-17 | € |
17. 08. 2022 | Objednávka | J.A.H.M. 4 s.r.o. | 53591321 | Kúpa mobilného telefónu | 426 | 2022-08-17 | € |
17. 08. 2022 | Faktúra | J.A.H.M. 4 s.r.o. | 53591321 | Kúpa mobilného telefónu | 426 | 2022-08-17 | € |
17. 07. 2024 | Zmluva | ARRIVA Michalovce, a.s., eurobus, a.s., Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, SAD Prešov SK, s.r.o., SAD Humenné, a.s. | 36214078, 36211079, 36479560, 31693113, 36477508 | Zmluva o clearingu tržieb z cestovného podľa Tarify IDS Východ | | 2024-07-17 | € |
17. 07. 2024 | Objednávka | mobil online, s.r.o. | 44547722 | Príslušenstvo mobilného telefónu 07/24 | 26.19 | 2024-07-17 | € |
17. 07. 2024 | Faktúra | COLPOINT TECHNOLOGY LIMITED | 2055190 | Príslušenstvo mobilného telefónu 07/24_2 | 11.46 | 2024-07-17 | € |
17. 06. 2024 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Tlač výročnej správy 2023 | 774 | 2024-06-17 | € |
17. 06. 2024 | Objednávka | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby v rámci Zmluvy o poskytnutí servisných služieb č. 2/2023 | 420 | 2024-06-17 | € |
17. 06. 2022 | Zmluva | Mesto Spišská Nová Ves | 00329614 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení verejného obstarávania | 2000 | 2022-06-17 | € |
17. 06. 2022 | Zmluva | Mesto Spišská Nová Ves | 00329614 | Zmluva o spolupráci pri budovaní IDS Východ | 10000 | 2022-06-17 | € |
17. 06. 2022 | Objednávka | PassMark Software Pty Ltd | GB281467877 | Softvérová licencia | 25.61 | 2022-06-17 | € |
17. 06. 2022 | Faktúra | PassMark Software Pty Ltd | GB281467877 | Softvérová licencia | 25.61 | 2022-06-17 | € |
17. 06. 2022 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 06/22 | 240.50 | 2022-06-17 | € |
17. 06. 2021 | Faktúra | eM Client s.r.o. | CZ24836940 | Nákup licencií eM Client | 65 | 2021-06-17 | € |
17. 06. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_12 | 100 | 2021-06-17 | € |
17. 06. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_13 | 100 | 2021-06-17 | € |
17. 06. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_14 | 100 | 2021-06-17 | € |
17. 06. 2020 | Zmluva | Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj | 35541016, 37870475 | Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019 | | 2020-06-17 | € |
17. 06. 2020 | Zmluva | Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj | 35541016, 37870475 | Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019 | | 2020-06-17 | € |
17. 05. 2024 | Objednávka | Websupport s.r.o. | 36421928 | Domény IDS Východ_2024 | 28.56 | 2024-05-17 | € |
17. 05. 2024 | Faktúra | Websupport s.r.o. | 36421928 | Domény IDS Východ_2024 | 28.56 | 2024-05-17 | € |
17. 05. 2024 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 05/24 | 541.09 | 2024-05-17 | € |
17. 05. 2022 | Objednávka | NAPAS s.r.o. | 48155918 | Propagačný materiál | 132.10 | 2022-05-17 | € |
17. 04. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 4/21_2 | 100 | 2021-04-17 | € |
17. 03. 2023 | Objednávka | IGMARKO, s.r.o. | 46172564 | Školenie vodičov referentských vozidiel | 510 | 2023-03-17 | € |
17. 03. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpa mobilného zariadenia | 372 | 2022-03-17 | € |
17. 03. 2022 | Objednávka | CONA, s.r.o. | 31662412 | Kúpa antivírusového programu | 1470 | 2022-03-17 | € |
17. 03. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 02.2021) | 180 | 2021-03-17 | € |
17. 02. 2023 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 02/23_2 | 31.80 | 2023-02-17 | € |
17. 01. 2022 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 10-12/21 | 432 | 2022-01-17 | € |
17. 01. 2022 | Faktúra | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | Kúpa europokladničky | 46.25 | 2022-01-17 | € |
16. 12. 2022 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 12/22 | 494.28 | 2022-12-16 | € |
16. 12. 2022 | Faktúra | A J Produkty a.s. | 36268518 | Stojany na bicykle | 237.71 | 2022-12-16 | € |
16. 12. 2021 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Pevná linka, konfigurácia telefónov a hlasovej schránky | 796.80 | 2021-12-16 | € |
16. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 6 | 100 | 2021-12-16 | € |
16. 12. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 8 | 100 | 2021-12-16 | € |
16. 12. 2020 | Zmluva | Ing. Peter Války | | Zmluva o dielo a Licenčná zmluva | 1500 | 2020-12-16 | € |
16. 12. 2020 | Faktúra | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | Úhrada za zverejnenie pracovnej ponuky | 82.80 | 2020-12-16 | € |
16. 11. 2023 | Zmluva | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Zmluva o poskytnutí dotácie | 25000 | 2023-11-16 | € |
16. 11. 2023 | Zmluva | Košický samosprávny kraj | 35541016 | Zmluva o poskytnutí dotácie | 25000 | 2023-11-16 | € |
16. 11. 2022 | Zmluva | eurobus, a.s. | 36211079 | Kúpna zmluva | 120 | 2022-11-16 | € |
16. 11. 2022 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 11/22 | 2076 | 2022-11-16 | € |
16. 11. 2022 | Faktúra | Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. | 45984751 | Ubytovanie a poskytnuté služby | 1826.20 | 2022-11-16 | € |
16. 11. 2021 | Objednávka | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | Certifikované pracovné odevy | 65.98 | 2021-11-16 | € |
16. 11. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 10/20 | 116.30 | 2020-11-16 | € |
16. 11. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 11/20 | 210.60 | 2020-11-16 | € |
16. 10. 2024 | Objednávka | Chata Pieniny, s.r.o. | 36511552 | Ubytovanie a poskytnuté služby | 2564 | 2024-10-16 | € |
16. 09. 2024 | Faktúra | eurobus, a.s. | 36211079 | Činnosti pre integráciu tarifného systému IDS Východ_2 | 2308.80 | 2024-09-16 | € |
16. 09. 2022 | Faktúra | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | IKT vybavenie 09/22_2 | 2199.20 | 2022-09-16 | € |
16. 09. 2020 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov 09/20_2 | 40 | 2020-09-16 | € |
16. 09. 2020 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov 09/20_4 | 20 | 2020-09-16 | € |
16. 08. 2024 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 2.Q 2024 | 515.52 | 2024-08-16 | € |
16. 08. 2023 | Zmluva | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb | | 2023-08-16 | € |
16. 08. 2022 | Zmluva | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Dohoda o platbách - na rok 2022 - 2023 | 999.34 | 2022-08-16 | € |
16. 08. 2022 | Faktúra | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | Kúpa mobilného telefónu | 569 | 2022-08-16 | € |
16. 07. 2024 | Faktúra | 8 agency s.r.o. | 47851571 | Prenájom priestorov 07/24_2 | 120.30 | 2024-07-16 | € |
16. 07. 2024 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 04-06/24 | 760 | 2024-07-16 | € |
16. 07. 2024 | Faktúra | 3b, s.r.o. | 36513148 | Kúpa oblečenia za účelom propagácie | 787.20 | 2024-07-16 | € |
16. 07. 2024 | Faktúra | Next Team, s.r.o. | 36487104 | Kancelárske potreby 07/24 | 430.80 | 2024-07-16 | € |
16. 07. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 07/24_5 | 100 | 2024-07-16 | € |
16. 06. 2023 | Objednávka | Hana Maťáková | 87940965 | Ubytovanie počas služobnej cesty_Velké Bílovice | 8200 | 2023-06-16 | Kč |
16. 06. 2022 | Faktúra | VIENALA s.r.o. | 36569321 | Tlač propagačných materiálov | 567.26 | 2022-06-16 | € |
16. 06. 2022 | Objednávka | VV MIX, s.r.o. | 36189626 | Kancelárske stoličky | 1603.20 | 2022-06-16 | € |
16. 06. 2021 | Objednávka | eM Client s.r.o. | CZ24836940 | Nákup licencií eM Client | 65 | 2021-06-16 | € |
16. 06. 2021 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Poradenská činnosť | 144 | 2021-06-16 | € |
16. 06. 2020 | Objednávka | Filip Šamaj | 46329722 | Kúpa hasiaceho prístroja | 62 | 2020-06-16 | € |
16. 06. 2020 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kuchynský stôl | 309.60 | 2020-06-16 | € |
16. 05. 2023 | Faktúra | Vueling Airlines SA | A-63422141 | Spiatočné letenky na UITP Global Public Transport Summit 2023 | 3479.76 | 2023-05-16 | € |
16. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_02 | 100 | 2021-05-16 | € |
16. 04. 2021 | Faktúra | Digital River | IE6426071C | Nákup licencie na AutoCAD LT 2021 | 400 | 2021-04-16 | € |
16. 04. 2021 | Objednávka | Digital River | IE6426071C | Licencia na softvér AutoCAD LT 2021 | 400 | 2021-04-16 | € |
16. 04. 2021 | Faktúra | Facebook | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 4/21_1 | 29.61 | 2021-04-16 | € |
16. 04. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 4/21_3 | 100 | 2021-04-16 | € |
16. 02. 2024 | Objednávka | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Servisná prehliadka služobného vozidla 02/24 | 387.76 | 2024-02-16 | € |
16. 02. 2022 | Faktúra | Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy | 5332601 | Členský príspevok SAOVD za rok 2022 | 960 | 2022-02-16 | € |
16. 02. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto | 40.01 | 2021-02-16 | € |
16. 01. 2023 | Faktúra | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | Kúpa rebríka | 137.65 | 2023-01-16 | € |
16. 01. 2023 | Objednávka | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Servisná prehliadka služobného vozidla 01/23 | 504.26 | 2023-01-16 | € |
16. 01. 2023 | Faktúra | Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. | 53000064 | Rekonštrukcia kancelárskeho priestoru | 8116.18 | 2023-01-16 | € |
16. 01. 2023 | Objednávka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Vložné na seminár PTV VISION_01/23_1 | 108 | 2023-01-16 | € |
16. 01. 2022 | Faktúra | Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. | 53000064 | Čistenie kobercov, úprava rackov | 862.38 | 2022-01-16 | € |
15. 12. 2023 | Zmluva | Katarína Hajduová | | Kúpna zmluva | 210 | 2023-12-15 | € |
15. 12. 2023 | Zmluva | TransData s.r.o. | 35741236 | Dodatok č. 1 K Zmluve o poskytnutí servisných služieb č. 2/2023 zo dňa 22. 03. 2023 | | 2023-12-15 | € |
15. 12. 2022 | Zmluva | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | 9000 | 2022-12-15 | € |
15. 12. 2022 | Objednávka | SELLLOT s.r.o. | 25392468 | Repre výdavky | 27.48 | 2022-12-15 | € |
15. 12. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 12/21 | 2098.05 | 2021-12-15 | € |
15. 12. 2021 | Objednávka | nabbi, s.r.o. | 47484128 | Stojanový vešiak | 111.90 | 2021-12-15 | € |
15. 12. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 5 | 100 | 2021-12-15 | € |
15. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 7 | 100 | 2021-12-15 | € |
15. 12. 2020 | Objednávka | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky | 82.80 | 2020-12-15 | € |
15. 11. 2024 | Faktúra | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | Propagačné predmety s potlačou 11/24_2 | 1797 | 2024-11-15 | € |
15. 11. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 11/21 3 | 1145 | 2021-11-15 | € |
15. 10. 2024 | Zmluva | VÚB, a.s. | 31320155 | Zmluva o bežnom účte na dotácie | | 2024-10-15 | € |
15. 10. 2024 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 10/24_2 | 114.60 | 2024-10-15 | € |
15. 10. 2024 | Objednávka | AVANCE UM s.r.o. | 44622961 | Hygienické potreby 10/24 | 298.80 | 2024-10-15 | € |
15. 10. 2022 | Objednávka | WEBKVALITA, s.r.o. | 46775773 | Oprava notebooku | 98 | 2022-10-15 | € |
15. 10. 2022 | Objednávka | WEBKVALITA, s.r.o. | 46775773 | Oprava notebooku | 50 | 2022-10-15 | € |
15. 10. 2021 | Objednávka | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | Účastnícky poplatok - konferencia VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2021 | 192 | 2021-10-15 | € |
15. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 10/20 | 210.60 | 2020-10-15 | € |
15. 09. 2022 | Objednávka | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | IKT vybavenie 09/22_2 | 2199.20 | 2022-09-15 | € |
15. 09. 2022 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 08.2022) | 77.22 | 2022-09-15 | € |
15. 09. 2022 | Objednávka | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - Garant clearingového centra IDS Východ | 118.80 | 2022-09-15 | € |
15. 09. 2021 | Objednávka | PEČIATKY – VIZITKY, s.r.o. | 31735347 | Firemné pečiatky | 21.90 | 2021-09-15 | € |
15. 09. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 9/21 | 341.30 | 2021-09-15 | € |
15. 09. 2021 | Objednávka | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Školenie - Maratón verejného obstarávania | 228 | 2021-09-15 | € |
15. 09. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 3 | 100 | 2021-09-15 | € |
15. 09. 2020 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov 09/20_1 | 20 | 2020-09-15 | € |
15. 08. 2022 | Faktúra | KAMAC s.r.o. | 50729659 | Príslušenstvo k mobilnému telefónu | 13.39 | 2022-08-15 | € |
15. 08. 2022 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 08/22_1 | 80 | 2022-08-15 | € |
15. 08. 2021 | Objednávka | VV MIX, s.r.o. | 36189626 | Kancelárske zariadenie | 3108 | 2021-08-15 | € |
15. 07. 2024 | Faktúra | K&S / advertising, s.r.o. | 35827696 | Prenájom billboardov 06/24_2 | 379.20 | 2024-07-15 | € |
15. 07. 2024 | Objednávka | Dual Trade s.r.o. | 24790141 | Tašky | 29.53 | 2024-07-15 | € |
15. 07. 2024 | Faktúra | Dual Trade s.r.o. | 24790141 | Tašky | 29.53 | 2024-07-15 | € |
15. 07. 2024 | Objednávka | Google Ireland Limited | IE6388047V | Propagácia príspevkov na Youtube 07/24_2 | 200 | 2024-07-15 | € |
15. 07. 2024 | Objednávka | 8 agency s.r.o. | 47851571 | Prenájom priestorov 07/24_2 | 120.30 | 2024-07-15 | € |
15. 07. 2024 | Objednávka | Next Team, s.r.o. | 36487104 | Kancelárske potreby 07/24 | 430.80 | 2024-07-15 | € |
15. 07. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 07/24_3 | 33.94 | 2024-07-15 | € |
15. 07. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 7/21 | 1467.60 | 2021-07-15 | € |
15. 06. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_11 | 100 | 2021-06-15 | € |
15. 05. 2024 | Objednávka | WAME, s.r.o. | 47394625 | Vyhľadávač dopravných spojení v prímestskej autobusovej doprave - aplikačná 1. časť | 1920 | 2024-05-15 | € |
15. 05. 2024 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Vyhľadávač dopravných spojení v prímestskej autobusovej doprave - aplikačná 1. časť | 1920 | 2024-05-15 | € |
15. 05. 2024 | Objednávka | B&B Hotel Karlsruhe | DE298095507 | Ubytovanie - Karlsruhe | 847.20 | 2024-05-15 | € |
15. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_05 | 100 | 2021-05-15 | € |
15. 04. 2024 | Objednávka | Fitak s.r.o. | 45629901 | Ubytovanie - Liptovský Ján | 663 | 2024-04-15 | € |
15. 04. 2024 | Faktúra | Fitak s.r.o. | 45629901 | Ubytovanie – Liptovský Ján | 663 | 2024-04-15 | € |
15. 04. 2022 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 03/22 | 62.15 | 2022-04-15 | € |
15. 04. 2022 | Faktúra | Sor - med s.r.o. | 36865052 | Výkon PZS 03/22 | 100 | 2022-04-15 | € |
15. 04. 2021 | Faktúra | Avantage BV dba 2Checkout | NL815605468B01 | Licencie antivirus Kaspersky | 346.67 | 2021-04-15 | € |
15. 04. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 3/21 | 19.97 | 2021-04-15 | € |
15. 04. 2020 | Objednávka | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | | Platobný predpis na úhradu správneho poplatku | 25 | 2020-04-15 | € |
15. 03. 2022 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 02/22 | 41.70 | 2022-03-15 | € |
15. 02. 2024 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 02/24 | 330.50 | 2024-02-15 | € |
15. 02. 2023 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 01/23 | 47.29 | 2023-02-15 | € |
15. 02. 2023 | Faktúra | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | Tlač vizitiek | 38.56 | 2023-02-15 | € |
15. 02. 2023 | Objednávka | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Školenie "Praktické ukážky zákaziek cez elektronickú platformu v IS EVO" | 108 | 2023-02-15 | € |
15. 02. 2023 | Faktúra | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Školenie "Praktické ukážky zákaziek cez elektronickú platformu v IS EVO" | 108 | 2023-02-15 | € |
15. 02. 2022 | Objednávka | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Školenie v oblasti VO | 102 | 2022-02-15 | € |
15. 02. 2021 | Objednávka | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Stravné lístky | 1600 | 2021-02-15 | € |
15. 01. 2021 | Objednávka | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Reklamácia expirovaných SL | 3.60 | 2021-01-15 | € |
14. 12. 2023 | Zmluva | SoVIS, spol. s r.o. | 00690821 | Kúpna zmluva č. Z23-0603-01 | 21780.01 | 2023-12-14 | € |
14. 12. 2022 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 12/22 | 71.70 | 2022-12-14 | € |
14. 12. 2022 | Objednávka | IT alarm, spol. s r.o. | 35926252 | Servisný zásah v systéme EZS 12/22 | 64.80 | 2022-12-14 | € |
14. 12. 2022 | Objednávka | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilného telefónu 12/22_2 | 570 | 2022-12-14 | € |
14. 12. 2022 | Faktúra | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilného telefónu 12/22_2 | 570 | 2022-12-14 | € |
14. 12. 2021 | Objednávka | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | Darčekové predmety | 43.97 | 2021-12-14 | € |
14. 12. 2021 | Faktúra | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | Darčekové predmety | 43.97 | 2021-12-14 | € |
14. 12. 2021 | Objednávka | Justprint.sk s.r.o. | 47689196 | Tlač poznámkových blokov | 145.09 | 2021-12-14 | € |
14. 12. 2021 | Faktúra | Justprint.sk s.r.o. | 47689196 | Tlač poznámkových blokov | 145.09 | 2021-12-14 | € |
14. 12. 2021 | Faktúra | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Cisco Smart Licencia | 122.40 | 2021-12-14 | € |
14. 12. 2021 | Faktúra | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Lenovo SW Microsoft Windows Server | 210 | 2021-12-14 | € |
14. 12. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 3 | 100 | 2021-12-14 | € |
14. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 5 | 100 | 2021-12-14 | € |
14. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 8 | 100 | 2021-12-14 | € |
14. 12. 2020 | Zmluva | AXA d.d.s., a.s. | 35977540 | Zamestnávateľská zmluva Axa | | 2020-12-14 | € |
14. 12. 2020 | Objednávka | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky | 82.80 | 2020-12-14 | € |
14. 12. 2020 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 144 | 2020-12-14 | € |
14. 11. 2024 | Faktúra | SAD Prešov SK, s.r.o. | 31693113 | Kúpa poukážok na celosieťové predplatné lístky 09/24 | 496 | 2024-11-14 | € |
14. 11. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 11/24_4 | 99.89 | 2024-11-14 | € |
14. 11. 2023 | Faktúra | Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. | 45984751 | Ubytovanie a poskytnuté služby | 2106.20 | 2023-11-14 | € |
14. 11. 2023 | Objednávka | ELEX Slovakia s.r.o. | 47579188 | Vybavenie kancelárie 11/23_1 | 273.36 | 2023-11-14 | € |
14. 11. 2022 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 11/22_2 | 9.60 | 2022-11-14 | € |
14. 11. 2020 | Objednávka | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Stravné lístky | 1600 | 2020-11-14 | € |
14. 10. 2024 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Účasť na odbornom seminári 10/24_1 | 9200 | 2024-10-14 | Kč |
14. 10. 2024 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Účasť na odbornom seminári 10/24_2 | 9200 | 2024-10-14 | Kč |
14. 10. 2024 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Účasť na odbornom seminári 10/24_3 | 9200 | 2024-10-14 | Kč |
14. 10. 2024 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Účasť na odbornom seminári 10/24_4 | 9200 | 2024-10-14 | Kč |
14. 10. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 10/24_3 | 58.99 | 2024-10-14 | € |
14. 10. 2022 | Objednávka | J.A.H.M. 4 s.r.o. | 53591321 | Kúpa mobilného telefónu | 639 | 2022-10-14 | € |
14. 10. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie | 55.97 | 2021-10-14 | € |
14. 10. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 10/20 2 | | 2020-10-14 | € |
14. 09. 2022 | Faktúra | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | Kancelársky nábytok | 343.80 | 2022-09-14 | € |
14. 09. 2022 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 09/22_1 | 105.17 | 2022-09-14 | € |
14. 09. 2021 | Faktúra | Inared, s.r.o. | 50588788 | Náhradné diely na kolobežky | 32.30 | 2021-09-14 | € |
14. 09. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 8 | 100 | 2021-09-14 | € |
14. 09. 2020 | Zmluva | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Zmluva č. 24/2020 o nájme časti pozemku | | 2020-09-14 | € |
14. 08. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 08/24_1 | 100 | 2024-08-14 | € |
14. 07. 2023 | Objednávka | WEBKVALITA, s.r.o. | 46775773 | Oprava notebooku | 98 | 2023-07-14 | € |
14. 07. 2022 | Faktúra | Google Ireland Limited | IE6388047V | Propagácia príspevkov na Youtube | 100 | 2022-07-14 | € |
14. 07. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Dodatočné dorobenie funkcionality na webe idsvychod.sk | 480 | 2021-07-14 | € |
14. 07. 2020 | Zmluva | Filip Šamaj | 46329722 | Zmluva o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany a úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | 205 | 2020-07-14 | € |
14. 06. 2024 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Vyhľadávač dopravných spojení v prímestskej autobusovej doprave – aplikačná 2. časť | 1440 | 2024-06-14 | € |
14. 06. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/24_1 | 6.08 | 2024-06-14 | € |
14. 06. 2022 | Faktúra | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | Kúpa kancelárskeho nábytku | 3555.50 | 2022-06-14 | € |
14. 06. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_07 | 14.51 | 2021-06-14 | € |
14. 06. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_08 | 100 | 2021-06-14 | € |
14. 06. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_09 | 100 | 2021-06-14 | € |
14. 06. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_10 | 100 | 2021-06-14 | € |
14. 06. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_10 | 100 | 2021-06-14 | € |
14. 06. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_11 | 100 | 2021-06-14 | € |
14. 06. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_12 | 100 | 2021-06-14 | € |
14. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_06 | 71.34 | 2021-05-14 | € |
14. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_10 | 100 | 2021-05-14 | € |
14. 04. 2022 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Doména – IDSvýchod.sk na 1 rok | 15.59 | 2022-04-14 | € |
14. 04. 2021 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov | 1632 | 2021-04-14 | € |
14. 04. 2021 | Objednávka | Avantage BV dba 2Checkout | NL815605468B01 | Licencie antivirus Kaspersky | 346.67 | 2021-04-14 | € |
14. 04. 2020 | Objednávka | PEČIATKY – VIZITKY, s.r.o. | 31735347 | Firemné pečiatky | 43.80 | 2020-04-14 | € |
14. 03. 2024 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Licencia Microsoft 365 Business Standard 02/24 | 149.76 | 2024-03-14 | € |
14. 03. 2022 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 03/22 2 | 10.35 | 2022-03-14 | € |
14. 03. 2022 | Faktúra | Google Ireland Limited | IE6388047V | Propagácia infolinky | 200 | 2022-03-14 | € |
14. 02. 2023 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 02/23_2 | 31.80 | 2023-02-14 | € |
14. 02. 2022 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 01/22 | 48.42 | 2022-02-14 | € |
14. 02. 2022 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 02/22 2 | 3.86 | 2022-02-14 | € |
14. 02. 2020 | Zmluva | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Kúpna zmluva | 17333.33 | 2020-02-14 | € |
14. 02. 2020 | Zmluva | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | Poistná zmluva | 757.20 | 2020-02-14 | € |
14. 02. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2/20 | | 2020-02-14 | € |
14. 01. 2021 | Zmluva | Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Turčanová | 00327646 | Mandátna zmluva | 60000 | 2021-01-14 | € |
13. 12. 2024 | Objednávka | Ing. Peter Kudláč - APIMED | 37032569 | Repre výdavky 12/24_1 | 184.60 | 2024-12-13 | € |
13. 12. 2024 | Faktúra | Ing. Peter Kudláč - APIMED | 37032569 | Repre výdavky 12/24_2 | 184.60 | 2024-12-13 | € |
13. 12. 2024 | Faktúra | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | Darčekové poukazy hradené zo sociálneho fondu 12/24_2 | 100 | 2024-12-13 | € |
13. 12. 2022 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/22_2 | 9.12 | 2022-12-13 | € |
13. 12. 2021 | Zmluva | Katarína Hajduová | | Kúpna zmluva | 200 | 2021-12-13 | € |
13. 12. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 12/21 | 2098.05 | 2021-12-13 | € |
13. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 3 | 100 | 2021-12-13 | € |
13. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 4 | 100 | 2021-12-13 | € |
13. 12. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 4 | 100 | 2021-12-13 | € |
13. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 9 | 62.37 | 2021-12-13 | € |
13. 12. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 9 | 62.37 | 2021-12-13 | € |
13. 12. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 10 | 100 | 2021-12-13 | € |
13. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 11 | 100 | 2021-12-13 | € |
13. 12. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 11 | 100 | 2021-12-13 | € |
13. 11. 2024 | Zmluva | SoVIS, spol. s r.o. | 00690821 | Kúpna zmluva č. Z24-1002-01 | 47607.60 | 2024-11-13 | € |
13. 11. 2024 | Faktúra | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Darčekové poukazy hradené zo sociálneho fondu 11/24 | 300 | 2024-11-13 | € |
13. 11. 2023 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Nákup občerstvenia na školenie 11/23 | 63.18 | 2023-11-13 | € |
13. 11. 2023 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Mesačné predplatné softvéru Adobe Illustrator 11/23 | 19.99 | 2023-11-13 | € |
13. 11. 2023 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 11/23 | 366.78 | 2023-11-13 | € |
13. 10. 2022 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 10/22 | 481.10 | 2022-10-13 | € |
13. 10. 2021 | Objednávka | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - dopravný technológ | 82.80 | 2021-10-13 | € |
13. 10. 2021 | Faktúra | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - dopravný technológ | 82.80 | 2021-10-13 | € |
13. 09. 2024 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Webhosting 150 GB 09/24 | 384 | 2024-09-13 | € |
13. 09. 2022 | Zmluva | eurobus, a.s. | 36211079 | Kúpna zmluva | 730 | 2022-09-13 | € |
13. 09. 2021 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 9/21 | | 2021-09-13 | € |
13. 09. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Webhosting 20 GB | 140.40 | 2021-09-13 | € |
13. 09. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 3 | 100 | 2021-09-13 | € |
13. 09. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 6 | 84.43 | 2021-09-13 | € |
13. 08. 2024 | Faktúra | ISPA, spol. s r.o. | 31328717 | Prenájom billboardu 07/24_1 | 194.40 | 2024-08-13 | € |
13. 08. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 08/24_5 | 17.76 | 2024-08-13 | € |
13. 07. 2022 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 06/22 | 77.54 | 2022-07-13 | € |
13. 07. 2020 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 7/20 | 152.30 | 2020-07-13 | € |
13. 06. 2024 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 06/24 | 283 | 2024-06-13 | € |
13. 06. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Mesačné predplatné softvéru Adobe Illustrator 06/24 | 21.84 | 2024-06-13 | € |
13. 06. 2023 | Objednávka | Websupport s.r.o. | 36421928 | Domény IDS Východ_2023 | 20.16 | 2023-06-13 | € |
13. 06. 2023 | Faktúra | Websupport s.r.o. | 36421928 | Domény IDS Východ_2023 | 20.16 | 2023-06-13 | € |
13. 06. 2023 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Počítačová aplikácia NCE Visio Plan 2 | 182.88 | 2023-06-13 | € |
13. 06. 2022 | Zmluva | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Zmluva o dodaní dopravno-plánovacieho softvéru a jeho akutalizácií | 26880 | 2022-06-13 | € |
13. 06. 2022 | Zmluva | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Zmluva o dodaní modulu Matrix correction VSF dopravno-plánovacieho softvéru PTV Visum a jeho aktualizácií | 6606.40 | 2022-06-13 | € |
13. 06. 2022 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 06/22 | 240.50 | 2022-06-13 | € |
13. 05. 2022 | Faktúra | PSKD, o.z. | 53015274 | Účastnícky poplatok (Fórum koľajovej dopravy) | 480 | 2022-05-13 | € |
13. 05. 2022 | Faktúra | Hotel Barbarossa Treml, Hotelbetrieb GbR | DE270634922 | Ubytovanie – Karlsruhe, Nemecko | 640 | 2022-05-13 | € |
13. 05. 2021 | Zmluva | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Zmluva o dielo a poskytovaní konzultácií | 10240 | 2021-05-13 | € |
13. 04. 2022 | Objednávka | Wame s.r.o. | 47394625 | Doména – IDSvýchod.sk na 1 rok | 15.59 | 2022-04-13 | € |
13. 04. 2021 | Zmluva | Peter Javorík – DATEX, | 14231328 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | | 2021-04-13 | € |
13. 04. 2021 | Objednávka | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov | 1632 | 2021-04-13 | € |
13. 03. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Mesačné predplatné softvéru Adobe Illustrator 03/24 | 19.99 | 2024-03-13 | € |
13. 03. 2023 | Faktúra | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | Kancelárske potreby 03/23 | 42.84 | 2023-03-13 | € |
13. 03. 2020 | Objednávka | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | Kúpa plechovej skrine | 163.20 | 2020-03-13 | € |
13. 02. 2024 | Zmluva | Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj | 35541016, 37870475 | Dodatok č. 7 k Mandátnej zmluve | 1064194 | 2024-02-13 | € |
13. 01. 2023 | Objednávka | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | Kúpa rebríka | 137.65 | 2023-01-13 | € |
13. 01. 2023 | Faktúra | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | Elektronická diaľničná známka 01/23 – 01/24 | 60 | 2023-01-13 | € |
13. 01. 2023 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/22_3 | 87.60 | 2023-01-13 | € |
13. 01. 2022 | Faktúra | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | Tašky na notebooky | 123.20 | 2022-01-13 | € |
13. 01. 2021 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 01/21 | 181.33 | 2021-01-13 | € |
13. 01. 2021 | Objednávka | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | Kúpa europokladničky | 46.25 | 2021-01-13 | € |
12. 12. 2024 | Faktúra | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Darčekové poukazy hradené zo sociálneho fondu 12/24_1 | 100 | 2024-12-12 | € |
12. 12. 2024 | Objednávka | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | Darčekové poukazy hradené zo sociálneho fondu 12/24_2 | 100 | 2024-12-12 | € |
12. 12. 2023 | Objednávka | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilných telefónov 12/23 | 1427 | 2023-12-12 | € |
12. 12. 2022 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 12.2022 | 336 | 2022-12-12 | € |
12. 12. 2022 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 12/22 | 71.70 | 2022-12-12 | € |
12. 12. 2022 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/22_1 | 100 | 2022-12-12 | € |
12. 12. 2022 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/22_2 | 9.12 | 2022-12-12 | € |
12. 12. 2022 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/22_3 | 87.60 | 2022-12-12 | € |
12. 11. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Mesačné predplatné softvéru Adobe Illustrator 11/24 | 21.84 | 2024-11-12 | € |
12. 11. 2024 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | O2 paušál 10/24 | 575.02 | 2024-11-12 | € |
12. 11. 2024 | Objednávka | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Darčekové poukazy hradené zo sociálneho fondu 11/24 | 300 | 2024-11-12 | € |
12. 11. 2021 | Faktúra | BLARO, s.r.o. | 46498702 | Kancelárske potreby 11/21 2 | 38.40 | 2021-11-12 | € |
12. 10. 2023 | Zmluva | CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | Zmluva o spolupráci | | 2023-10-12 | € |
12. 10. 2023 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 07-09/23 | 660 | 2023-10-12 | € |
12. 10. 2022 | Zmluva | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349287 | Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071BSC7-71-77 | 564014.06 | 2022-10-12 | € |
12. 10. 2022 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Licencie Microsoft 365 Business Standard | 302.40 | 2022-10-12 | € |
12. 10. 2022 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 07-09/22 | 540 | 2022-10-12 | € |
12. 10. 2022 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 10/22 | 15.77 | 2022-10-12 | € |
12. 10. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 9/21 | 43.98 | 2021-10-12 | € |
12. 10. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 10/21 1 | 22.94 | 2021-10-12 | € |
12. 09. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Mesačné predplatné softvéru Adobe Illustrator 09/24 | 21.84 | 2024-09-12 | € |
12. 09. 2024 | Objednávka | K&S / advertising, s.r.o. | 35827696 | Prenájom billboardov 09/24_2 | 568.80 | 2024-09-12 | € |
12. 09. 2024 | Faktúra | K&S / advertising, s.r.o. | 35827696 | Prenájom billboardov 09/24_2 | 568.80 | 2024-09-12 | € |
12. 09. 2024 | Faktúra | TransData s.r.o. | 35741236 | Inštalácia a poskytnutie licencie - Portál IDS Východ | 12601.20 | 2024-09-12 | € |
12. 09. 2024 | Objednávka | WAME, s.r.o. | 47394625 | Webhosting 150 GB 09/24 | 384 | 2024-09-12 | € |
12. 09. 2023 | Zmluva | eurobus, a.s. | 36211079 | Kúpna zmluva | 350 | 2023-09-12 | € |
12. 09. 2023 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Mesačné predplatné softvéru Adobe Illustrator 09/23 | 19.99 | 2023-09-12 | € |
12. 09. 2023 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 09/23 | 2.99 | 2023-09-12 | € |
12. 09. 2023 | Faktúra | XMATRIX s.r.o. | 46405313 | Prenájom parkovacieho miesta | 240 | 2023-09-12 | € |
12. 09. 2023 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 09/23 | 357.50 | 2023-09-12 | € |
12. 09. 2023 | Objednávka | Wame s.r.o. | 47394625 | Webhosting 100 GB 09/23 | 288 | 2023-09-12 | € |
12. 09. 2023 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Webhosting 100 GB 09/23 | 288 | 2023-09-12 | € |
12. 09. 2022 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 09.2022 | 338 | 2022-09-12 | € |
12. 09. 2022 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 08/22 | 117.46 | 2022-09-12 | € |
12. 09. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 08/22 | 334.16 | 2022-09-12 | € |
12. 09. 2022 | Faktúra | Tatra Tender s.r.o. | 44119313 | Poskytovanie poradenských služieb vo verejnom obstarávaní | 4752 | 2022-09-12 | € |
12. 09. 2022 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 09/22_4 | 58.30 | 2022-09-12 | € |
12. 09. 2022 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 09/22 | 5.99 | 2022-09-12 | € |
12. 08. 2024 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Vyúčtovanie energií a deratizácie za rok 2023 | 2688.21 | 2024-08-12 | € |
12. 08. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 08/24_4 | 100 | 2024-08-12 | € |
12. 08. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 08/24_5 | 17.76 | 2024-08-12 | € |
12. 08. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Mesačné predplatné softvéru Adobe Illustrator 08/24 | 21.84 | 2024-08-12 | € |
12. 08. 2022 | Faktúra | Admirent 4 s.r.o. | 35942541 | Nájomné a zálohy za energie 08/22 | 835.05 | 2022-08-12 | € |
12. 08. 2022 | Faktúra | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | Kúpa čističky vzduchu | 146 | 2022-08-12 | € |
12. 08. 2022 | Objednávka | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | Olej do skartovačky | 10.90 | 2022-08-12 | € |
12. 08. 2022 | Objednávka | KAMAC s.r.o. | 50729659 | Príslušenstvo k mobilnému telefónu | 13.39 | 2022-08-12 | € |
12. 07. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 07/24_4 | 100 | 2024-07-12 | € |
12. 07. 2024 | Objednávka | COLPOINT TECHNOLOGY LIMITED | 2055190 | Príslušenstvo mobilného telefónu 07/24_2 | 11.46 | 2024-07-12 | € |
12. 07. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 6/21 | 42.08 | 2021-07-12 | € |
12. 07. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21 | 74.19 | 2021-07-12 | € |
12. 06. 2024 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Zmluva o poskytovaní služieb 06/24 | | 2024-06-12 | € |
12. 06. 2024 | Objednávka | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Úprava animovaných videí | 1152 | 2024-06-12 | € |
12. 06. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/24_2 | 100 | 2024-06-12 | € |
12. 06. 2023 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Mesačné predplatné softvéru Adobe Illustrator 06/23 | 9.99 | 2023-06-12 | € |
12. 06. 2020 | Zmluva | WAME s.r.o. | 47394625 | Zmluva o dielo na vytvorenie webovej aplikácie na mieru a Licenčná zmluva | 4399 | 2020-06-12 | € |
12. 05. 2023 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Mesačné predplatné softvéru Adobe Illustrator 05/23 | 9.99 | 2023-05-12 | € |
12. 05. 2022 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/22 | 23.59 | 2022-05-12 | € |
12. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_02 | 100 | 2021-05-12 | € |
12. 05. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/20 | | 2020-05-12 | € |
12. 05. 2020 | Zmluva | Mgr. art. Peter Javorík, ArtD. | | Zmluva o dielo a licenčná zmluva | 5000 | 2020-05-12 | € |
12. 04. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Mesačné predplatné softvéru Adobe Illustrator 04/24 | 19.99 | 2024-04-12 | € |
12. 04. 2023 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 03/23 | 67.80 | 2023-04-12 | € |
12. 04. 2023 | Faktúra | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | PHM 03/23_2 | 115.43 | 2023-04-12 | € |
12. 04. 2023 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 04.2023 | 437 | 2023-04-12 | € |
12. 04. 2023 | Faktúra | VEMZU Czech Republic, s.r.o. | 01772040 | Kancelárske vybavenie 03/23_2 | 165.20 | 2023-04-12 | € |
12. 04. 2023 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 03/23 | 353.60 | 2023-04-12 | € |
12. 04. 2023 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Doména – IDSvýchod.sk na 1 rok | 15.59 | 2023-04-12 | € |
12. 04. 2023 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 04/23 | 2.99 | 2023-04-12 | € |
12. 04. 2022 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 04/22 | 38.75 | 2022-04-12 | € |
12. 04. 2021 | Faktúra | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilného telefónu | 360 | 2021-04-12 | € |
12. 04. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie propagačného materiálu | 636 | 2021-04-12 | € |
12. 04. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 03.2021) | 127.49 | 2021-04-12 | € |
12. 02. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Mesačné predplatné softvéru Adobe Illustrator 02/24 | 19.99 | 2024-02-12 | € |
12. 02. 2024 | Faktúra | ProFuturion accounting s.r.o. | 36777307 | Daňové poradenstvo 02/2024 | 2732.40 | 2024-02-12 | € |
12. 02. 2024 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 4.Q 2023 | 428.40 | 2024-02-12 | € |
12. 02. 2024 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie daňových priznaní 2023 | 328.80 | 2024-02-12 | € |
12. 02. 2020 | Zmluva | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájomná zmluva | 2106 | 2020-02-12 | € |
12. 02. 2020 | Zmluva | Next Team s.r.o. | 36487104 | Budúca kúpna zmluva - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 15012020 | 50 | 2020-02-12 | € |
12. 02. 2020 | Zmluva | Next Team, s.r.o. | 36487104 | Zmluva o plnom servise a údržbe | | 2020-02-12 | € |
12. 01. 2023 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 01.2023 | 301 | 2023-01-12 | € |
12. 01. 2022 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 01.2022 | 270 | 2022-01-12 | € |
12. 01. 2022 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 01/22 | 87.63 | 2022-01-12 | € |
12. 01. 2021 | Faktúra | Facebook | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku | 13.56 | 2021-01-12 | € |
12. 01. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 01.2020) | 42.40 | 2020-01-12 | € |
11. 12. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Mesačné predplatné softvéru Adobe Illustrator 12/24 | 21.84 | 2024-12-11 | € |
11. 12. 2024 | Objednávka | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Darčekové poukazy hradené zo sociálneho fondu 12/24_1 | 100 | 2024-12-11 | € |
11. 12. 2023 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Mesačné predplatné softvéru Adobe Illustrator 12/23 | 19.99 | 2023-12-11 | € |
11. 12. 2023 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | O2 paušál 11/23 | 416.46 | 2023-12-11 | € |
11. 12. 2023 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 12/23 | 2.99 | 2023-12-11 | € |
11. 12. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 12/20 | 210.60 | 2020-12-11 | € |
11. 12. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 11/20 | 69.10 | 2020-12-11 | € |
11. 12. 2020 | Faktúra | Facebook | IE9692928F | Propagácia príspevkov 11/20_3 | 46.44 | 2020-12-11 | € |
11. 11. 2024 | Faktúra | Next Team, s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 10/24 | 80.99 | 2024-11-11 | € |
11. 11. 2024 | Objednávka | C-PRESS, s.r.o. | 46246436 | Propagačné predmety s potlačou 11/24_1 | 954 | 2024-11-11 | € |
11. 11. 2022 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 11/22 | 2.99 | 2022-11-11 | € |
11. 11. 2022 | Faktúra | SWAN, a.s. | 35680202 | Mobilné dáta 11/22 | 0.05 | 2022-11-11 | € |
11. 11. 2022 | Objednávka | Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. | 45984751 | Ubytovanie a poskytnuté služby | 1826.20 | 2022-11-11 | € |
11. 11. 2022 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 11/22_1 | 193.68 | 2022-11-11 | € |
11. 11. 2022 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 11/22_2 | 9.60 | 2022-11-11 | € |
11. 11. 2022 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/22_1 | 100 | 2022-11-11 | € |
11. 11. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 11/21 4 | 1106 | 2021-11-11 | € |
11. 11. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 10/21 | 50.63 | 2021-11-11 | € |
11. 11. 2021 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Kúpa hasiaceho prístroja 11/21 2 | 38 | 2021-11-11 | € |
11. 10. 2024 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Licencia Microsoft 365 Business Standard 09/24 | 132.60 | 2024-10-11 | € |
11. 10. 2024 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 07-09/24 | 950 | 2024-10-11 | € |
11. 10. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Mesačné predplatné softvéru Adobe Illustrator 10/24 | 21.84 | 2024-10-11 | € |
11. 10. 2024 | Faktúra | Nicoma s.r.o. | 25530542 | Ubytovanie – Slavičín | 6371.20 | 2024-10-11 | Kč |
11. 10. 2024 | Faktúra | Nicoma s.r.o. | 25530542 | Ubytovanie – Slavičín | 3045 | 2024-10-11 | Kč |
11. 10. 2024 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 10/24_2 | 114.60 | 2024-10-11 | € |
11. 10. 2024 | Objednávka | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby v rámci Zmluvy o poskytnutí servisných služieb č. 2/2023 | 780 | 2024-10-11 | € |
11. 10. 2023 | Zmluva | Katarína Hajduová | | Darovacia zmluva | | 2023-10-11 | € |
11. 10. 2023 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Mesačné predplatné softvéru Adobe Illustrator 10/23 | 19.99 | 2023-10-11 | € |
11. 10. 2023 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 10/23 | 2.99 | 2023-10-11 | € |
11. 10. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 09/22 | 349.57 | 2022-10-11 | € |
11. 10. 2021 | Faktúra | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Servis mobilného telefónu | 300 | 2021-10-11 | € |
11. 10. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 09/21 | 225.95 | 2021-10-11 | € |
11. 10. 2021 | Faktúra | Patrik Matis | 50360132 | Prenájom dodávky | 288 | 2021-10-11 | € |
11. 10. 2021 | Faktúra | Wellness hotel Svornost | 08017476 | Ubytovanie - Harrachov | 139.97 | 2021-10-11 | € |
11. 10. 2020 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov 10/20_2 | 45 | 2020-10-11 | € |
11. 09. 2024 | Faktúra | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | Prenájom billboardov 09/24_1 | 672 | 2024-09-11 | € |
11. 09. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 8/21 | 11.18 | 2021-09-11 | € |
11. 09. 2020 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov 09/20_3 | 20 | 2020-09-11 | € |
11. 08. 2023 | Objednávka | GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o. | 31341489 | Kancelárske vybavenie 08/23 | 64.85 | 2023-08-11 | € |
11. 08. 2023 | Faktúra | GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o. | 31341489 | Kancelárske vybavenie 08/23 | 64.85 | 2023-08-11 | € |
11. 08. 2023 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Mesačné predplatné softvéru Adobe Illustrator 08/23 | 19.99 | 2023-08-11 | € |
11. 08. 2023 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 08/23 | 2.99 | 2023-08-11 | € |
11. 08. 2023 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 08/23 | 250.01 | 2023-08-11 | € |
11. 08. 2023 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Licencia Microsoft 365 Business Standard 08/23 | 148.20 | 2023-08-11 | € |
11. 08. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 8/21 2 | 31.14 | 2021-08-11 | € |
11. 07. 2024 | Objednávka | ARRIVA Michalovce, a.s. | 36214078 | Činnosti pre integráciu tarifného systému IDS Východ_1 | 2308.80 | 2024-07-11 | € |
11. 07. 2024 | Objednávka | eurobus, a.s. | 36211079 | Činnosti pre integráciu tarifného systému IDS Východ_2 | 2308.80 | 2024-07-11 | € |
11. 07. 2024 | Objednávka | SAD Humenné, a.s. | 36477508 | Činnosti pre integráciu tarifného systému IDS Východ_3 | 2308.80 | 2024-07-11 | € |
11. 07. 2024 | Objednávka | Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť | 36479560 | Činnosti pre integráciu tarifného systému IDS Východ_4 | 2308.80 | 2024-07-11 | € |
11. 07. 2024 | Objednávka | SAD Prešov SK, s.r.o. | 31693113 | Činnosti pre integráciu tarifného systému IDS Východ_5 | 2308.80 | 2024-07-11 | € |
11. 07. 2024 | Faktúra | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Úprava animovaných videí | 1152 | 2024-07-11 | € |
11. 07. 2024 | Faktúra | Next Team, s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 06/24 | 106.92 | 2024-07-11 | € |
11. 07. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Mesačné predplatné softvéru Adobe Illustrator 07/24 | 21.84 | 2024-07-11 | € |
11. 07. 2024 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | O2 paušál 06/24 | 500.54 | 2024-07-11 | € |
11. 07. 2024 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 07.2024 | 330 | 2024-07-11 | € |
11. 07. 2024 | Objednávka | Google Ireland Limited | IE6388047V | Propagácia príspevkov na Youtube 07/24_1 | 200 | 2024-07-11 | € |
11. 07. 2022 | Objednávka | NEXT EDUCATION GROUP LIMITED | 12073324 | Kurz finančného manažmentu | 607 | 2022-07-11 | € |
11. 07. 2022 | Faktúra | NEXT EDUCATION GROUP LIMITED | 12073324 | Kurz finančného manažmentu | 607 | 2022-07-11 | € |
11. 07. 2022 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 07/22 | 5.99 | 2022-07-11 | € |
11. 07. 2022 | Objednávka | Google Ireland Limited | IE6388047V | Propagácia príspevkov na Youtube | 100 | 2022-07-11 | € |
11. 06. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/24_1 | 6.08 | 2024-06-11 | € |
11. 06. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_08 | 100 | 2021-06-11 | € |
11. 06. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_09 | 100 | 2021-06-11 | € |
11. 05. 2023 | Objednávka | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 05/23 – 04/24 | 209.88 | 2023-05-11 | € |
11. 05. 2023 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 05/23 | 2.99 | 2023-05-11 | € |
11. 04. 2024 | Objednávka | Petr Čermák - BalonkyPraha.cz | 71862013 | Kúpa a potlač propagačných predmetov 04/24_1 | 68.15 | 2024-04-11 | € |
11. 04. 2024 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 05/24_1 | 2426 | 2024-04-11 | € |
11. 04. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/24_3 | 100 | 2024-04-11 | € |
11. 04. 2022 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 04/22 | 5.99 | 2022-04-11 | € |
11. 04. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 4/21_1 | 29.61 | 2021-04-11 | € |
11. 03. 2024 | Faktúra | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | Hygienické potreby 03/24 | 207.36 | 2024-03-11 | € |
11. 03. 2024 | Faktúra | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Servis služobného vozidla 03/24 | 467.08 | 2024-03-11 | € |
11. 03. 2024 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | O2 paušál 02/24 | 453.88 | 2024-03-11 | € |
11. 03. 2024 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 1.Q 2024 | 456 | 2024-03-11 | € |
11. 03. 2022 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2420310103 | 372 | 2022-03-11 | € |
11. 03. 2022 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 03/22 | 215.05 | 2022-03-11 | € |
11. 03. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpa telekomunikačných zariadení | 216 | 2022-03-11 | € |
11. 03. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 02/22 | 299.86 | 2022-03-11 | € |
11. 03. 2022 | Objednávka | Google Ireland Limited | IE6388047V | Propagácia infolinky | 200 | 2022-03-11 | € |
11. 03. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 2/21 | 13.49 | 2021-03-11 | € |
11. 02. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 1/21 | 55.98 | 2021-02-11 | € |
11. 01. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Mesačné predplatné softvéru Adobe Illustrator 01/24 | 19.99 | 2024-01-11 | € |
11. 01. 2024 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 01.2024 | 316 | 2024-01-11 | € |
11. 01. 2024 | Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Prevádzkovanie P.O.Boxu 2024 | 118.80 | 2024-01-11 | € |
11. 01. 2024 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Prevádzkovanie P.O.Boxu 2024 | 118.80 | 2024-01-11 | € |
11. 01. 2024 | Faktúra | JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT | 35549815 | Reoverenie údajov v Registri partnerov verejného sektora 01/24 | 80 | 2024-01-11 | € |
11. 01. 2022 | Faktúra | NDS, a.s. | 36919001 | Elektronická diaľničná známka 2022 | 50 | 2022-01-11 | € |
11. 01. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 1/21 | 13.56 | 2021-01-11 | € |
10. 12. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Vyúčtovanie energií za rok 2020 | 1411.15 | 2021-12-10 | € |
10. 12. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 11/21 | 99.35 | 2021-12-10 | € |
10. 12. 2021 | Objednávka | 1 for All Software GmbH | CHE-114.848.445MWST | Licencia PDF-Xchange Editor 12/21 | 215.58 | 2021-12-10 | € |
10. 12. 2021 | Faktúra | 1 for All Software GmbH | CHE-114.848.445MWST | Licencia PDF-Xchange Editor 12/21 | 215.58 | 2021-12-10 | € |
10. 12. 2021 | Faktúra | ALTERNATÍVA 21 o.z. | 50021699 | Oprava žalúzií | 348.70 | 2021-12-10 | € |
10. 12. 2021 | Objednávka | Ľubica Sekulová RTS - REKLAMA | 37119036 | Propagačné predmety 12/21 1 | 2866.78 | 2021-12-10 | € |
10. 12. 2021 | Faktúra | Donoci s.r.o. | 47539569 | Stolné lampy | 158.50 | 2021-12-10 | € |
10. 12. 2021 | Objednávka | Victoria Art s.r.o. | 53919751 | Propagačné predmety 12/21 2 | 164 | 2021-12-10 | € |
10. 12. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 1 | 100 | 2021-12-10 | € |
10. 12. 2020 | Faktúra | Okresný súd Košice I. | 31944515 | Zmena zápisu v OR SR | 33 | 2020-12-10 | € |
10. 12. 2020 | Faktúra | OKAY Slovakia, spol. s.r.o. | 35825979 | Kúpa mobilného telefónu | 259 | 2020-12-10 | € |
10. 12. 2020 | Objednávka | Shutterstock, Inc. | 80-0812659 | Ročná licencia na kúpu obrázkov | 299 | 2020-12-10 | € |
10. 12. 2020 | Faktúra | Ardaco, a.s. | 35829036 | Nákup softvérovej licencie | 94.80 | 2020-12-10 | € |
10. 11. 2021 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 11.2021 | 406 | 2021-11-10 | € |
10. 11. 2021 | Faktúra | BLARO, s.r.o. | 46498702 | Kancelárske potreby 11/21 1 | 229.13 | 2021-11-10 | € |
10. 10. 2024 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | O2 paušál 09/24 | 560.81 | 2024-10-10 | € |
10. 10. 2024 | Objednávka | Nicoma s.r.o. | 25530542 | Ubytovanie – Slavičín | 3045 | 2024-10-10 | Kč |
10. 10. 2024 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 10.2024 | 379 | 2024-10-10 | € |
10. 10. 2024 | Objednávka | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Zariadenie pre rozšírenie servera | 370.80 | 2024-10-10 | € |
10. 10. 2022 | Faktúra | České dráhy, a.s. | 70994226 | Účasť na konferencii „Výluky na železnici“ | 69.45 | 2022-10-10 | € |
10. 10. 2022 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 10/22 | 2.99 | 2022-10-10 | € |
10. 09. 2024 | Faktúra | XMATRIX s.r.o. | 46405313 | Prenájom parkovacieho miesta 09-12/24 | 168 | 2024-09-10 | € |
10. 09. 2021 | Faktúra | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | Prezentačný pult | 190.80 | 2021-09-10 | € |
10. 09. 2020 | Zmluva | Bratislavská integrovaná doprava, a.s.; Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. | 35949473, 51110369 | Dodatok č.1 k zmluve o založení Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy | | 2020-09-10 | € |
10. 09. 2020 | Objednávka | BLARO s.r.o. | 46498702 | Kancelárske vybavenie 9/20 | 248.88 | 2020-09-10 | € |
10. 09. 2020 | Objednávka | Wame s.r.o. | 47394625 | Webhosting - 20GB | 140.40 | 2020-09-10 | € |
10. 08. 2023 | Zmluva | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349287 | DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BSC7-71-77 zo dňa 07.10.2022 | 152194.86 | 2023-08-10 | € |
10. 08. 2023 | Objednávka | XMATRIX s.r.o. | 46405313 | Prenájom parkovacieho miesta | 240 | 2023-08-10 | € |
10. 08. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 07/22 | 325.01 | 2022-08-10 | € |
10. 08. 2022 | Objednávka | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | Kúpa čističky vzduchu | 146 | 2022-08-10 | € |
10. 08. 2022 | Objednávka | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | Kúpa mobilného telefónu | 569 | 2022-08-10 | € |
10. 08. 2022 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 08/22 | 5.99 | 2022-08-10 | € |
10. 08. 2021 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 08.2021 | 404 | 2021-08-10 | € |
10. 08. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Parkovanie (07.2021) | 40.01 | 2021-08-10 | € |
10. 08. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 9/21 6 | 84.43 | 2021-08-10 | € |
10. 07. 2023 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Počítačová aplikácia NCE Visio Plan 2 | 182.88 | 2023-07-10 | € |
10. 07. 2023 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | O2 paušál 06/23 | 339.37 | 2023-07-10 | € |
10. 07. 2023 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 07/23 | 2.99 | 2023-07-10 | € |
10. 07. 2023 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 07.2023 | 437 | 2023-07-10 | € |
10. 07. 2023 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Mesačné predplatné softvéru Adobe Illustrator 07/23 | 9.99 | 2023-07-10 | € |
10. 07. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 7/21 | 1467.60 | 2021-07-10 | € |
10. 06. 2024 | Objednávka | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 35790253 | Ročné predplatné denníka Korzár_2024 | 64.90 | 2024-06-10 | € |
10. 06. 2024 | Faktúra | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 35790253 | Ročné predplatné denníka Korzár_2024 | 64.90 | 2024-06-10 | € |
10. 06. 2024 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Softvérové licencie 05/24 | 432.89 | 2024-06-10 | € |
10. 06. 2024 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Softvérové licencie 05/24 | 432.89 | 2024-06-10 | € |
10. 06. 2024 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 2.Q 2024 | 420 | 2024-06-10 | € |
10. 06. 2024 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 1.Q 2024 | 349.44 | 2024-06-10 | € |
10. 06. 2024 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Softvérová licencia 06/24 | 182.88 | 2024-06-10 | € |
10. 06. 2024 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 06.2024 | 330 | 2024-06-10 | € |
10. 06. 2024 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | O2 paušál 05/24 | 494.90 | 2024-06-10 | € |
10. 06. 2024 | Objednávka | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby v rámci Zmluvy o poskytnutí servisných služieb č. 2/2023 | 780 | 2024-06-10 | € |
10. 06. 2022 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 06/22 | 227.40 | 2022-06-10 | € |
10. 06. 2022 | Objednávka | VIENALA s.r.o. | 36569321 | Tlač propagačných materiálov | 567.26 | 2022-06-10 | € |
10. 06. 2022 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 06/22 | 5.99 | 2022-06-10 | € |
10. 06. 2022 | Faktúra | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 35790253 | Ročné predplatné denníka Korzár_2022 | 49.90 | 2022-06-10 | € |
10. 06. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 5/21 | 42.41 | 2021-06-10 | € |
10. 06. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_06 | 100 | 2021-06-10 | € |
10. 05. 2024 | Objednávka | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Illustrator 05/24 – 04/25 | 262.08 | 2024-05-10 | € |
10. 05. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Mesačné predplatné softvéru Adobe Illustrator 05/24 | 21.84 | 2024-05-10 | € |
10. 05. 2024 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 05.2024 | 349 | 2024-05-10 | € |
10. 05. 2024 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | O2 paušál 04/24 | 475.24 | 2024-05-10 | € |
10. 05. 2022 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 04.2022) | 205.43 | 2022-05-10 | € |
10. 05. 2022 | Faktúra | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | Kúpa mobilného telefónu 05/22 | 739 | 2022-05-10 | € |
10. 05. 2022 | Faktúra | TBD Group s.r.o. | 47422025 | Ubytovanie – Bratislava | 129.56 | 2022-05-10 | € |
10. 05. 2022 | Objednávka | Hotel Barbarossa Treml, Hotelbetrieb GbR | DE270634922 | Ubytovanie - Karlsruhe, Nemecko | 640 | 2022-05-10 | € |
10. 05. 2021 | Faktúra | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Účastnícky poplatok za konferenciu | 117.60 | 2021-05-10 | € |
10. 05. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o | 35848863 | O2 paušál 04/21 | 184.50 | 2021-05-10 | € |
10. 03. 2023 | Objednávka | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | Kancelárske potreby 03/23 | 42.84 | 2023-03-10 | € |
10. 03. 2023 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 03/23 | 2.99 | 2023-03-10 | € |
10. 03. 2022 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2420396620 | 216 | 2022-03-10 | € |
10. 03. 2022 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní služieb 3/22 1 | | 2022-03-10 | € |
10. 03. 2022 | Objednávka | Filip Šamaj | 46329722 | Vypracovanie dokumentácie CO | 72 | 2022-03-10 | € |
10. 03. 2022 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 03/22 1 | 100 | 2022-03-10 | € |
10. 03. 2022 | Zmluva | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Dohoda o platbách – na rok 2022 – 2023 | 651.34 | 2022-03-10 | € |
10. 02. 2023 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 02.2023 | 334 | 2023-02-10 | € |
10. 02. 2023 | Faktúra | Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy | 5332601 | Členský príspevok SAOVD za rok 2023 | 1520 | 2023-02-10 | € |
10. 02. 2023 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 02/23 | 2.99 | 2023-02-10 | € |
10. 02. 2022 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie daňových priznaní 2021 | 178.80 | 2022-02-10 | € |
10. 02. 2022 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 4.Q 2021 | 601.32 | 2022-02-10 | € |
10. 02. 2020 | Objednávka | BLARO s.r.o. | 46498702 | Kancelárske vybavenie 2/20 | 1591.53 | 2020-02-10 | € |
10. 01. 2024 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 01/24 | 2.99 | 2024-01-10 | € |
10. 01. 2023 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 01/23 | 2.99 | 2023-01-10 | € |
10. 01. 2022 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 12.2021) | 181.26 | 2022-01-10 | € |
10. 01. 2022 | Faktúra | ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o. | 47136863 | PCR testovanie | 36.90 | 2022-01-10 | € |
10. 01. 2020 | Objednávka | Martin Fek | 51343789 | Odmena za účasť v súťaži | 100 | 2020-01-10 | € |
09. 12. 2024 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | O2 paušál 11/24 | 580.90 | 2024-12-09 | € |
09. 12. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 11/22 | 397.29 | 2022-12-09 | € |
09. 12. 2022 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 4.Q 2022 | 348 | 2022-12-09 | € |
09. 12. 2022 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 12/22 | 2.99 | 2022-12-09 | € |
09. 12. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 11/21 | 271 | 2021-12-09 | € |
09. 12. 2021 | Objednávka | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Cisco Smart Licencia | 122.40 | 2021-12-09 | € |
09. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 10 | 100 | 2021-12-09 | € |
09. 12. 2021 | Objednávka | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Dodatočná serverová licencia Windows Hyper-V | 960 | 2021-12-09 | € |
09. 12. 2020 | Objednávka | Okresný súd Košice I. | 31944515 | Zmena zápisu v OR SR | 33 | 2020-12-09 | € |
09. 12. 2020 | Objednávka | OKAY Slovakia, spol. s.r.o. | 35825979 | Mobilný telefón | 259 | 2020-12-09 | € |
09. 12. 2020 | Objednávka | Ardaco, a.s. | 35829036 | Softvérová licencia | 94.80 | 2020-12-09 | € |
09. 11. 2023 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 11/23 | 2.99 | 2023-11-09 | € |
09. 11. 2022 | Faktúra | SAD Prešov, a.s. | 36477125 | Nákup poukážok s kreditom na dopravnú kartu | 470 | 2022-11-09 | € |
09. 11. 2022 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Licencia Microsoft 365 Business Standard | 110.38 | 2022-11-09 | € |
09. 11. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 10/22 | 381.65 | 2022-11-09 | € |
09. 11. 2022 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 11.2022 | 336 | 2022-11-09 | € |
09. 11. 2022 | Faktúra | AeroJOB, s.r.o. | 50956906 | Poukážka preplatená zo sociálneho fondu | 100 | 2022-11-09 | € |
09. 11. 2021 | Faktúra | SAD Prešov, a.s. | 36477125 | Nákup poukážok s kreditom na dopravnú kartu | 550 | 2021-11-09 | € |
09. 11. 2021 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Kúpa bezdrôtového telefónu 11/21 | 125.15 | 2021-11-09 | € |
09. 11. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 10/21 | 229.86 | 2021-11-09 | € |
09. 11. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o | 35848863 | O2 paušál 10/20 | 170.79 | 2020-11-09 | € |
09. 10. 2024 | Objednávka | Justprint.sk s.r.o. | 47689196 | Propagačné predmety 10/24 | 255.61 | 2024-10-09 | € |
09. 10. 2023 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Kúpna zmluva č. 2430979478 | 432 | 2023-10-09 | € |
09. 10. 2023 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Zmluva o poskytovaní služieb 10/23 | | 2023-10-09 | € |
09. 10. 2023 | Faktúra | MT-SPORT Trading s.r.o. | 52639452 | Stojany na bicykle | 46.11 | 2023-10-09 | € |
09. 10. 2023 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | O2 paušál 09/23 | 354.02 | 2023-10-09 | € |
09. 10. 2023 | Faktúra | iRFP e. K. | DE203459985 | Licenčné poplatky programu FBS 2024 | 395.60 | 2023-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov 09/20_1 | 20 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov 09/20_2 | 40 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov 09/20_3 | 20 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 08.2020) | 74.20 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 08.2020) | 84.59 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 09.2020) | 74.20 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 09.2020) | 84.59 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 08.2020) | 41.48 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | Vzorové ID karty | 22.08 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | BLARO s.r.o. | 46498702 | Kancelárske vybavenie 9/20 | 248.88 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 9/20 | 1007 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 96 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 9/20 | 96 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 9/20 | 2818.60 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 09.2020 | 80 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT | 35549815 | Reoverenie údajov v Registri partnerov verejného sektora 9/20 | 80 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | VMBal s.r.o. | 27774821 | Kúpa kufríka prvej pomoci | 42.60 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 9/20 | 210.60 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 08/20 | 146.70 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - mestská mobilita | 82.80 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto - 09/2020 | 29.35 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Platba za 2. časť vyhotovenia webu idsvychod.sk | 1584 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Webhosting - 20GB | 140.40 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 08.2020 | 200 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 07.2020) | 84.59 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie roll up | 144 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie grafických predmetov | 157.20 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 8/20 | 96 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 08/20_2 | 184.32 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 07.2020 | 200 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 07/20 | 146 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Vypracovanie dokumentácie BOZP | 120 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - marketér | 94.80 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 07.2020) | 41.48 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 8/20 | 210.60 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 4-6/20 | 270 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Priebežné spracovanie účtovnej agendy | 144 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 7/20 | 152.30 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 7/20 | 21.64 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 7/20 | 210.60 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 06/20 | 146 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | ORAVA distribution a.s. | 45621225 | Kuchynské vybavenie | 304.61 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Nábytkové vybavenie kancelárie | 1190.40 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | SleepWalker – Boutiqe Hotel | 898 20 61 733 | Ubytovanie - Wroclav | 79.68 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 09.2020) | 41.48 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov 09/20_4 | 20 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov 09/20_5 | 30 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov 10/20_1 | 40 | 2020-10-09 | € |
09. 10. 2020 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov 10/20_2 | 45 | 2020-10-09 | € |
09. 09. 2024 | Faktúra | Next Team, s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 08/24 | 63.06 | 2024-09-09 | € |
09. 09. 2024 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 09.2024 | 379 | 2024-09-09 | € |
09. 09. 2024 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | O2 paušál 08/24 | 532.79 | 2024-09-09 | € |
09. 09. 2022 | Faktúra | Admirent 4 s.r.o. | 35942541 | Nájomné a zálohy za energie 09/22 | 835.05 | 2022-09-09 | € |
09. 09. 2022 | Objednávka | RS media, s.r.o. | 46157441 | Zabezpečenie online streamu | 384 | 2022-09-09 | € |
09. 09. 2022 | Objednávka | Rádio Prešov s.r.o. | 36767751 | Odvysielanie rádio spotu | 600 | 2022-09-09 | € |
09. 09. 2022 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 09/22_4 | 58.30 | 2022-09-09 | € |
09. 09. 2022 | Objednávka | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Účasť na odbornom seminári | 302.68 | 2022-09-09 | € |
09. 09. 2022 | Objednávka | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Účasť na odbornom seminári | 288.83 | 2022-09-09 | € |
09. 09. 2022 | Objednávka | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Účasť na odbornom seminári | 302.68 | 2022-09-09 | € |
09. 09. 2022 | Objednávka | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Účasť na odbornom seminári | 288.83 | 2022-09-09 | € |
09. 09. 2021 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 09.2021 | 439 | 2021-09-09 | € |
09. 09. 2020 | Objednávka | JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT | 35549815 | Reoverenie údajov v registri partnerov verejného sektora 9/20 | 80 | 2020-09-09 | € |
09. 08. 2024 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 08.2024 | 379 | 2024-08-09 | € |
09. 08. 2024 | Objednávka | WAME s.r.o. | 47394625 | Mapové zobrazenie tarifných zón s prestupmi | 1800 | 2024-08-09 | € |
09. 08. 2023 | Zmluva | Samuel Rozkoš | | Zmluva o dielo | 285 | 2023-08-09 | € |
09. 08. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 8/21 | 100 | 2021-08-09 | € |
09. 07. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 06/21 | 197.40 | 2021-07-09 | € |
09. 07. 2021 | Objednávka | Google Ireland Limited | IE6388047V | Propagácia príspevkov na Youtube | 500 | 2021-07-09 | € |
09. 06. 2023 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 06.2023 | 437 | 2023-06-09 | € |
09. 06. 2023 | Faktúra | Digital River GmbH | DE194149069 | Licencia PDF-XChange Editor Plus | 69 | 2023-06-09 | € |
09. 06. 2023 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 06/23 | 2.99 | 2023-06-09 | € |
09. 06. 2022 | Objednávka | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 35790253 | Ročné predplatné denníka Korzár_2022 | 49.90 | 2022-06-09 | € |
09. 06. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_05 | 100 | 2021-06-09 | € |
09. 06. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_07 | 14.51 | 2021-06-09 | € |
09. 05. 2023 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | O2 paušál 04/23 | 332.58 | 2023-05-09 | € |
09. 05. 2023 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 05.2023 | 472 | 2023-05-09 | € |
09. 05. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 04/22 | 320.74 | 2022-05-09 | € |
09. 05. 2022 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 05/22 | 5.99 | 2022-05-09 | € |
09. 05. 2022 | Objednávka | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | Kúpa mobilného telefónu 05/22 | 739 | 2022-05-09 | € |
09. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_10 | 100 | 2021-05-09 | € |
09. 04. 2024 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 04.2024 | 349 | 2024-04-09 | € |
09. 04. 2024 | Objednávka | WAME s.r.o. | 47394625 | Doména – IDSvýchod.sk na 1 rok_2024 | 21.46 | 2024-04-09 | € |
09. 04. 2024 | Faktúra | WAME s.r.o. | 47394625 | Doména – IDSvýchod.sk na 1 rok_2024 | 21.46 | 2024-04-09 | € |
09. 04. 2024 | Faktúra | Next Team, s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 03/24 | 78.67 | 2024-04-09 | € |
09. 04. 2024 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | O2 paušál 03/24 | 447.93 | 2024-04-09 | € |
09. 04. 2024 | Faktúra | WEBKVALITA, s.r.o. | 46775773 | Oprava notebooku | 340 | 2024-04-09 | € |
09. 04. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 03/22 | 294.30 | 2022-04-09 | € |
09. 04. 2022 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/22 | 23.59 | 2022-04-09 | € |
09. 04. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 03/21 | 184 | 2021-04-09 | € |
09. 03. 2023 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 02/23 | 48.60 | 2023-03-09 | € |
09. 03. 2023 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 1.Q 2023 | 384 | 2023-03-09 | € |
09. 03. 2023 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 03.2023 | 437 | 2023-03-09 | € |
09. 03. 2023 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 02/23 | 398.17 | 2023-03-09 | € |
09. 03. 2023 | Objednávka | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 03/23 – 02/24 | 35.88 | 2023-03-09 | € |
09. 03. 2022 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 03/22 2 | 10.35 | 2022-03-09 | € |
09. 03. 2022 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 03/22 3 | 100 | 2022-03-09 | € |
09. 03. 2022 | Faktúra | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 03/22 | 7.99 | 2022-03-09 | € |
09. 03. 2021 | Faktúra | EkoAuris PLUS, s.r.o. | 44882327 | Služby v oblasti VO | 1260 | 2021-03-09 | € |
09. 03. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o | 35848863 | O2 paušál 02/21 | 184.04 | 2021-03-09 | € |
09. 03. 2021 | Faktúra | EkoAuris PLUS, s.r.o. | 44882327 | Služby v oblasti verejného obstarávania | 1260 | 2021-03-09 | € |
09. 03. 2020 | Zmluva | Peter Lenárt | | Zmluva o vypracovaní návrhu loga spoločnosti IDS Východ, s.r.o. | | 2020-03-09 | € |
09. 02. 2024 | Faktúra | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | PHM 01/24_2 | 147.52 | 2024-02-09 | € |
09. 02. 2024 | Objednávka | PPG DIGITAL Sp. z o.o. | PL5213964144 | Licencia eM Client PRO | 74.13 | 2024-02-09 | € |
09. 02. 2024 | Faktúra | PPG DIGITAL Sp. z o.o. | PL5213964144 | Licencia eM Client PRO | 74.13 | 2024-02-09 | € |
09. 02. 2024 | Objednávka | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | IT príslušenstvo 02/24 | 95.10 | 2024-02-09 | € |
09. 02. 2024 | Faktúra | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | IT príslušenstvo 02/24 | 95.10 | 2024-02-09 | € |
09. 02. 2024 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | O2 paušál 01/24 | 418.15 | 2024-02-09 | € |
09. 02. 2024 | Faktúra | Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o. | 31257402 | Poskytnutie odborných poradenských a konzultačných služieb k žiadosti o NFP 01/24 | 500 | 2024-02-09 | € |
09. 02. 2024 | Faktúra | Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy | 5332601 | Členský príspevok SAOVD za rok 2024 | 1680 | 2024-02-09 | € |
09. 02. 2024 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 02.2024 | 316 | 2024-02-09 | € |
09. 02. 2023 | Zmluva | Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj | 35541016, 37870475 | Dodatok č. 6 k Mandátnej zmluve | 799412 | 2023-02-09 | € |
09. 02. 2023 | Faktúra | Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o. | 31257402 | Poskytnutie odborných poradenských a konzultačných služieb k žiadosti o NFP 01/23 | 500 | 2023-02-09 | € |
09. 02. 2023 | Objednávka | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | Tlač vizitiek | 38.56 | 2023-02-09 | € |
09. 02. 2023 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 02/23_1 | 114.90 | 2023-02-09 | € |
09. 02. 2023 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 01/23, vyúčtovanie splátok za zariadenia | 1336 | 2023-02-09 | € |
09. 02. 2022 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 02/22 1 | 100 | 2022-02-09 | € |
09. 02. 2022 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 02/22 2 | 3.86 | 2022-02-09 | € |
09. 02. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o | 35848863 | O2 paušál 01/21 | 189.04 | 2021-02-09 | € |
09. 01. 2023 | Zmluva | Mesto Košice | 00691135 | Mandátna zmluva | 60000 | 2023-01-09 | € |
09. 01. 2023 | Faktúra | eurobus, a.s. | 36211079 | Kúpa poukážok s kreditom na dopravnú kartu | 120 | 2023-01-09 | € |
09. 01. 2023 | Faktúra | JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT | 35549815 | Reoverenie údajov v Registri partnerov verejného sektora 01/23 | 80 | 2023-01-09 | € |
08. 12. 2023 | Faktúra | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | PHM 11/23_2 | 276.06 | 2023-12-08 | € |
08. 12. 2023 | Faktúra | Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o. | 31257402 | Poskytnutie odborných poradenských a konzultačných služieb k žiadosti o NFP 11/23 | 500 | 2023-12-08 | € |
08. 12. 2023 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 12.2023 | 365 | 2023-12-08 | € |
08. 12. 2021 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 12/21 3 | 194.57 | 2021-12-08 | € |
08. 12. 2021 | Faktúra | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Licencia Thinstuff XP/VS Standard Unlimited | 528 | 2021-12-08 | € |
08. 12. 2021 | Objednávka | Donoci s.r.o. | 47539569 | Stolné lampy | 158.50 | 2021-12-08 | € |
08. 12. 2021 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 12/21_1 | 146.40 | 2021-12-08 | € |
08. 12. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 11.2020) | 108.76 | 2020-12-08 | € |
08. 12. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o | 35848863 | O2 paušál 11/20 | 187.60 | 2020-12-08 | € |
08. 11. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 10/24 | 3.60 | 2024-11-08 | € |
08. 11. 2024 | Faktúra | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | PHM 10/24_1 | 284.83 | 2024-11-08 | € |
08. 11. 2024 | Faktúra | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | PHM 10/24_2 | 1420 | 2024-11-08 | Kč |
08. 11. 2024 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 10.2024 | 820 | 2024-11-08 | € |
08. 11. 2024 | Faktúra | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby – Portál IDS Východ 10/24 | 1428 | 2024-11-08 | € |
08. 11. 2024 | Faktúra | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby – Clearingové centrum IDS Východ 10/24 | 1548 | 2024-11-08 | € |
08. 11. 2024 | Faktúra | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | Softvérové IT služby 10/24 | 64.80 | 2024-11-08 | € |
08. 11. 2024 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 11.2024 | 362 | 2024-11-08 | € |
08. 11. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 11/24 | 156 | 2024-11-08 | € |
08. 11. 2023 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 10/23 | 110.36 | 2023-11-08 | € |
08. 11. 2023 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | O2 paušál 10/23 | 415.77 | 2023-11-08 | € |
08. 11. 2023 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 11.2023 | 365 | 2023-11-08 | € |
08. 11. 2023 | Faktúra | SAD Prešov, a.s. | 36477125 | Nákup poukážok s kreditom na dopravnú kartu | 200 | 2023-11-08 | € |
08. 11. 2022 | Objednávka | AeroJOB, s.r.o. | 50956906 | Poukážka preplatená zo sociálneho fondu | 100 | 2022-11-08 | € |
08. 11. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 11/21 3 | 1145 | 2021-11-08 | € |
08. 11. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Štruktúrovaná kabeláž | 470.40 | 2021-11-08 | € |
08. 11. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 11/21 2 | 100 | 2021-11-08 | € |
08. 10. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 10/24_2 | 100 | 2024-10-08 | € |
08. 10. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 10/24_3 | 58.99 | 2024-10-08 | € |
08. 10. 2021 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 7-9/21 | 348 | 2021-10-08 | € |
08. 10. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie | 55.97 | 2021-10-08 | € |
08. 10. 2021 | Objednávka | Patrik Matis | 50360132 | Prenájom dodávky | 288 | 2021-10-08 | € |
08. 10. 2020 | Zmluva | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Zmluva o úhrade nákladov vynaložených do úpravy predmetu nájmu | 1190.40 | 2020-10-08 | € |
08. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 09/20 | 146.31 | 2020-10-08 | € |
08. 09. 2023 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Licencia Microsoft 365 Business Standard 08/23 | 148.20 | 2023-09-08 | € |
08. 09. 2023 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | O2 paušál 08/23 | 310.26 | 2023-09-08 | € |
08. 09. 2023 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 08/23 | 91.43 | 2023-09-08 | € |
08. 09. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 08/21 | 187.50 | 2021-09-08 | € |
08. 09. 2021 | Faktúra | SIRS - Development, a.s. | 36751804 | Ubytovanie - Rajecké Teplice | 894.90 | 2021-09-08 | € |
08. 08. 2024 | Faktúra | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | Softvérové IT služby 07/24 | 64.80 | 2024-08-08 | € |
08. 08. 2024 | Faktúra | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | PHM 07/24_1 | 134.13 | 2024-08-08 | € |
08. 08. 2024 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 08/24 | 1040.86 | 2024-08-08 | € |
08. 08. 2024 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | O2 paušál 07/24 | 494.14 | 2024-08-08 | € |
08. 08. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 08/24_3 | 100 | 2024-08-08 | € |
08. 08. 2023 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 08.2023 | 395 | 2023-08-08 | € |
08. 08. 2023 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | O2 paušál 07/23 | 324.96 | 2023-08-08 | € |
08. 08. 2022 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 08.2022 | 305 | 2022-08-08 | € |
08. 08. 2022 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 07/22 | 77.77 | 2022-08-08 | € |
08. 08. 2022 | Faktúra | NEO PROGRES, s.r.o. | 36506613 | Ročné predplatné judikatyinfo.sk | 900 | 2022-08-08 | € |
08. 08. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 07/21 | 189.80 | 2021-08-08 | € |
08. 07. 2024 | Faktúra | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | PHM 06/24_1 | 291.75 | 2024-07-08 | € |
08. 07. 2024 | Faktúra | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | PHM 06/24_2 | 171.09 | 2024-07-08 | € |
08. 07. 2024 | Objednávka | 4Home CEE, s.r.o. | 54379431 | Nákupné vozíky 07/24_2 | 92.97 | 2024-07-08 | € |
08. 07. 2024 | Faktúra | 4Home CEE, s.r.o. | 54379431 | Nákupné vozíky 07/24_2 | 92.97 | 2024-07-08 | € |
08. 07. 2024 | Faktúra | VIENALA s.r.o. | 36569321 | Tlač a spracovanie plagátov | 394.80 | 2024-07-08 | € |
08. 07. 2024 | Objednávka | 8 agency s.r.o. | 47851571 | Prenájom priestorov 07/24_1 | 231 | 2024-07-08 | € |
08. 07. 2024 | Faktúra | 8 agency s.r.o. | 47851571 | Prenájom priestorov 07/24_1 | 231 | 2024-07-08 | € |
08. 07. 2024 | Faktúra | JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT | 35549815 | Reoverenie údajov v Registri partnerov verejného sektora 07/24 | 80 | 2024-07-08 | € |
08. 07. 2024 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 07/24 | 1040.86 | 2024-07-08 | € |
08. 07. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 07/24_1 | 100 | 2024-07-08 | € |
08. 07. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 07/24_3 | 33.94 | 2024-07-08 | € |
08. 07. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 06/22 | 334.06 | 2022-07-08 | € |
08. 07. 2022 | Faktúra | Admirent 4 s.r.o. | 35942541 | Nájomné a zálohy za energie 07/22 | 835.05 | 2022-07-08 | € |
08. 07. 2022 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 07.2022 | 270 | 2022-07-08 | € |
08. 07. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 06.2021) | 157.09 | 2021-07-08 | € |
08. 07. 2021 | Faktúra | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Výroba animovaných propagačných videí | 2916 | 2021-07-08 | € |
08. 06. 2023 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 05/23 | 73.91 | 2023-06-08 | € |
08. 06. 2023 | Faktúra | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Softvérové aktualizácie PTV Vissim 07-12/23 | 2040 | 2023-06-08 | € |
08. 06. 2023 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | O2 paušál 05/23 | 327.76 | 2023-06-08 | € |
08. 06. 2023 | Objednávka | Digital River GmbH | DE194149069 | Licencia PDF-XChange Editor Plus | 69 | 2023-06-08 | € |
08. 06. 2022 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 06.2022 | 270 | 2022-06-08 | € |
08. 06. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 05.2021) | 157.09 | 2021-06-08 | € |
08. 06. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 05/21 | 185.18 | 2021-06-08 | € |
08. 06. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_06 | 100 | 2021-06-08 | € |
08. 05. 2024 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 05/24_2 | 1183.50 | 2024-05-08 | € |
08. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_11 | 100 | 2021-05-08 | € |
08. 04. 2022 | Faktúra | CPI Hotels, a.s. | 47116757 | Ubytovanie - Praha | 224.64 | 2022-04-08 | € |
08. 04. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto (03/2021) | 40.01 | 2021-04-08 | € |
08. 03. 2024 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 03.2024 | 316 | 2024-03-08 | € |
08. 03. 2024 | Objednávka | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | Hygienické potreby 03/24 | 207.36 | 2024-03-08 | € |
08. 03. 2024 | Objednávka | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Servis služobného vozidla 03/24 | 467.08 | 2024-03-08 | € |
08. 03. 2022 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 02.2022) | 205.43 | 2022-03-08 | € |
08. 03. 2022 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 03.2022 | 202 | 2022-03-08 | € |
08. 03. 2022 | Objednávka | reMarkable AS | 917352836MVA | Online úložisko 03/22 - 02/23 | 95.88 | 2022-03-08 | € |
08. 03. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 02.2021) | 120.84 | 2021-03-08 | € |
08. 03. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Nákup PC techniky | 100.50 | 2021-03-08 | € |
08. 02. 2023 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 02/23_1 | 114.90 | 2023-02-08 | € |
08. 02. 2023 | Objednávka | REPRESS, spol. s r.o. | 46969951 | Pečiatka IDS Východ | 41.66 | 2023-02-08 | € |
08. 02. 2023 | Faktúra | REPRESS, spol. s r.o. | 46969951 | Pečiatka IDS Východ | 41.66 | 2023-02-08 | € |
08. 02. 2023 | Objednávka | XMATRIX s.r.o. | 46405313 | Prenájom parkovacieho miesta | 240 | 2023-02-08 | € |
08. 02. 2022 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 01.2022) | 181.26 | 2022-02-08 | € |
08. 02. 2022 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 02.2022 | 235 | 2022-02-08 | € |
08. 02. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 01/22 | 269.55 | 2022-02-08 | € |
08. 02. 2021 | Zmluva | Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj | 35541016, 37870475 | Dodatok č. 4 k Mandátnej zmluve zo dňa 21. 10. 2019 | 742302 | 2021-02-08 | € |
08. 02. 2021 | Objednávka | Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov | 1600 | 2021-02-08 | € |
08. 01. 2024 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 4.Q 2023 | 252 | 2024-01-08 | € |
08. 01. 2024 | Faktúra | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | PHM 12/23_1 | 105.51 | 2024-01-08 | € |
08. 01. 2024 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 12.2023) | 240 | 2024-01-08 | € |
08. 01. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 12/23 | 10.46 | 2024-01-08 | € |
08. 01. 2024 | Faktúra | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | PHM 12/23_2 | 136.34 | 2024-01-08 | € |
08. 01. 2024 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 12/23 | 72.55 | 2024-01-08 | € |
08. 01. 2024 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 12/23 | 470 | 2024-01-08 | € |
08. 01. 2024 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 12.2023 | 640 | 2024-01-08 | € |
08. 01. 2024 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | O2 paušál 12/23 | 442.27 | 2024-01-08 | € |
08. 01. 2024 | Faktúra | Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o. | 31257402 | Poskytnutie odborných poradenských a konzultačných služieb k žiadosti o NFP 12/23 | 500 | 2024-01-08 | € |
08. 01. 2024 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Činnosť BOZP technika v obd. 07.-12.2023 | 108 | 2024-01-08 | € |
08. 01. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 01/24 | 9.99 | 2024-01-08 | € |
08. 01. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 01/24 | 156 | 2024-01-08 | € |
08. 01. 2024 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 01/24 | 941.95 | 2024-01-08 | € |
08. 01. 2024 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 12/23 | 3420.40 | 2024-01-08 | € |
08. 01. 2024 | Objednávka | ProFuturion accounting s.r.o. | 36777307 | Daňové poradenstvo 02/2024 | 2732.40 | 2024-01-08 | € |
08. 01. 2021 | Faktúra | NDS, a.s., | 36919001 | Kúpa diaľničnej známky | 50 | 2021-01-08 | € |
08. 01. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 12.2020) | 120.84 | 2021-01-08 | € |
08. 01. 2021 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 144 | 2021-01-08 | € |
08. 01. 2021 | Faktúra | SOŠ technická | 00893340 | Platba za odbornú prehliadku a elektrorevíziu spotrebičov | 126.90 | 2021-01-08 | € |
07. 12. 2023 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 11/23 | 72.28 | 2023-12-07 | € |
07. 12. 2022 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 11/22 | 58.69 | 2022-12-07 | € |
07. 12. 2022 | Objednávka | WEBKVALITA, s.r.o. | 46775773 | Oprava notebooku | 214 | 2022-12-07 | € |
07. 12. 2022 | Faktúra | WEBKVALITA, s.r.o. | 46775773 | Oprava notebooku | 214 | 2022-12-07 | € |
07. 12. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 11.2021) | 181.26 | 2021-12-07 | € |
07. 11. 2024 | Objednávka | WEBKVALITA, s.r.o. | 46775773 | Oprava notebooku 11/24 | 151 | 2024-11-07 | € |
07. 11. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 11/24_3 | 100 | 2024-11-07 | € |
07. 11. 2023 | Objednávka | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Servisná prehliadka služobného vozidla 11/23 | 642.84 | 2023-11-07 | € |
07. 11. 2022 | Faktúra | eurobus, a.s. | 36211079 | Kúpa poukážok s kreditom na dopravnú kartu | 520 | 2022-11-07 | € |
07. 11. 2022 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 10/22 | 56.26 | 2022-11-07 | € |
07. 11. 2022 | Objednávka | IT alarm, spol. s r.o. | 35926252 | Servisný zásah v systéme EZS 11/22 | 42 | 2022-11-07 | € |
07. 10.2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 10/24_2 | 100 | 2024-10-07 | € |
07. 10. 2024 | Faktúra | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | PHM 09/24_1 | 91.94 | 2024-10-07 | € |
07. 10. 2024 | Faktúra | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | PHM 09/24_2 | 159.65 | 2024-10-07 | € |
07. 10. 2024 | Faktúra | Student-eShop.cz s.r.o. | 01713396 | Príslušenstvo k notebooku 10/24 | 2.66 | 2024-10-07 | € |
07. 10. 2024 | Objednávka | Nicoma s.r.o. | 25530542 | Ubytovanie - Slavičín | 6371.20 | 2024-10-07 | Kč |
07. 10. 2024 | Objednávka | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | Účastnícky poplatok na konferenciu „VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2024“ | 561.60 | 2024-10-07 | € |
07. 10. 2024 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 10/24 | 115.40 | 2024-10-07 | € |
07. 10. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 10/24_1 | 100 | 2024-10-07 | € |
07. 10. 2022 | Objednávka | České dráhy, a.s. | 70994226 | Účasť na konferencii "Výluky na železnici" | 69.45 | 2022-10-07 | € |
07. 10. 2022 | Faktúra | Admirent 4 s.r.o. | 35942541 | Nájomné a zálohy za energie 10/22 | 835.05 | 2022-10-07 | € |
07. 10. 2022 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 10.2022 | 303 | 2022-10-07 | € |
07. 10. 2022 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 09/22 | 96.73 | 2022-10-07 | € |
07. 10. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 09.2021) | 169.18 | 2021-10-07 | € |
07. 10. 2021 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 10.2021 | 406 | 2021-10-07 | € |
07. 10. 2021 | Objednávka | Wellness hotel Svornost | 08017476 | Ubytovanie - Harrachov | 139.97 | 2021-10-07 | € |
07. 10. 2021 | Objednávka | Disig, a.s. | 35975946 | Softvérová licencia na kúpu elektronických pečiatok | 30 | 2021-10-07 | € |
07. 10. 2021 | Faktúra | Disig, a.s. | 35975946 | Softvérová licencia na kúpu elektronických pečiatok | 30 | 2021-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Objednávka | Avantage BV dba 2Checkout | NL815605468B01 | Nákup softvérovej licencie eM client | 66.95 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 05.2020) | 41.48 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 06.2020) | 41.48 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 05.2020) | 84.59 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 06.2020) | 84.59 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie vizitiek | 554.40 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 06.2020 | 200 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 05.2020 | 200 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 6/20 | 210.60 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Kúpa hasiaceho prístroja | 62 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Sor - med, s.r.o. | 36865052 | Výkon PZS | 100 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kuchynský stôl | 309.60 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 05/20 | 146.50 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 04.2020) | 41.48 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 04.2020) | 84.59 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | 1 časť. vyhotovenia webu idsvychod.sk | 1584 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 5/20 | 955.20 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 5/20_2 | 948 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 4/20 | 301.20 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 03.2020 | 200 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 04.2020 | 200 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 5/20 | 210.60 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_1 | 944.40 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_2 | 834 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_3 | 789.60 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_4 | 834 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_5 | 936 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_6 | 954 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_7 | 884.40 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_8 | 780 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_9 | 872.40 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_10 | 848.40 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_11 | 960 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 5/20_12 | 657.60 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 03.2020) | 41.48 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 03.2020) | 73.22 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 1-3/20 | 216 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | NAY a.s. | 35739487 | Nákup kávy | 84.39 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | NAY a.s. | 35739487 | Nákup príslušenstva | 59.90 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Servisné práce | 75 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 4/20 | 210.60 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 4/20 | 20.80 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 03/20 | 136.30 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | PEČIATKY – VIZITKY, s.r.o. | 31735347 | Firemné pečiatky | 43.80 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | | Platobný predpis na úhradu správneho poplatku | 25 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Ročná licencia na AutoCad 2020 | 504 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 01.2020 | 200 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 02.2020 | 200 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 04/20 | 151.02 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 3/20 | 20.80 | 2020-10-07 | € |
07. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 6/20 | 21.64 | 2020-10-07 | € |
07. 09. 2023 | Faktúra | PC BUSINESS, spol. s r.o. | 36016772 | Príslušenstvo k dispečerskému systému 08/23_4 | 67.58 | 2023-09-07 | € |
07. 09. 2023 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 09.2023 | 395 | 2023-09-07 | € |
07. 09. 2023 | Faktúra | Euroelectronics.eu Sp. z o.o Sp. K. | 369459764 | Príslušenstvo k dispečerskému systému 08/23_3 | 108.92 | 2023-09-07 | € |
07. 09. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 09/23 | 156 | 2023-09-07 | € |
07. 09. 2023 | Faktúra | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | Príslušenstvo k dispečerskému systému 08/23_5 | 78.70 | 2023-09-07 | € |
07. 09. 2022 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 09/22_1 | 300 | 2022-09-07 | € |
07. 09. 2022 | Objednávka | VV MIX, s.r.o. | 36189626 | Kúpa kancelárskej stoličky | 408.80 | 2022-09-07 | € |
07. 09. 2022 | Faktúra | VV MIX, s.r.o. | 36189626 | Kúpa kancelárskej stoličky | 408.80 | 2022-09-07 | € |
07. 09. 2022 | Objednávka | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | Kancelársky nábytok | 343.80 | 2022-09-07 | € |
07. 09. 2021 | Objednávka | SIRS - Development, a.s. | 36751804 | Ubytovanie - Rajecké Teplice | 894.90 | 2021-09-07 | € |
07. 08. 2024 | Faktúra | Next Team, s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 07/24 | 69.86 | 2024-08-07 | € |
07. 08. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 8/21 2 | 31.14 | 2021-08-07 | € |
07. 07. 2023 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 06/23 | 77.05 | 2023-07-07 | € |
07. 07. 2023 | Faktúra | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | PHM 06/23_1 | 105.13 | 2023-07-07 | € |
07. 07. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 07/22 | 78 | 2022-07-07 | € |
07. 07. 2021 | Faktúra | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - dopravný inžinier | 82.80 | 2021-07-07 | € |
07. 07. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovanie (06.2021) | 40.01 | 2021-07-07 | € |
07. 06. 2024 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 06/24 | 283 | 2024-06-07 | € |
07. 06. 2023 | Objednávka | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Softvérové aktualizácie PTV Vissim 07-12/23 | 2040 | 2023-06-07 | € |
07. 06. 2022 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 05/22 | 64.81 | 2022-06-07 | € |
07. 06. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_04 | 100 | 2021-06-07 | € |
07. 06. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_05 | 100 | 2021-06-07 | € |
07. 05. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 04/24 | 3.60 | 2024-05-07 | € |
07. 05. 2024 | Faktúra | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | PHM 04/24_1 | 315.83 | 2024-05-07 | € |
07. 05. 2024 | Faktúra | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | PHM 04/24_2 | 176.50 | 2024-05-07 | € |
07. 05. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 05/24 | 156 | 2024-05-07 | € |
07. 05. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 05/24 | 9.99 | 2024-05-07 | € |
07. 05. 2024 | Faktúra | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby – Dispečerský a informačný systém IDS Východ 04/24 | 1932 | 2024-05-07 | € |
07. 05. 2024 | Faktúra | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | Softvérové IT služby 04/24 | 64.80 | 2024-05-07 | € |
07. 05. 2024 | Faktúra | Next Team, s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 04/24 | 131 | 2024-05-07 | € |
07. 05. 2024 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 05/24 | 1040.86 | 2024-05-07 | € |
07. 05. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 04.2021) | 140.17 | 2021-05-07 | € |
07. 05. 2021 | Objednávka | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Účastnícky poplatok za konferenciu | 117.60 | 2021-05-07 | € |
07. 05. 2020 | Zmluva | ORID, s.r.o. | 45424462 | Darovacia zmluva | | 2020-05-07 | € |
07. 04. 2022 | Faktúra | CPI Hotels, a.s. | 47116757 | Ubytovanie - Ostrava | 305.98 | 2022-04-07 | € |
07. 03. 2024 | Faktúra | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | PHM 02/24_2 | 312.74 | 2024-03-07 | € |
07. 03. 2024 | Faktúra | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | PHM 02/24_3 | 67.76 | 2024-03-07 | € |
07. 03. 2024 | Faktúra | Next Team, s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 02/24 | 126.24 | 2024-03-07 | € |
07. 03. 2024 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 03/24 | 365.36 | 2024-03-07 | € |
07. 03. 2022 | Faktúra | SK Realitná s.r.o. | 47731893 | Prenájom dodávky | 66 | 2022-03-07 | € |
07. 02. 2022 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 02/22 | 55 | 2022-02-07 | € |
07. 02. 2022 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 02/22 | 255.47 | 2022-02-07 | € |
07. 02. 2020 | Zmluva | Denisa Rozkošová | | Zmluva o vykonaní upratovacích a čistiacich prác | 62.50 | 2020-02-07 | € |
07. 01. 2021 | Objednávka | NDS, a.s., | 36919001 | Diaľničná známka | 50 | 2021-01-07 | € |
07. 01. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 12.2020) | 41.48 | 2021-01-07 | € |
07. 01. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto | 40.01 | 2021-01-07 | € |
06. 12. 2024 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 4.Q 2024 | 612 | 2024-12-06 | € |
06. 12. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 11/24 | 3.60 | 2024-12-06 | € |
06. 12. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 12/24 | 156 | 2024-12-06 | € |
06. 12. 2023 | Zmluva | Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach | 31297838 | Zmluva o vzájomnej spolupráci | | 2023-12-06 | € |
06. 12. 2022 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Vyúčtovanie energií za obdobie 10-12/21 | 1173.43 | 2022-12-06 | € |
06. 12. 2022 | Faktúra | IT alarm, spol. s r.o. | 35926252 | Servisný zásah v systéme EZS 11/22 | 42 | 2022-12-06 | € |
06. 12. 2021 | Faktúra | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | Tlač vizitiek | 112.20 | 2021-12-06 | € |
06. 12. 2021 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 12/21 | 78 | 2021-12-06 | € |
06. 12. 2021 | Objednávka | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Ročný poplatok pre softvér PTV Visum PT Complet_2022 | 11224.80 | 2021-12-06 | € |
06. 11. 2024 | Zmluva | TransData s.r.o. | 52681734 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí servisných služieb a Licenčnej zmluve zo dňa 16.5.2024 | | 2024-11-06 | € |
06. 11. 2024 | Faktúra | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby – Dispečerský a informačný systém IDS Východ 10/24 | 1932 | 2024-11-06 | € |
06. 11. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 11/24_2 | 100 | 2024-11-06 | € |
06. 11. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 11/24_3 | 100 | 2024-11-06 | € |
06. 11. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 11/24_4 | 99.89 | 2024-11-06 | € |
06. 11. 2023 | Zmluva | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | Poistná zmluva - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - Pro Biznis | 694.64 | 2023-11-06 | € |
06. 11. 2023 | Zmluva | Ing. Jozef Kubej JKC | 34376275 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | 9500 | 2023-11-06 | € |
06. 11. 2023 | Faktúra | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | PHM 10/23_3 | 189.96 | 2023-11-06 | € |
06. 11. 2020 | Zmluva | Anna Mária Matejovská, rod. Matejovská | | Zmluva o dielo | 250 | 2020-11-06 | € |
06. 11. 2020 | Zmluva | NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. | 35976853 | Zamestnávateľská zmluva | | 2020-11-06 | € |
06. 11. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 10.2020) | 108.04 | 2020-11-06 | € |
06. 10. 2023 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 3.Q 2023 | 300 | 2023-10-06 | € |
06. 10. 2023 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 09/23 | 83.84 | 2023-10-06 | € |
06. 10. 2023 | Faktúra | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | PHM 09/23_1 | 204.09 | 2023-10-06 | € |
06. 10. 2023 | Faktúra | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | PHM 09/23_2 | 110.06 | 2023-10-06 | € |
06. 10. 2023 | Objednávka | MT-SPORT Trading s.r.o. | 52639452 | Stojany na bicykle | 46.11 | 2023-10-06 | € |
06. 10. 2023 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 10.2023 | 365 | 2023-10-06 | € |
06. 10. 2022 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Účasť na odbornom seminári | 302.68 | 2022-10-06 | € |
06. 10. 2022 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Účasť na odbornom seminári | 288.83 | 2022-10-06 | € |
06. 10. 2022 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Účasť na odbornom seminári | 302.68 | 2022-10-06 | € |
06. 10. 2022 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Účasť na odbornom seminári | 288.83 | 2022-10-06 | € |
06. 10. 2022 | Objednávka | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie | | 2022-10-06 | € |
06. 10. 2022 | Objednávka | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Inštalácia internetu v Prešove | 300 | 2022-10-06 | € |
06. 09. 2024 | Faktúra | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | PHM 08/24_2 | 327.70 | 2024-09-06 | € |
06. 09. 2024 | Faktúra | TYPOPRESS-tlačiareň, s.r.o. | 36200891 | Tlač propagačných materiálov 09/24 | 101.10 | 2024-09-06 | € |
06. 09. 2024 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 09/24 | 1040.86 | 2024-09-06 | € |
06. 09. 2023 | Faktúra | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | PHM 08/23_2 | 182.55 | 2023-09-06 | € |
06. 09. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 09/22 | 9.99 | 2022-09-06 | € |
06. 09. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 09/22 | 78 | 2022-09-06 | € |
06. 09. 2022 | Faktúra | XMATRIX s.r.o. | 46405313 | Prenájom parkovacieho miesta | 210 | 2022-09-06 | € |
06. 09. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 08.2021) | 169.18 | 2021-09-06 | € |
06. 07. 2023 | Faktúra | ZONER, s.r.o. | 35770929 | Certifikát Rapid SSL 06/23 | 34.80 | 2023-07-06 | € |
06. 07. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 07/23 | 156 | 2023-07-06 | € |
06. 07. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 06/23 | 3.60 | 2023-07-06 | € |
06. 07. 2022 | Faktúra | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | Kancelársky nábytok | 290.90 | 2022-07-06 | € |
06. 07. 2022 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 06.2022) | 205.43 | 2022-07-06 | € |
06. 07. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 06/22 | 5.68 | 2022-07-06 | € |
06. 07. 2022 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 2.Q 2022 | 276 | 2022-07-06 | € |
06. 07. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21_3 | 100 | 2021-07-06 | € |
06. 07. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21_4 | 100 | 2021-07-06 | € |
06. 06. 2024 | Faktúra | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | PHM 05/24_1 | 177.95 | 2024-06-06 | € |
06. 06. 2024 | Faktúra | Next Team, s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 05/24 | 175.13 | 2024-06-06 | € |
06. 06. 2024 | Faktúra | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby – Dispečerský a informačný systém IDS Východ 05/24 | 1932 | 2024-06-06 | € |
06. 06. 2024 | Faktúra | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | PHM 05/24_2 | 160.36 | 2024-06-06 | € |
06. 06. 2024 | Faktúra | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | Softvérové IT služby 05/24 | 64.80 | 2024-06-06 | € |
06. 06. 2024 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 05.2024 | 760 | 2024-06-06 | € |
06. 06. 2024 | Objednávka | WAME, s.r.o. | 47394625 | Vyhľadávač dopravných spojení v prímestskej autobusovej doprave – aplikačná 2. časť | 1440 | 2024-06-06 | € |
06. 06. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/24_2 | 100 | 2024-06-06 | € |
06. 06. 2022 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní služieb 06/22 | | 2022-06-06 | € |
06. 06. 2022 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 05.2022) | 205.43 | 2022-06-06 | € |
06. 06. 2022 | Faktúra | Admirent 4 s.r.o. | 35942541 | Nájomné a zálohy za energie 06/22 | 835.05 | 2022-06-06 | € |
06. 05. 2024 | Objednávka | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Servis služobného vozidla 05/24 | 18.60 | 2024-05-06 | € |
06. 05. 2024 | Faktúra | MOTOR-CAR Košice s.r.o. | 36198595 | Servis služobného vozidla 05/24 | 18.60 | 2024-05-06 | € |
06. 05. 2024 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 05/24 | 2766 | 2024-05-06 | € |
06. 05. 2022 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 05.2022 | 270 | 2022-05-06 | € |
06. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_06 | 71.34 | 2021-05-06 | € |
06. 04. 2023 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 03/23 | 300 | 2023-04-06 | € |
06. 04. 2023 | Objednávka | Wame s.r.o. | 47394625 | Doména – IDSvýchod.sk na 1 rok | 15.59 | 2023-04-06 | € |
06. 04. 2022 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 03.2022) | 205.43 | 2022-04-06 | € |
06. 04. 2022 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 04.2022 | 202 | 2022-04-06 | € |
06. 04. 2022 | Objednávka | CPI Hotels, a.s. | 47116757 | Ubytovanie - Praha | 224.64 | 2022-04-06 | € |
06. 04. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Nákup softvéru | 19.99 | 2021-04-06 | € |
06. 04. 2021 | Objednávka | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Mobilný telefón | 360 | 2021-04-06 | € |
06. 04. 2021 | Faktúra | Adobbe - Photography | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 04/21 | 9.99 | 2021-04-06 | € |
06. 04. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 03.2021) | 41.48 | 2021-04-06 | € |
06. 04. 2021 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 144 | 2021-04-06 | € |
06. 04. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 03.2021 | 380 | 2021-04-06 | € |
06. 04. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 03.2021) | 180 | 2021-04-06 | € |
06. 03. 2023 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 03/23 | 377.78 | 2023-03-06 | € |
06. 03. 2023 | Faktúra | Aritzo s.r.o. | 51705681 | Kancelárske vybavenie 03/23_1 | 79.80 | 2023-03-06 | € |
06. 03. 2022 | Objednávka | SK Realitná s.r.o. | 47731893 | Prenájom dodávky | 66 | 2022-03-06 | € |
06. 02. 2024 | Zmluva | Mesto Košice | 00691135 | Mandátna zmluva | 60000 | 2024-02-06 | € |
06. 02. 2024 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 01/24 | 470 | 2024-02-06 | € |
06. 02. 2024 | Faktúra | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | PHM 01/24_1 | 95.08 | 2024-02-06 | € |
06. 02. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 02/24 | 156 | 2024-02-06 | € |
06. 02. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 02/24 | 9.99 | 2024-02-06 | € |
06. 02. 2024 | Faktúra | Next Team, s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 01/24 | 61.18 | 2024-02-06 | € |
06. 02. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Kúpa telefónu - pevná linka | 55 | 2020-02-06 | € |
05. 12. 2024 | Faktúra | Tlačiareň Bardejov, s.r.o. | 36450189 | Tlač propagačných materiálov 11/24 | 428.40 | 2024-12-05 | € |
05. 12. 2024 | Zmluva | Košický samosprávny kraj | 35541016 | Zmluva o poskytnutí dotácie | 10000 | 2024-12-05 | € |
05. 12. 2024 | Zmluva | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 163/2024 | | 2024-12-05 | € |
05. 12. 2024 | Faktúra | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | PHM 11/24_1 | 68.41 | 2024-12-05 | € |
05. 12. 2024 | Faktúra | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby – Portál IDS Východ 11/24 | 1428 | 2024-12-05 | € |
05. 12. 2024 | Faktúra | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby – Dispečerský a informačný systém IDS Východ 11/24 | 1932 | 2024-12-05 | € |
05. 12. 2024 | Faktúra | SoVIS, spol. s r.o. | 00690821 | Služby správy internej siete IDS Východ 11/24 | 759.68 | 2024-12-05 | € |
05. 12. 2024 | Faktúra | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | PHM 11/24_2 | 438.01 | 2024-12-05 | € |
05. 12. 2024 | Faktúra | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby – Clearingové centrum IDS Východ 11/24 | 1548 | 2024-12-05 | € |
05. 12. 2024 | Faktúra | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | Softvérové IT služby 11/24 | 64.80 | 2024-12-05 | € |
05. 12. 2023 | Faktúra | TransData s.r.o. | 35741236 | Dispečerský a informačný systém IDS Východ – ukončenie 2. a 3. etapy | 98508 | 2023-12-05 | € |
05. 12. 2022 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 12/22 | 835.06 | 2022-12-05 | € |
05. 12. 2022 | Faktúra | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilného telefónu 12/22_1 | 379 | 2022-12-05 | € |
05. 12. 2020 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov 11/20_3 | 46.44 | 2020-12-05 | € |
05. 11. 2024 | Objednávka | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | Propagačné predmety s potlačou 11/24_2 | 1797 | 2024-11-05 | € |
05. 11. 2024 | Objednávka | Promo Direct s.r.o. | 24232726 | Propagačné predmety s potlačou 11/24_3 | 305.10 | 2024-11-05 | € |
05. 11. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 11/21 4 | 1106 | 2021-11-05 | € |
05. 11. 2021 | Objednávka | BLARO, s.r.o. | 46498702 | Kancelárske potreby 11/21 1 | 229.13 | 2021-11-05 | € |
05. 11. 2021 | Objednávka | BLARO, s.r.o. | 46498702 | Kancelárske potreby 11/21 2 | 38.40 | 2021-11-05 | € |
05. 10. 2023 | Objednávka | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 10/23 | 2604 | 2023-10-05 | € |
05. 10. 2023 | Objednávka | Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. | 45984751 | Ubytovanie a poskytnuté služby | 2106.20 | 2023-10-05 | € |
05. 10. 2022 | Faktúra | Justprint.sk s.r.o. | 47689196 | Propagačné predmety 09/22 | 72.06 | 2022-10-05 | € |
05. 10. 2022 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 3.Q 2022 | 324 | 2022-10-05 | € |
05. 10. 2022 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 10/22 | 232 | 2022-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | Dominik Fotta | 50062425 | Marketingová konzultácia | 280 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | Alza.cz a.s. | 27082440 | Príslušenstvo na mobilné telefóny | 57.34 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 02.2020) | 41.48 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Práce spojené s nastavením klientského VPN 3/20 | 103.20 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | CarnokyType s.r.o. | 48712656 | Účasť na hodnotiacej komisii | 60 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | Česká asociace organizatoru veřejné dopravy spolek | 71238671 | Členský príspevok | 196 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 3/20 | 60 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 3/20 | 87.10 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 3/20_2 | 1215.80 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | Kúpa plechovej skrine | 163.20 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilného telefónu 3/20 | 350 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 3/20 | 210.60 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 02/20 | 124.04 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 01/20 | 82.16 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Kúpa telefónu - pevná linka | 55.33 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | BLARO s.r.o. | 46498702 | Kancelárske vybavenie 2/20 | 1591.53 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT | 35549815 | Reoverenie údajov v Registri partnerov verejného sektora 2/20 | 80 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilného telefónu 2/20 | 440 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 2/20 | 210.60 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služby poskytovania domény - 01 | 20.16 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služby poskytovania domény - 02 | 59.24 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 02.2020) | 72.50 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Nákup stravných lístkov 2/2020 | 810.80 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 2/20 | 60 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpa mobilného telefónu 2/2020 | 156 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | Tomáš Eisner | 47685871 | Účasť na odbornej hodnotiacej komisii | 60 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | VV MIX, s.r.o. | 36189626 | Nákup kancelárskych kresiel | 2664 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 01.2020) | 41.48 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 01.2020) | 32.03 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | Avantage BV dba 2Checkout | NL815605468B01 | Licencie eM client | 101.95 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 1/20 | 192.32 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie Daňového priznania k dani z príjmu | 154.80 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | Martin Fek | 51343789 | Odmena za účasť v súťaži | 100 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Nájom za zariadenie 1/20 | 210.60 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 10-12/19 | 135 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 11/19 | 33.76 | 2020-10-05 | € |
05. 10. 2020 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 12/19 | 75.99 | 2020-10-05 | € |
05. 09. 2022 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 08/22 | 470 | 2022-09-05 | € |
05. 09. 2022 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 3.Q 2022 | 324 | 2022-09-05 | € |
05. 09. 2021 | Objednávka | ATAK, výrobné družstvo | 00698113 | Firemné tričká s potlačou | 105.60 | 2021-09-05 | € |
05. 09. 2021 | Objednávka | Inared, s.r.o. | 50588788 | Náhradné diely na kolobežky | 32.30 | 2021-09-05 | € |
05. 08. 2024 | Faktúra | Google Ireland Limited | IE6388047V | Propagácia príspevkov na Youtube 07/24_1 | 591.47 | 2024-08-05 | € |
05. 08. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 08/24 | 156 | 2024-08-05 | € |
05. 08. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 08/24 | 9.99 | 2024-08-05 | € |
05. 08. 2024 | Faktúra | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | PHM 07/24_1 | 174.13 | 2024-08-05 | € |
05. 08. 2024 | Objednávka | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | Prenájom reklamných panelov 07/24 | 672 | 2024-08-05 | € |
05. 08. 2024 | Faktúra | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | Prenájom reklamných panelov 07/24 | 672 | 2024-08-05 | € |
05. 08. 2024 | Faktúra | SAD Humenné, a.s. | 36477508 | Činnosti pre integráciu tarifného systému IDS Východ_3 | 2308.80 | 2024-08-05 | € |
05. 08. 2024 | Faktúra | Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť | 36479560 | Činnosti pre integráciu tarifného systému IDS Východ_4 | 2308.80 | 2024-08-05 | € |
05. 08. 2024 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 07.2024 | 700 | 2024-08-05 | € |
05. 08. 2024 | Objednávka | Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC | EU372008134 | Kredit na zasielanie newslettrov 08/24 | 50.34 | 2024-08-05 | € |
05. 08. 2024 | Faktúra | Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC | EU372008134 | Kredit na zasielanie newslettrov 08/24 | 50.34 | 2024-08-05 | € |
05. 08. 2024 | Faktúra | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby – Dispečerský a informačný systém IDS Východ 07/24 | 1932 | 2024-08-05 | € |
05. 08. 2024 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 08/24 | 317.89 | 2024-08-05 | € |
05. 08. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 08/24_2 | 100 | 2024-08-05 | € |
05. 08. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 08/24_3 | 100 | 2024-08-05 | € |
05. 08. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 08/24_4 | 100 | 2024-08-05 | € |
05. 08. 2024 | Objednávka | WAME s.r.o. | 47394625 | Webová kalkulačka ceny lístkov a storno poplatkov v zónovej tarife IDS Východ | 3360 | 2024-08-05 | € |
05. 08. 2022 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 07.2022) | 210 | 2022-08-05 | € |
05. 08. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 07/22 | 3.95 | 2022-08-05 | € |
05. 08. 2022 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 07.2022 + ročné predplatné) | 2936.82 | 2022-08-05 | € |
05. 08. 2022 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 2.Q 2022 | 428.28 | 2022-08-05 | € |
05. 08. 2022 | Objednávka | XMATRIX s.r.o. | 46405313 | Prenájom parkovacieho miesta | 210 | 2022-08-05 | € |
05. 08. 2022 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 08/22_2 | 100 | 2022-08-05 | € |
05. 08. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 07.2021) | 163.74 | 2021-08-05 | € |
05. 08. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Práce spojené s nastavením klientského VPN 7/21 | 28.80 | 2021-08-05 | € |
05. 08. 2021 | Objednávka | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Mobilný telefón | 230 | 2021-08-05 | € |
05. 07. 2022 | Faktúra | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - dopravný technológ | 106.80 | 2022-07-05 | € |
05. 06. 2023 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 2.Q 2023 | 312 | 2023-06-05 | € |
05. 06. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 06/23 | 156 | 2023-06-05 | € |
05. 06. 2023 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 06/23 | 941.95 | 2023-06-05 | € |
05. 06. 2023 | Objednávka | Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC | EU372008134 | Kredit na zasielanie newslettrov 06/23_1 | 47.40 | 2023-06-05 | $ |
05. 06. 2023 | Faktúra | Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC | EU372008134 | Kredit na zasielanie newslettrov 06/23_1 | 47.40 | 2023-06-05 | $ |
05. 05. 2023 | Faktúra | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | Kancelárske vybavenie 05/23 | 93.30 | 2023-05-05 | € |
05. 05. 2023 | Faktúra | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | PHM 04/23_2 | 34.78 | 2023-05-05 | € |
05. 05. 2023 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 04/23 | 49.79 | 2023-05-05 | € |
05. 05. 2023 | Faktúra | Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o. | 31257402 | Poskytnutie odborných poradenských a konzultačných služieb k žiadosti o NFP 04/23 | 500 | 2023-05-05 | € |
05. 05. 2023 | Objednávka | Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC | EU372008134 | Kredit na zasielanie newslettrov 05/23 | 47.40 | 2023-05-05 | $ |
05. 05. 2023 | Faktúra | Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC | EU372008134 | Kredit na zasielanie newslettrov 05/23 | 47.40 | 2023-05-05 | $ |
05. 05. 2022 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 04/22 | 57.54 | 2022-05-05 | € |
05. 05. 2022 | Faktúra | Admirent 4 s.r.o. | 35942541 | Nájomné a zálohy za energie 05/22 | 835.05 | 2022-05-05 | € |
05. 05. 2022 | Faktúra | Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o. | 31257402 | Poskytnutie odborných poradenských a konzultačných služieb | 2000 | 2022-05-05 | € |
05. 05. 2022 | Faktúra | Verifone Payments BV dba 2Checkout | 815605468B01 | Upgrade licencie eM Client | 99 | 2022-05-05 | € |
05. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov | 100 | 2021-05-05 | € |
05. 04. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 03/24 | 3.60 | 2024-04-05 | € |
05. 04. 2024 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 1.Q 2024 | 456 | 2024-04-05 | € |
05. 04. 2024 | Faktúra | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | PHM 03/24_1 | 117.40 | 2024-04-05 | € |
05. 04. 2024 | Faktúra | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | PHM 03/24_2 | 135.45 | 2024-04-05 | € |
05. 04. 2024 | Faktúra | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | PHM 03/24_3 | 54.17 | 2024-04-05 | € |
05. 04. 2024 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 03/24 | 470 | 2024-04-05 | € |
05. 04. 2024 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 03.2024) | 240 | 2024-04-05 | € |
05. 04. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 04/24 | 9.99 | 2024-04-05 | € |
05. 04. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 04/24 | 156 | 2024-04-05 | € |
05. 04. 2024 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 04/24 | 1040.86 | 2024-04-05 | € |
05. 04. 2024 | Faktúra | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | Softvérové IT služby - zriaďovací poplatok | 362.40 | 2024-04-05 | € |
05. 04. 2024 | Faktúra | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | Softvérové IT služby 03/24 | 12.54 | 2024-04-05 | € |
05. 04. 2024 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 03.2024 | 760 | 2024-04-05 | € |
05. 04. 2024 | Faktúra | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | Elektronická diaľničná známka 04/24 – 04/25 | 60 | 2024-04-05 | € |
05. 04. 2023 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 1.Q 2023 | 384 | 2023-04-05 | € |
05. 04. 2023 | Faktúra | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | PHM 03/23_1 | 54.73 | 2023-04-05 | € |
05. 04. 2023 | Faktúra | Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC | EU372008134 | Kredit na zasielanie newslettrov 04/23 | 47.40 | 2023-04-05 | $ |
05. 04. 2023 | Objednávka | Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC | EU372008134 | Kredit na zasielanie newslettrov 04/23 | 47.40 | 2023-04-05 | $ |
05. 04. 2022 | Faktúra | Admirent 4 s.r.o. | 35942541 | Nájomné a zálohy za energie 04/22 | 1530.93 | 2022-04-05 | € |
05. 04. 2022 | Faktúra | NDS, a.s. | 36919001 | Elektronická diaľničná známka 04/22 – 04/23 | 50 | 2022-04-05 | € |
05. 04. 2022 | Objednávka | CPI Hotels, a.s. | 47116757 | Ubytovanie - Ostrava | 305.98 | 2022-04-05 | € |
05. 03. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC technika | 100.50 | 2021-03-05 | € |
05. 02. 2024 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 01/24 | 300 | 2024-02-05 | € |
05. 02. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 01/24 | 4.62 | 2024-02-05 | € |
05. 02. 2024 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 01.2024 | 680 | 2024-02-05 | € |
05. 02. 2024 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 02/24 | 941.95 | 2024-02-05 | € |
05. 02. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 03.2020) | 120.84 | 2021-02-05 | € |
05. 02. 2021 | Faktúra | BLARO, s.r.o. | 46498702 | Nákup kancelárskeho vybavenia | 277.81 | 2021-02-05 | € |
05. 02. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 01.2021) | 120.84 | 2021-02-05 | € |
05. 02. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Práce spojené s nastavením klientského VPN 1/21 | 28.80 | 2021-02-05 | € |
05. 01. 2023 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 12.2022 | 440 | 2023-01-05 | € |
05. 01. 2022 | Faktúra | NAY a.s. | 35739487 | Kúpa drobnej elektroniky 12/21 | 873 | 2022-01-05 | € |
05. 01. 2021 | Faktúra | Adobbe - Photography | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 01/21 | 9.99 | 2021-01-05 | € |
04. 12. 2024 | Faktúra | Next Team, s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 11/24 | 88.91 | 2024-12-04 | € |
04. 12. 2024 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 11/24 | 470 | 2024-12-04 | € |
04. 12. 2023 | Faktúra | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | PHM 11/23_1 | 158.12 | 2023-12-04 | € |
04. 12. 2023 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 4.Q 2023 | 252 | 2023-12-04 | € |
04. 12. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 11/23 | 3.60 | 2023-12-04 | € |
04. 12. 2023 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 11/23 | 470 | 2023-12-04 | € |
04. 12. 2023 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 11/23_1 | 300 | 2023-12-04 | € |
04. 12. 2023 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Tlač propagačných materiálov 11/23 | 12 | 2023-12-04 | € |
04. 12. 2023 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 12/23 | 9.99 | 2023-12-04 | € |
04. 12. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 12/23 | 156 | 2023-12-04 | € |
04. 12. 2023 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 12/23 | 941.95 | 2023-12-04 | € |
04. 12. 2023 | Objednávka | WAME, s.r.o. | 47394625 | Vyhľadávač dopravných spojení v prímestskej autobusovej doprave - grafická časť | 2160 | 2023-12-04 | € |
04. 12. 2023 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 11.2023 | 680 | 2023-12-04 | € |
04. 12. 2021 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 12/21 2 | 599.98 | 2021-12-04 | € |
04. 12. 2020 | Faktúra | Adobbe - Photography | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 12/20 | 9.99 | 2020-12-04 | € |
04. 12. 2020 | Faktúra | Facebook | IE9692928F | Propagácia príspevkov | 70 | 2020-12-04 | € |
04. 11. 2024 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 10/24 | 470 | 2024-11-04 | € |
04. 11. 2024 | Faktúra | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | PHM 10/24_3 | 313.63 | 2024-11-04 | € |
04. 11. 2024 | Faktúra | TransData s.r.o. | 35741236 | Úprava dispečersko - riadiaceho systému IDS Východ | 2700 | 2024-11-04 | € |
04. 11. 2024 | Faktúra | SoVIS, spol. s r.o. | 00690821 | Služby správy internej siete IDS Východ 10/24 | 760.68 | 2024-11-04 | € |
04. 11. 2024 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 11/24 | 1040.86 | 2024-11-04 | € |
04. 11. 2024 | Objednávka | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 11/24 – 10/25 | 119.88 | 2024-11-04 | € |
04. 11. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 11/24 | 9.99 | 2024-11-04 | € |
04. 11. 2024 | Objednávka | PTV MOBILITY POLAND Sp. z o.o. | 521488917 | Odborný seminár v oblasti dopravného modelovania 11/24 | 5232 | 2024-11-04 | zł |
04. 11. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 11/24_1 | 100 | 2024-11-04 | € |
04. 11. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 11/24_1 | 100 | 2024-11-04 | € |
04. 11. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 11/24_2 | 100 | 2024-11-04 | € |
04. 11. 2022 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 3.Q 2022 | 394.02 | 2022-11-04 | € |
04. 11. 2022 | Faktúra | Admirent 4 s.r.o. | 35942541 | Nájomné a zálohy za energie 11/22 | 835.05 | 2022-11-04 | € |
04. 11. 2022 | Faktúra | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Vysielanie reklám | 178.56 | 2022-11-04 | € |
04. 11. 2021 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11/21 | | 2021-11-04 | € |
04. 11. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 10.2021) | 180.05 | 2021-11-04 | € |
04. 11. 2021 | Faktúra | eurobus, a.s. | 36211079 | Kúpa poukážok s kreditom na dopravnú kartu | 550 | 2021-11-04 | € |
04. 11. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 11/21 2 | 260.30 | 2021-11-04 | € |
04. 11. 2020 | Faktúra | Shutterstock, Inc. | 80-0812659 | Ročná licencia na kúpu obrázkov | 299 | 2020-11-04 | € |
04. 11. 2020 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto | 40.01 | 2020-11-04 | € |
04. 10. 2024 | Faktúra | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby - Clearingové centrum IDS Východ 09/24 | 1548 | 2024-10-04 | € |
04. 10. 2024 | Faktúra | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby - Portál IDS Východ 09/24 | 1428 | 2024-10-04 | € |
04. 10. 2024 | Faktúra | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby - Dispečerský a informačný systém IDS Východ 09/24 | 1932 | 2024-10-04 | € |
04. 10. 2024 | Faktúra | TransData s.r.o. | 35741236 | Inštalácia a poskytnutie licencie - Clearingové centrum IDS Východ | 8401.20 | 2024-10-04 | € |
04. 10. 2024 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 10/24 | 1040.86 | 2024-10-04 | € |
04. 10. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 10/24 | 156 | 2024-10-04 | € |
04. 10. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 10/24 | 9.99 | 2024-10-04 | € |
04. 10. 2023 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Licencia Microsoft 365 Business Standard 09/23 | 265.20 | 2023-10-04 | € |
04. 10. 2023 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Licencia Microsoft 365 Business Standard 09/23 | 265.20 | 2023-10-04 | € |
04. 10. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 10/23 | 156 | 2023-10-04 | € |
04. 10. 2023 | Faktúra | ELEX Slovakia s.r.o. | 47579188 | Vybavenie kancelárie 10/23_1 | 273.36 | 2023-10-04 | € |
04. 10. 2023 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 10/23 | 9.99 | 2023-10-04 | € |
04. 10. 2023 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 10/23 | 941.95 | 2023-10-04 | € |
04. 10. 2023 | Objednávka | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | Účastnícky poplatok na konferenciu „VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2023“ | 132 | 2023-10-04 | € |
04. 10. 2023 | Objednávka | Trans World Hotels & Entertainment, a.s. | 64358267 | Ubytovanie - Znojmo | 2112 | 2023-10-04 | Kč |
04. 10. 2023 | Objednávka | Trans World Hotels & Entertainment, a.s. | 64358267 | Ubytovanie – Znojmo | 4224 | 2023-10-04 | Kč |
04. 10. 2023 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 09.2023 | 640 | 2023-10-04 | € |
04. 10. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 10/21 | 1592.65 | 2021-10-04 | € |
04. 10. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 09.2021) | 41.48 | 2021-10-04 | € |
04. 10. 2021 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 9/21 | 204 | 2021-10-04 | € |
04. 10. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 09.2021 | 360 | 2021-10-04 | € |
04. 10. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 10/21 | 9.99 | 2021-10-04 | € |
04. 10. 2021 | Objednávka | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Servis mobilného telefónu | 300 | 2021-10-04 | € |
04. 10. 2021 | Faktúra | Inared, s.r.o. | 50588788 | Náhradné diely na kolobežku | 38.60 | 2021-10-04 | € |
04. 09. 2024 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 3.Q 2024 | 456 | 2024-09-04 | € |
04. 09. 2024 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 08/24 | 470 | 2024-09-04 | € |
04. 09. 2024 | Faktúra | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | PHM 08/24_1 | 110.37 | 2024-09-04 | € |
04. 09. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 09/24 | 156 | 2024-09-04 | € |
04. 09. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 09/24 | 9.99 | 2024-09-04 | € |
04. 09. 2024 | Faktúra | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby – Dispečerský a informačný systém IDS Východ 08/24 | 1932 | 2024-09-04 | € |
04. 09. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 08/24 | 3.60 | 2024-09-04 | € |
04. 09. 2024 | Faktúra | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | Softvérové IT služby 08/24 | 64.80 | 2024-09-04 | € |
04. 09. 2024 | Objednávka | TYPOPRESS-tlačiareň, s.r.o. | 36200891 | Tlač propagačných materiálov 09/24 | 101.10 | 2024-09-04 | € |
04. 09. 2024 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 08.2024) | 240 | 2024-09-04 | € |
04. 09. 2024 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 08.2024 | 700 | 2024-09-04 | € |
04. 09. 2023 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 09/23 | 9.99 | 2023-09-04 | € |
04. 09. 2023 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 08/23 | 470 | 2023-09-04 | € |
04. 09. 2023 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 3.Q 2023 | 300 | 2023-09-04 | € |
04. 09. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 08/23 | 5.09 | 2023-09-04 | € |
04. 09. 2023 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 08/23 | 700 | 2023-09-04 | € |
04. 09. 2023 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 08.2023 | 480 | 2023-09-04 | € |
04. 09. 2023 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 09/23 | 941.95 | 2023-09-04 | € |
04. 09. 2021 | Objednávka | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Mobilný telefón | 290 | 2021-09-04 | € |
04. 09. 2021 | Faktúra | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Mobilný telefón | 290 | 2021-09-04 | € |
04. 09. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Parkovanie (08.2021) | 40.01 | 2021-09-04 | € |
04. 08. 2023 | Faktúra | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | PHM 07/23_1 | 163.75 | 2023-08-04 | € |
04. 08. 2023 | Faktúra | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | PHM 07/23_2 | 115.37 | 2023-08-04 | € |
04. 08. 2023 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 07.2023 | 620 | 2023-08-04 | € |
04. 08. 2022 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 08/22_1 | 80 | 2022-08-04 | € |
04. 08. 2021 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Zriadenie P.O.Box-u na 6 mesiacov | 63.20 | 2021-08-04 | € |
04. 08. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 8/21 | 100 | 2021-08-04 | € |
04. 07. 2024 | Objednávka | 4Home CEE, s.r.o. | 54379431 | Nákupné vozíky 07/24_1 | 92.97 | 2024-07-04 | € |
04. 07. 2024 | Faktúra | 4Home CEE, s.r.o. | 54379431 | Nákupné vozíky 07/24_1 | 92.97 | 2024-07-04 | € |
04. 07. 2024 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 07/24_1 | 240.50 | 2024-07-04 | € |
04. 07. 2024 | Faktúra | VIENALA s.r.o. | 36569321 | Tlač a spracovanie letákov | 889.20 | 2024-07-04 | € |
04. 07. 2024 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 06.2024 | 720 | 2024-07-04 | € |
04. 07. 2024 | Objednávka | 3b, s.r.o. | 36513148 | Kúpa oblečenia za účelom propagácie | 787.20 | 2024-07-04 | € |
04. 07. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 07/24_2 | 100 | 2024-07-04 | € |
04. 07. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 07/24_2 | 100 | 2024-07-04 | € |
04. 07. 2022 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 06.2022 | 360 | 2022-07-04 | € |
04. 07. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 07/22 | 9.99 | 2022-07-04 | € |
04. 07. 2022 | Objednávka | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - dopravný technológ | 106.80 | 2022-07-04 | € |
04. 06. 2024 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Kúpna zmluva č. 2440694503 | 672 | 2024-06-04 | € |
04. 06. 2024 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 06/24 | 1040.86 | 2024-06-04 | € |
04. 06. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_03 | 100 | 2021-06-04 | € |
04. 06. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_04 | 100 | 2021-06-04 | € |
04. 05. 2023 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 05/23 | 9.99 | 2023-05-04 | € |
04. 05. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 05/23 | 156 | 2023-05-04 | € |
04. 05. 2023 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 04.2023 | 480 | 2023-05-04 | € |
04. 05. 2022 | Objednávka | Verifone Payments BV dba 2Checkout | 815605468B01 | Upgrade licencie eM Client | 99 | 2022-05-04 | € |
04. 05. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto (04./2021) | 40.01 | 2021-05-04 | € |
04. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_11 | 100 | 2021-05-04 | € |
04. 05. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Tvrdené sklo na telefón | 29.95 | 2021-05-04 | € |
04. 04. 2022 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 1.Q 2022 | 408 | 2022-04-04 | € |
04. 04. 2022 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 03.2022 | 440 | 2022-04-04 | € |
04. 04. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 04/22 | 9.99 | 2022-04-04 | € |
04. 04. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 04/22 | 78 | 2022-04-04 | € |
04. 04. 2022 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Prevádzkovanie P.O.Boxu 2022 | 79 | 2022-04-04 | € |
04. 03. 2024 | Zmluva | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2024/ŽT/IT | | 2024-03-04 | € |
04. 03. 2024 | Faktúra | VISO TRADE s.r.o. | 26108321 | Príslušenstvo k dispečerskému systému 02/24 | 115.84 | 2024-03-04 | € |
04. 03. 2024 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 02/24 | 600 | 2024-03-04 | € |
04. 03. 2024 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 02/24 | 470 | 2024-03-04 | € |
04. 03. 2024 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 02.2024) | 240 | 2024-03-04 | € |
04. 03. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 02/24 | 3.72 | 2024-03-04 | € |
04. 03. 2024 | Faktúra | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | PHM 02/24_1 | 322.11 | 2024-03-04 | € |
04. 03. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 03/24 | 9.99 | 2024-03-04 | € |
04. 03. 2024 | Faktúra | XMATRIX s.r.o. | 46405313 | Prenájom parkovacieho miesta | 240 | 2024-03-04 | € |
04. 03. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 03/24 | 156 | 2024-03-04 | € |
04. 03. 2024 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 03/24 | 1040.86 | 2024-03-04 | € |
04. 03. 2024 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 02.2024 | 780 | 2024-03-04 | € |
04. 03. 2022 | Faktúra | Inared, s.r.o. | 50588788 | Náhradné diely na kolobežku | 43.10 | 2022-03-04 | € |
04. 02. 2024 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Licencia Microsoft 365 Business Standard 02/24 | 149.76 | 2024-02-04 | € |
04. 02. 2021 | Faktúra | AVANCE UM s.r.o. | 44622961 | Nákup hygienických potrieb a vybavenia | 243.72 | 2021-02-04 | € |
04. 02. 2021 | Objednávka | BLARO s.r.o. | 46498702 | Kancelárske vybavenie | 277.81 | 2021-02-04 | € |
04. 02. 2020 | Objednávka | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilného telefónu 2/20 | 440 | 2020-02-04 | € |
04. 01. 2022 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 12/21 | 228 | 2022-01-04 | € |
04. 01. 2022 | Faktúra | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | Batohy na notebooky | 81 | 2022-01-04 | € |
03. 12. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 12/24 | 9.99 | 2024-12-03 | € |
03. 12. 2024 | Faktúra | WAME s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 11.2024) | 240 | 2024-12-03 | € |
03. 12. 2021 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Licencia na používanie softvéru pre modelovanie technológie verejnej osobnej dopravy | 20256.60 | 2021-12-03 | € |
03. 12. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 11.2021) | 41.48 | 2021-12-03 | € |
03. 12. 2021 | Objednávka | SPO-Ba s.r.o. | 47995947 | Stojany na dezinfekciu | 104.94 | 2021-12-03 | € |
03. 12. 2021 | Faktúra | SPO-Ba s.r.o. | 47995947 | Stojany na dezinfekciu | 104.94 | 2021-12-03 | € |
03. 12. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 12/21 1 | 100 | 2021-12-03 | € |
03. 12. 2020 | Objednávka | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | Vybavenie k PC | 115 | 2020-12-03 | € |
03. 12. 2020 | Faktúra | Facebook | IE9692928F | Propagácia príspevkov 11/20_2 | 70 | 2020-12-03 | € |
03. 11. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 10/23 | 3.60 | 2023-11-03 | € |
03. 11. 2023 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 3.Q 2023 | 164.82 | 2023-11-03 | € |
03. 11. 2023 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 10/23 | 470 | 2023-11-03 | € |
03. 11. 2023 | Faktúra | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | PHM 10/23_2 | 150.89 | 2023-11-03 | € |
03. 11. 2023 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 10.2023) | 240 | 2023-11-03 | € |
03. 11. 2023 | Objednávka | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 11/23 – 10/24 | 119.88 | 2023-11-03 | € |
03. 11. 2023 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 11/23 | 941.95 | 2023-11-03 | € |
03. 11. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 11/23 | 156 | 2023-11-03 | € |
03. 11. 2023 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 10.2023 | 660 | 2023-11-03 | € |
03. 11. 2023 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 11/23 | 9.99 | 2023-11-03 | € |
03. 11. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 11/22 | 9.99 | 2022-11-03 | € |
03. 11. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie kanc. KE/PO 11/22 | 156 | 2022-11-03 | € |
03. 11. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 10.2021) | 41.48 | 2021-11-03 | € |
03. 11. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 11/21 1 | 100 | 2021-11-03 | € |
03. 11. 2021 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Kúpa hasiaceho prístroja 11/21 1 | 401.40 | 2021-11-03 | € |
03. 11. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Kancelárske potreby 11/21 3 | 485.66 | 2021-11-03 | € |
03. 11. 2020 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Kúpna zmluva č. 2400224520 | 120 | 2020-11-03 | € |
03. 11. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 10.2020) | 41.48 | 2020-11-03 | € |
03. 11. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 10.2020 | 120 | 2020-11-03 | € |
03. 10. 2024 | Faktúra | Google Ireland Limited | IE6388047V | Propagácia príspevkov na Youtube 09/24_1 | 75.93 | 2024-10-03 | € |
03. 10. 2024 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 3.Q 2024 | 456 | 2024-10-03 | € |
03. 10. 2024 | Faktúra | Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC | EU372008134 | Kredit na zasielanie newslettrov 09/24 | 352.39 | 2024-10-03 | € |
03. 10. 2024 | Faktúra | Next Team, s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 09/24 | 100.69 | 2024-10-03 | € |
03. 10. 2024 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 10/24 | 492.80 | 2024-10-03 | € |
03. 10. 2024 | Objednávka | Student-eShop.cz s.r.o. | 01713396 | Príslušenstvo k notebooku 10/24 | 2.66 | 2024-10-03 | € |
03. 10. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 09/24 | 3.60 | 2024-10-03 | € |
03. 10. 2024 | Faktúra | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | Softvérové IT služby 09/24 | 64.80 | 2024-10-03 | € |
03. 10. 2024 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 09/24 | 300 | 2024-10-03 | € |
03. 10. 2024 | Objednávka | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Účasť na odbornom seminári 10/24_1 | 9200 | 2024-10-03 | Kč |
03. 10. 2024 | Objednávka | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Účasť na odbornom seminári 10/24_2 | 9200 | 2024-10-03 | Kč |
03. 10. 2024 | Objednávka | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Účasť na odbornom seminári 10/24_3 | 9200 | 2024-10-03 | Kč |
03. 10. 2024 | Objednávka | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Účasť na odbornom seminári 10/24_4 | 9200 | 2024-10-03 | Kč |
03. 10. 2024 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 09.2024 | 740 | 2024-10-03 | € |
03. 10. 2024 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 09/24 | 470 | 2024-10-03 | € |
03. 10. 2022 | Faktúra | MARK MEDIA s.r.o. | 36591491 | Odvysielanie reklamy v Rádiu Košice | 2419.20 | 2022-10-03 | € |
03. 10. 2022 | Faktúra | WEBKVALITA, s.r.o. | 46775773 | Oprava notebooku | 108 | 2022-10-03 | € |
03. 10. 2022 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 09/22_2 | 300 | 2022-10-03 | € |
03. 10. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 09/22 | 7.50 | 2022-10-03 | € |
03. 10. 2022 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 09.2022) | 210 | 2022-10-03 | € |
03. 10. 2022 | Faktúra | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | Účastnícky poplatok za konferenciu „VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2022“ | 228 | 2022-10-03 | € |
03. 10. 2022 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 09.2022 | 420 | 2022-10-03 | € |
03. 10. 2022 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 09/22_3 | 144 | 2022-10-03 | € |
03. 10. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 10/22 | 78 | 2022-10-03 | € |
03. 10. 2022 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 10/22 | 232 | 2022-10-03 | € |
03. 10. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 10/22 | 9.99 | 2022-10-03 | € |
03. 10. 2022 | Faktúra | SME media s.r.o. | 36574147 | Odvysielanie rádio spotu | 720 | 2022-10-03 | € |
03. 10. 2022 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 09/22 | 470 | 2022-10-03 | € |
03. 09. 2024 | Faktúra | Google Ireland Limited | IE6388047V | Propagácia príspevkov na Youtube 07/24_2 | 189.10 | 2024-09-03 | € |
03. 09. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 09/24_1 | 100 | 2024-09-03 | € |
03. 09. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 09/24_2 | 62.07 | 2024-09-03 | € |
03. 09. 2022 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 08.2022 | 400 | 2022-09-03 | € |
03. 09. 2022 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 08.2022) | 210 | 2022-09-03 | € |
03. 09. 2022 | Faktúra | DT - SMART s.r.o. | 46777555 | Občerstvenie – Workshop IDS Východ | 670.10 | 2022-09-03 | € |
03. 09. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 08.2021) | 41.48 | 2021-09-03 | € |
03. 09. 2021 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 8/21 | 204 | 2021-09-03 | € |
03. 08. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 07/23 | 3.60 | 2023-08-03 | € |
03. 08. 2023 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 2.Q 2023 | 276.90 | 2023-08-03 | € |
03. 08. 2023 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 07/23 | 78.43 | 2023-08-03 | € |
03. 08. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 08/23 | 156 | 2023-08-03 | € |
03. 08. 2023 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 08/23 | 9.99 | 2023-08-03 | € |
03. 08. 2023 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 08/23 | 941.95 | 2023-08-03 | € |
03. 08. 2023 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Licencia Microsoft 365 Business Standard 07/23 | 2964 | 2023-08-03 | € |
03. 08. 2022 | Faktúra | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | Kancelársky nábytok | 358 | 2022-08-03 | € |
03. 08. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 08/22 | 9.99 | 2022-08-03 | € |
03. 08. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 08/22 | 78 | 2022-08-03 | € |
03. 08. 2022 | Objednávka | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | Kúpa kávovaru | 569.10 | 2022-08-03 | € |
03. 08. 2022 | Faktúra | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | Kúpa kávovaru | 569.10 | 2022-08-03 | € |
03. 08. 2022 | Objednávka | NEO PROGRES, s.r.o. | 36506613 | Ročné predplatné judikatyinfo.sk | 900 | 2022-08-03 | € |
03. 08. 2022 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 07.2022 | 420 | 2022-08-03 | € |
03. 08. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 07.2021) | 41.48 | 2021-08-03 | € |
03. 08. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Práce spojené s nastavením klientského VPN 7/21 | 28.80 | 2021-08-03 | € |
03. 08. 2021 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 7/21 | 341.64 | 2021-08-03 | € |
03. 08. 2021 | Faktúra | Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto | 52681734 | Kurz prvej pomoci | 25 | 2021-08-03 | € |
03. 07. 2024 | Faktúra | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby – Dispečerský a informačný systém IDS Východ 06/24 | 1932 | 2024-07-03 | € |
03. 07. 2024 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 2.Q 2024 | 420 | 2024-07-03 | € |
03. 07. 2024 | Faktúra | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | Softvérové IT služby 06/24 | 64.80 | 2024-07-03 | € |
03. 07. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 07/24 | 156 | 2024-07-03 | € |
03. 07. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 07/24 | 9.99 | 2024-07-03 | € |
03. 07. 2024 | Objednávka | VIENALA s.r.o. | 36569321 | Tlač a spracovanie letákov | 889.20 | 2024-07-03 | € |
03. 07. 2024 | Objednávka | VIENALA s.r.o. | 36569321 | Tlač a spracovanie plagátov | 394.80 | 2024-07-03 | € |
03. 07. 2023 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 2.Q 2023 | 312 | 2023-07-03 | € |
03. 07. 2023 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 06.2023) | 240 | 2023-07-03 | € |
03. 07. 2023 | Faktúra | Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC | EU372008134 | Kredit na zasielanie newslettrov 06/23_2 | 312 | 2023-07-03 | $ |
03. 07. 2023 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 07/23 | 9.99 | 2023-07-03 | € |
03. 07. 2023 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 06/23 | 470 | 2023-07-03 | € |
03. 07. 2023 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 06.2023 | 540 | 2023-07-03 | € |
03. 07. 2023 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 07/23 | 941.95 | 2023-07-03 | € |
03. 07. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21 | 74.19 | 2021-07-03 | € |
03. 06. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 05/24 | 3.60 | 2024-06-03 | € |
03. 06. 2024 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 05/24 | 470 | 2024-06-03 | € |
03. 06. 2024 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 05.2024) | 240 | 2024-06-03 | € |
03. 06. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 06/24 | 156 | 2024-06-03 | € |
03. 06. 2024 | Faktúra | Adobe System Software | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 06/24 | 9.99 | 2024-06-03 | € |
03. 06. 2024 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Softvérová licencia 06/24 | 182.88 | 2024-06-03 | € |
03. 06. 2021 | Faktúra | NEO PROGRES, s.r.o. | 36506613 | Ročné predplatné judikatyinfo.sk | 900 | 2021-06-03 | € |
03. 06. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_02 | 100 | 2021-06-03 | € |
03. 05. 2024 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 04.2024) | 240 | 2024-05-03 | € |
03. 05. 2024 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 05/24_1 | 2426 | 2024-05-03 | € |
03. 05. 2024 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 04/24 | 639.60 | 2024-05-03 | € |
03. 05. 2024 | Faktúra | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 30810710 | Technické normy STN 73 6102 a STN 73 6110 | 88.53 | 2024-05-03 | € |
03. 05. 2024 | Objednávka | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 30810710 | Technické normy STN 73 6102 a STN 73 6110 | 88.53 | 2024-05-03 | € |
03. 05. 2024 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 04/24 | 470 | 2024-05-03 | € |
03. 05. 2024 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 04.2024 | 720 | 2024-05-03 | € |
03. 05. 2023 | Objednávka | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | Kancelárske vybavenie 05/23 | 93.30 | 2023-05-03 | € |
03. 05. 2023 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 05/23 | 941.95 | 2023-05-03 | € |
03. 05. 2022 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 1.Q 2022 | 9.30 | 2022-05-03 | € |
03. 05. 2022 | Faktúra | 8 agency s.r.o. | 47851571 | Občerstvenie – SAOVD 2022 | 364.20 | 2022-05-03 | € |
03. 05. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 05/22 | 78 | 2022-05-03 | € |
03. 05. 2022 | Objednávka | TBD Group s.r.o. | 47422025 | Ubytovanie - Bratislava | 129.56 | 2022-05-03 | € |
03. 05. 2022 | Objednávka | EuroAgentur Hotels & Travel a.s. | 27361861 | Ubytovanie - Hradec Králové | 387.76 | 2022-05-03 | € |
03. 05. 2022 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 04.2022 | 380 | 2022-05-03 | € |
03. 05. 2021 | Faktúra | Adobbe - Photography | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 05/21 | 9.99 | 2021-05-03 | € |
03. 05. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 04.2021) | 41.48 | 2021-05-03 | € |
03. 05. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Práce spojené s nastavením klientského VPN | 24 | 2021-05-03 | € |
03. 05. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov | 100 | 2021-05-03 | € |
03. 05. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 04.2021 | 360 | 2021-05-03 | € |
03. 05. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 4/21 | 40.60 | 2021-05-03 | € |
03. 05. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 05.2021) | 157.09 | 2021-05-03 | € |
03. 05. 2021 | Objednávka | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Tvrdené sklo na telefón | 29.95 | 2021-05-03 | € |
03. 04. 2024 | Zmluva | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Dohoda o ochrane a utajení dôverných informácií | | 2024-04-03 | € |
03. 04. 2023 | Faktúra | IGMARKO, s.r.o. | 46172564 | Školenie vodičov referentských vozidiel | 510 | 2023-04-03 | € |
03. 04. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 03/23 | 5.33 | 2023-04-03 | € |
03. 04. 2023 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 03/23 | 470 | 2023-04-03 | € |
03. 04. 2023 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 03.2023) | 240 | 2023-04-03 | € |
03. 04. 2023 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 03.2023 | 520 | 2023-04-03 | € |
03. 04. 2023 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 04/23 | 9.99 | 2023-04-03 | € |
03. 04. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 04/23 | 156 | 2023-04-03 | € |
03. 04. 2023 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 04/23 | 941.95 | 2023-04-03 | € |
03. 04. 2023 | Objednávka | NDS, a.s. | 35919001 | Elektronická diaľničná známka 04/23 – 04/24 | 60 | 2023-04-03 | € |
03. 04. 2023 | Faktúra | NDS, a.s. | 35919001 | Elektronická diaľničná známka 04/23 – 04/24 | 60 | 2023-04-03 | € |
03. 04. 2023 | Faktúra | Verifone Payments BV dba 2Checkout | 815605468B01 | Licencia Total Commander 03/24 | 63 | 2023-04-03 | € |
03. 04. 2021 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie propagačného materiálu | 636 | 2021-04-03 | € |
03. 03. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 02/23 | 7.72 | 2023-03-03 | € |
03. 03. 2023 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 03/23 | 9.99 | 2023-03-03 | € |
03. 03. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 03/23 | 156 | 2023-03-03 | € |
03. 03. 2023 | Faktúra | XMATRIX s.r.o. | 46405313 | Prenájom parkovacieho miesta | 240 | 2023-03-03 | € |
03. 03. 2023 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 03/23 | 941.95 | 2023-03-03 | € |
03. 03. 2023 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 02.2023 | 480 | 2023-03-03 | € |
03. 03. 2022 | Faktúra | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | Tlač informačných tabuliek | 84 | 2022-03-03 | € |
03. 03. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Nákup PC techniky | 2210.80 | 2021-03-03 | € |
03. 03. 2020 | Objednávka | Alza.cz a.s. | 27082440 | Príslušenstvo na mobilné telefóny | 57.34 | 2020-03-03 | € |
03. 03. 2020 | Objednávka | Česká asociace organizatoru veřejné dopravy spolek | 71238671 | Členský príspevok | 196 | 2020-03-03 | € |
03. 02. 2023 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 4.Q 2022 | 466.98 | 2023-02-03 | € |
03. 02. 2023 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 01.2023) | 240 | 2023-02-03 | € |
03. 02. 2023 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 02/23 | 941.95 | 2023-02-03 | € |
03. 02. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 02/23 | 156 | 2023-02-03 | € |
03. 02. 2023 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 02/23 | 9.99 | 2023-02-03 | € |
03. 02. 2023 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Prevádzkovanie P.O.Boxu 2023 | 86.90 | 2023-02-03 | € |
03. 02. 2023 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie daňových priznaní 2022 | 334.80 | 2023-02-03 | € |
03. 02. 2023 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 01.2023 | 620 | 2023-02-03 | € |
03. 02. 2021 | Faktúra | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Nákup vybavenia do kancelárie | 119.94 | 2021-02-03 | € |
03. 02. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Práce spojené s nastavením klientského VPN 1/21 | 28.80 | 2021-02-03 | € |
03. 01. 2023 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 4.Q 2022 | 348 | 2023-01-03 | € |
03. 01. 2023 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 01/23 | 9.99 | 2023-01-03 | € |
03. 01. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 01/23 | 156 | 2023-01-03 | € |
03. 01. 2023 | Faktúra | Admirent 2 s.r.o. | 50719645 | Nájomné a zálohy za energie 01/23 | 835.06 | 2023-01-03 | € |
03. 01. 2022 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 12/21_1 | 7388 | 2022-01-03 | € |
03. 01. 2022 | Faktúra | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Propagácia príspevkov na sociálnych sieťach | 3600 | 2022-01-03 | € |
03. 01. 2022 | Faktúra | Promiseo, s.r.o. | 44930747 | Audiovizuálny spot | 2250 | 2022-01-03 | € |
03. 01. 2022 | Faktúra | JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT | 35549815 | Reoverenie údajov v Registri partnerov verejného sektora 12/21 | 80 | 2022-01-03 | € |
03. 01. 2022 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 12.2021) | 41.48 | 2022-01-03 | € |
03. 01. 2022 | Faktúra | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | 48059528 | Multisport karty v mesiaci 12.2021 | 110.42 | 2022-01-03 | € |
03. 01. 2022 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 12/21 2 | 599.98 | 2022-01-03 | € |
03. 01. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 12/21 | 3.71 | 2022-01-03 | € |
03. 01. 2022 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Činnosť BOZP technika v obd. 07.-12.2021 | 108 | 2022-01-03 | € |
03. 01. 2022 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 12/21 | 470 | 2022-01-03 | € |
03. 01. 2022 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 12.2021 | 320 | 2022-01-03 | € |
03. 01. 2022 | Objednávka | NAY a.s. | 35739487 | Kúpa drobnej elektroniky 12/21 | 873 | 2022-01-03 | € |
03. 01. 2022 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 12/21 | 84.17 | 2022-01-03 | € |
03. 01. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 12/21 | 288.60 | 2022-01-03 | € |
03. 01. 2022 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 12.2021) | 180 | 2022-01-03 | € |
03. 01. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 01/22 | 9.99 | 2022-01-03 | € |
03. 01. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 01/22 | 78 | 2022-01-03 | € |
03. 01. 2022 | Objednávka | ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o. | 47136863 | PCR testovanie | 36.90 | 2022-01-03 | € |
03. 01. 2022 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 01.2022) | 181.26 | 2022-01-03 | € |
03. 01. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 12.2020 | 160 | 2021-01-03 | € |
02. 12. 2024 | Faktúra | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 11/24_5 | 100 | 2024-12-02 | € |
02. 12. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 11/22 | 4.22 | 2022-12-02 | € |
02. 12. 2022 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 11/22 | 470 | 2022-12-02 | € |
02. 12. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 12/22 | 9.99 | 2022-12-02 | € |
02. 12. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 12/22 | 156 | 2022-12-02 | € |
02. 12. 2022 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 11.2022 | 520 | 2022-12-02 | € |
02. 12. 2022 | Objednávka | Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. | 53000064 | Rekonštrukcia kancelárskeho priestoru | 7652.73 | 2022-12-02 | € |
02. 12. 2022 | Objednávka | Daniel Čudejko - MOBILLAND | 44867875 | Kúpa mobilného telefónu 12/22_1 | 379 | 2022-12-02 | € |
02. 12. 2021 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 11/21 | 16.42 | 2021-12-02 | € |
02. 12. 2021 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 11/21 | 228 | 2021-12-02 | € |
02. 12. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 11.2021 | 640 | 2021-12-02 | € |
02. 12. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 12/21 | 9.99 | 2021-12-02 | € |
02. 12. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 12.2021) | 181.26 | 2021-12-02 | € |
02. 12. 2021 | Objednávka | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | Tlač vizitiek | 112.20 | 2021-12-02 | € |
02. 12. 2021 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Vodný filter, odpvápňovač | 20.02 | 2021-12-02 | € |
02. 12. 2021 | Faktúra | LAVZEN s.r.o. | 06632726 | Ubytovanie - Olomouc | 312 | 2021-12-02 | € |
02. 12. 2021 | Objednávka | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 12/21 - 11/22 | 119.88 | 2021-12-02 | € |
02. 12. 2020 | Faktúra | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | Nákup vybavenia k PC | 115 | 2020-12-02 | € |
02. 12. 2020 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 11.2020 | 140 | 2020-12-02 | € |
02. 12. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 11.2020) | 41.48 | 2020-12-02 | € |
02. 12. 2020 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto | 40.01 | 2020-12-02 | € |
02. 11. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 10/22, internetové pripojenie PO 10/22, inštalácia internetu | 382.03 | 2022-11-02 | € |
02. 11. 2022 | Faktúra | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Vysielanie reklám | 1607.04 | 2022-11-02 | € |
02. 11. 2022 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 10.2022 | 440 | 2022-11-02 | € |
02. 11. 2022 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 10.2022) | 210 | 2022-11-02 | € |
02. 11. 2022 | Faktúra | Shutterstock, Inc. | 80-0812659 | Ročná licencia na kúpu obrázkov | 299 | 2022-11-02 | € |
02. 11. 2021 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internet, pevná linka 10/21 | 406.85 | 2021-11-02 | € |
02. 11. 2021 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 10/21 | 259.44 | 2021-11-02 | € |
02. 11. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 11/21 | 9.99 | 2021-11-02 | € |
02. 11. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 11.2021) | 181.26 | 2021-11-02 | € |
02. 11. 2021 | Objednávka | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Kúpa bezdrôtového telefónu 11/21 | 125.15 | 2021-11-02 | € |
02. 11. 2021 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 11/21 | 78 | 2021-11-02 | € |
02. 11. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 11/21 2 | 100 | 2021-11-02 | € |
02. 11. 2021 | Objednávka | Filip Šamaj | 46329722 | Kúpa hasiaceho prístroja 11/21 2 | 38 | 2021-11-02 | € |
02. 11. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 10.2021 | 480 | 2021-11-02 | € |
02. 11. 2021 | Faktúra | Shutterstock, Inc. | 80-0812659 | Ročná licencia na kúpu obrázkov | 299 | 2021-11-02 | € |
02. 11. 2021 | Objednávka | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Pevná linka, konfigurácia telefónov a hlasovej schránky | 796.80 | 2021-11-02 | € |
02. 10. 2023 | Objednávka | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | Batohy na notebooky | 83.30 | 2023-10-02 | € |
02. 10. 2023 | Faktúra | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | Batohy na notebooky | 83.30 | 2023-10-02 | € |
02. 10. 2023 | Zmluva | Filip Šamaj | 46329722 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a služby požiarnej ochrany | | 2023-10-02 | € |
02. 10. 2023 | Zmluva | Sor-med s.r.o. | 36865052 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre výkon pracovnej zdravotnej služby | | 2023-10-02 | € |
02. 10. 2023 | Zmluva | Ing. Jozef Kubej JKC | 34376275 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií | | 2023-10-02 | € |
02. 10. 2023 | Zmluva | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové a personálne účely | | 2023-10-02 | € |
02. 10. 2023 | Zmluva | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účel účtovníctva | | 2023-10-02 | € |
02. 10. 2023 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Tlač propagačných materiálov 09/23 | 72 | 2023-10-02 | € |
02. 10. 2023 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 09/23 | 300 | 2023-10-02 | € |
02. 10. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 09/23 | 6.94 | 2023-10-02 | € |
02. 10. 2023 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 09/23 | 470 | 2023-10-02 | € |
02. 10. 2023 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 09.2023) | 240 | 2023-10-02 | € |
02. 10. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 10.2021) | 180.05 | 2021-10-02 | € |
02. 10. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Štruktúrovaná kabeláž | 470.40 | 2021-10-02 | € |
02. 10. 2020 | Zmluva | Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove | 00327646 | Mandátna zmluva | 5000 | 2020-10-02 | € |
02. 10. 2020 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 10.2020) | 41.78 | 2020-10-02 | € |
02. 10. 2020 | Faktúra | Avantage BV dba 2Checkou | NL815605468B01 | Nákup softvérovej licencie eM client | 66.95 | 2020-10-02 | € |
02. 10. 2020 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 10/20 | 78 | 2020-10-02 | € |
02. 10. 2020 | Objednávka | Dominik Fotta | 50062425 | Marketingová konzultácia | 280 | 2020-10-02 | € |
02. 10. 2020 | Faktúra | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Školenie pre oblasť VO | 348 | 2020-10-02 | € |
02. 10. 2020 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov 10/20_1 | 40 | 2020-10-02 | € |
02. 09. 2024 | Objednávka | XMATRIX s.r.o. | 46405313 | Prenájom parkovacieho miesta 09-12/24 | 168 | 2024-09-02 | € |
02. 09. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 08/22 | 3.72 | 2022-09-02 | € |
02. 09. 2022 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 08/22 | 3284 | 2022-09-02 | € |
02. 09. 2022 | Faktúra | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Vysielanie reklám | 602.64 | 2022-09-02 | € |
02. 09. 2022 | Faktúra | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | IKT vybavenie 09/22_5 | 1420.80 | 2022-09-02 | € |
02. 09. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 09/21 | 9.99 | 2021-09-02 | € |
02. 09. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 08.2021) | 180 | 2021-09-02 | € |
02. 09. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 08.2021 | 340 | 2021-09-02 | € |
02. 09. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 09.2021) | 169.18 | 2021-09-02 | € |
02. 08. 2024 | Faktúra | ProFuturion accounting s.r.o. | 36777307 | Daňové poradenstvo 07/2024 | 138 | 2024-08-02 | € |
02. 08. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 07/24 | 5.89 | 2024-08-02 | € |
02. 08. 2024 | Faktúra | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Vysielanie reklám 07/24 | 1701 | 2024-08-02 | € |
02. 08. 2024 | Objednávka | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 08/24_2 | 100 | 2024-08-02 | € |
02. 08. 2023 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 07/23 | 470 | 2023-08-02 | € |
02. 08. 2022 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 07/22 | 470 | 2022-08-02 | € |
02. 08. 2022 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 08.2022) | 77.22 | 2022-08-02 | € |
02. 08. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 08/21 | 9.99 | 2021-08-02 | € |
02. 08. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 7/21 | 47.30 | 2021-08-02 | € |
02. 08. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 07.2021) | 180 | 2021-08-02 | € |
02. 08. 2021 | Faktúra | Google Ireland Limited | IE6388047V | Propagácia príspevkov na Youtube | 500 | 2021-08-02 | € |
02. 08. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 07.2021 | 280 | 2021-08-02 | € |
02. 08. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 8/21 3 | 100 | 2021-08-02 | € |
02. 07. 2024 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 07/24_1 | 240.50 | 2024-07-02 | € |
02. 07. 2024 | Faktúra | TransData s.r.o. | 35741236 | Servisné služby v rámci Zmluvy o poskytnutí servisných služieb č. 2/2023 06/24 | 2760 | 2024-07-02 | € |
02. 07. 2021 | Faktúra | Alza.cz a.s. | 27082440 | IT príslušenstvo | 49.96 | 2021-07-02 | € |
02. 07. 2021 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 07/21 | 9.99 | 2021-07-02 | € |
02. 07. 2021 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 6/21 | 144 | 2021-07-02 | € |
02. 07. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 06.2021 | 340 | 2021-07-02 | € |
02. 06. 2023 | Objednávka | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Dodatočné doplnenie serverových súčasti | 1708.32 | 2023-06-02 | € |
02. 06. 2023 | Zmluva | Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni | 37781235 | Zmluva o vzájomnej spolupráci | 0 | 2023-06-02 | € |
02. 06. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 05/23 | 3.60 | 2023-06-02 | € |
02. 06. 2023 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 05/23 | 354 | 2023-06-02 | € |
02. 06. 2023 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 05/23 | 470 | 2023-06-02 | € |
02. 06. 2023 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 05.2023) | 240 | 2023-06-02 | € |
02. 06. 2023 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 06/23 | 9.99 | 2023-06-02 | € |
02. 06. 2023 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 05.2023 | 500 | 2023-06-02 | € |
02. 06. 2022 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 2.Q 2022 | 276 | 2022-06-02 | € |
02. 06. 2022 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 05/22 | 346.64 | 2022-06-02 | € |
02. 06. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 06/22 | 9.99 | 2022-06-02 | € |
02. 06. 2022 | Faktúra | Verifone Payments BV dba 2Checkout | 815605468B01 | Upgrade licencie eM Client | 33.33 | 2022-06-02 | € |
02. 06. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 06/22 | 78 | 2022-06-02 | € |
02. 06. 2022 | Objednávka | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | Kúpa kancelárskeho nábytku | 3555.50 | 2022-06-02 | € |
02. 06. 2022 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 05.2022 | 460 | 2022-06-02 | € |
02. 06. 2021 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie | 391.60 | 2021-06-02 | € |
02. 06. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 05/21_12 | 100 | 2021-06-02 | € |
02. 06. 2021 | Faktúra | Adobbe - Photography | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 06/21 | 9.99 | 2021-06-02 | € |
02. 06. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_01 | 100 | 2021-06-02 | € |
02. 06. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_03 | 100 | 2021-06-02 | € |
02. 05. 2023 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 04/23 | 460.73 | 2023-05-02 | € |
02. 05. 2023 | Objednávka | PT INŽINIERING, s.r.o. | 37263081 | Spracovanie projektu dopravného značenia | 750 | 2023-05-02 | € |
02. 05. 2023 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 04/23 | 300 | 2023-05-02 | € |
02. 05. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 04/23 | 3.67 | 2023-05-02 | € |
02. 05. 2023 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 04/23 | 470 | 2023-05-02 | € |
02. 05. 2023 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 04.2023) | 240 | 2023-05-02 | € |
02. 05. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 04/22 | 3.76 | 2022-05-02 | € |
02. 05. 2022 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 04/22 | 470 | 2022-05-02 | € |
02. 05. 2022 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 04.2022) | 210 | 2022-05-02 | € |
02. 05. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 05/22 | 9.99 | 2022-05-02 | € |
02. 05. 2022 | Objednávka | PSKD, o.z. | 53015274 | Účastnícky poplatok (Fórum koľajovej dopravy) | 480 | 2022-05-02 | € |
02. 05. 2022 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 05.2022) | 205.43 | 2022-05-02 | € |
02. 03. 2023 | Objednávka | Aritzo s.r.o. | 51705681 | Kancelárske vybavenie 03/23_1 | 79.80 | 2023-03-02 | € |
02. 03. 2023 | Objednávka | BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. | 46795537 | Kancelárske vybavenie 03/23_4 | 67.22 | 2023-03-02 | € |
02. 03. 2022 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 02.2022 | 480 | 2022-03-02 | € |
02. 03. 2022 | Faktúra | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva 1.Q 2022 | 408 | 2022-03-02 | € |
02. 03. 2022 | Objednávka | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | Tlač informačných tabuliek | 84 | 2022-03-02 | € |
02. 03. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 03/22 | 78 | 2022-03-02 | € |
02. 03. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 03/22 | 9.99 | 2022-03-02 | € |
02. 03. 2022 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 02/22 | 470 | 2022-03-02 | € |
02. 03. 2021 | Faktúra | Adobbe - Photography | IE6364992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 03/21 | 9.99 | 2021-03-02 | € |
02. 03. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC technika | 2210.80 | 2021-03-02 | € |
02. 03. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 02.2021 | 480 | 2021-03-02 | € |
02. 03. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 02.2021) | 41.48 | 2021-03-02 | € |
02. 03. 2021 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 144 | 2021-03-02 | € |
02. 03. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Nájom za parkovacie miesto | 40.01 | 2021-03-02 | € |
02. 03. 2020 | Objednávka | CarnokyType s.r.o. | 48712656 | Účasť na hodnotiacej komisii | 60 | 2020-03-02 | € |
02. 02. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 01/22 | 9.10 | 2022-02-02 | € |
02. 02. 2022 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 01.2022 | 440 | 2022-02-02 | € |
02. 02. 2022 | Faktúra | OREA HOTELS s.r.o. | 27176657 | Ubytovanie - Brno | 147.32 | 2022-02-02 | € |
02. 02. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Internetové pripojenie 02/22 | 78 | 2022-02-02 | € |
02. 02. 2021 | Faktúra | Adobbe - Photography | IE636992H | Platba za softvér | 9.99 | 2021-02-02 | € |
02. 02. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 01.2021) | 41.48 | 2021-02-02 | € |
02. 02. 2021 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 149.40 | 2021-02-02 | € |
02. 02. 2021 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie Daňového priznania z dani z príjmu | 178.80 | 2021-02-02 | € |
02. 02. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 01.2021 | 140 | 2021-02-02 | € |
02. 02. 2021 | Faktúra | Adobbe - Photography | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 02/21 | 9.99 | 2021-02-02 | € |
02. 01. 2023 | Faktúra | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | Kúpa autochladničky | 62.70 | 2023-01-02 | € |
02. 01. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 12/22 | 6.08 | 2023-01-02 | € |
02. 01. 2023 | Objednávka | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | Generálny audit a vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie | 898.80 | 2023-01-02 | € |
02. 01. 2023 | Faktúra | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | Generálny audit a vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie | 898.80 | 2023-01-02 | € |
02. 01. 2023 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 12/22 | 8746 | 2023-01-02 | € |
02. 01. 2023 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | IKT vybavenie 12/22 | 8746 | 2023-01-02 | € |
02. 01. 2023 | Faktúra | Tenger s.r.o. | 52514021 | Kancelársky nábytok 12/22 | 4077.60 | 2023-01-02 | € |
02. 01. 2023 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 12.2022) | 210 | 2023-01-02 | € |
02. 01. 2023 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 12/22 | 59.62 | 2023-01-02 | € |
02. 01. 2023 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 10-12/22 | 558 | 2023-01-02 | € |
02. 01. 2023 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 12/22 | 470 | 2023-01-02 | € |
02. 01. 2023 | Faktúra | MIRADO-TRADE KOŠICE s.r.o. | 31673511 | Revízia elektrických spotrebičov 2022_KE | 508.20 | 2023-01-02 | € |
02. 01. 2023 | Faktúra | Promo Direct s.r.o. | 24232726 | Propagačné predmety 12/22_3 | 839.60 | 2023-01-02 | € |
02. 01. 2023 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | O2 paušál 12/22 | 415.75 | 2023-01-02 | € |
02. 01. 2021 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 10-12/20 | 306 | 2021-01-02 | € |
02. 01. 2021 | Faktúra | Next Team s.r.o. | 36487104 | Poplatky za tlač 12/20 | 9.80 | 2021-01-02 | € |
02. 01. 2021 | Faktúra | O2 Slovakia, s.r.o | 35848863 | O2 paušál 12/20 | 191.20 | 2021-01-02 | € |
02. 01. 2021 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Činnosť BOZP technika v obd. 07.-12.2020 | 108 | 2021-01-02 | € |
01. 12. 2023 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 11.2023) | 240 | 2023-12-01 | € |
01. 12. 2022 | Faktúra | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Služby v oblasti verejného obstarávania | 2808 | 2022-12-01 | € |
01. 12. 2022 | Objednávka | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 12/22 – 11/23 | 119.88 | 2022-12-01 | € |
01. 12. 2022 | Objednávka | A J Produkty a.s. | 36268518 | Stojany na bicykle | 237.71 | 2022-12-01 | € |
01. 12. 2021 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 11/21 | 470 | 2021-12-01 | € |
01. 12. 2021 | Faktúra | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | Merače teploty | 243.48 | 2021-12-01 | € |
01. 12. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 11.2021) | 180 | 2021-12-01 | € |
01. 12. 2020 | Objednávka | SOŠ technická | 00893340 | Odborná prehliadka a elektrorevízia spotrebičov | 126.90 | 2020-12-01 | € |
01. 12. 2020 | Objednávka | Adobbe - Photography | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 12/20 - 11/21 | 119.88 | 2020-12-01 | € |
01. 12. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 12.2020) | 106 | 2020-12-01 | € |
01. 11. 2022 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 10/22 | 470 | 2022-11-01 | € |
01. 11. 2021 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 10/21 | 470 | 2021-11-01 | € |
01. 11. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 10.2021) | 180 | 2021-11-01 | € |
01. 11. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 10/21 3 | 100 | 2021-11-01 | € |
01. 11. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 11/21 1 | 100 | 2021-11-01 | € |
01. 11. 2021 | Objednávka | Shutterstock, Inc. | 80-0812659 | Ročná licencia na kúpu obrázkov | 299 | 2021-11-01 | € |
01. 11. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 11.2020) | 106 | 2020-11-01 | € |
01. 10. 2024 | Zmluva | Mesto Trebišov | 00331996 | Zmluva o spolupráci pri prevádzke a rozvoji IDS Východ | | 2024-10-01 | € |
01. 10. 2024 | Faktúra | Next Team, s.r.o. | 36487104 | Servis multifunkčného zariadenia 09/24 | 27 | 2024-10-01 | € |
01. 10. 2024 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 09.2024) | 240 | 2024-10-01 | € |
01. 10. 2024 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 10/24 | 492.80 | 2024-10-01 | € |
01. 10. 2021 | Faktúra | Avangate BV dba 2Checkout | NL 815605468B01 | Aktualizácia licencií eM Client | 76.45 | 2021-10-01 | € |
01. 10. 2021 | Faktúra | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | Školenie - Maratón verejného obstarávania | 228 | 2021-10-01 | € |
01. 10. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 09.2021) | 180 | 2021-10-01 | € |
01. 10. 2020 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie 10/20 | 78 | 2020-10-01 | € |
01. 10. 2020 | Objednávka | Ing. Juraj Slivka – Q & R – QUALITY and RELIABILITY | 17255813 | Výroba tričiek | 176.40 | 2020-10-01 | € |
01. 10. 2020 | Faktúra | Ing. Juraj Slivka – Q & R – QUALITY and RELIABILITY | 17255813 | Výroba tričiek | 176.40 | 2020-10-01 | € |
01. 10. 2020 | Objednávka | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Školenie pre oblasť VO | 348 | 2020-10-01 | € |
01. 10. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 10.2020) | 95.40 | 2020-10-01 | € |
01. 09. 2022 | Faktúra | SoVIS, spol. s r. o. | 00690821 | IKT vybavenie 09/22_7 | 1140 | 2022-09-01 | € |
01. 09. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Dizajnérska činnosť na základe rámcovej zmluvy 8/21 | 300 | 2021-09-01 | € |
01. 09. 2021 | Objednávka | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | Prezentačný pult | 190.80 | 2021-09-01 | € |
01. 09. 2021 | Objednávka | Wame s.r.o. | 47394625 | Webhosting 20 GB | 140.40 | 2021-09-01 | € |
01. 09. 2020 | Objednávka | Veteran Bus Diamant s.r.o. | 42329906 | Prenájom historického autobusu | 360 | 2020-09-01 | € |
01. 08. 2024 | Zmluva | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Obchodná zmluva | 1701 | 2024-08-01 | € |
01. 08. 2024 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Licencia Microsoft 365 Business Standard 07/24 | 3900 | 2024-08-01 | € |
01. 08. 2024 | Faktúra | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 07/24_2 | 355.50 | 2024-08-01 | € |
01. 08. 2024 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 07/24 | 470 | 2024-08-01 | € |
01. 08. 2024 | Objednávka | Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC | EU372008134 | Kredit na zasielanie newslettrov 07/24 | 5.03 | 2024-08-01 | € |
01. 08. 2024 | Faktúra | Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC | EU372008134 | Kredit na zasielanie newslettrov 07/24 | 5.03 | 2024-08-01 | € |
01. 08. 2023 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 07.2023) | 240 | 2023-08-01 | € |
01. 08. 2022 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 07.2022 + ročné predplatné) | 2936.82 | 2022-08-01 | € |
01. 08. 2021 | Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Zriadenie P.O.Box-u na 6 mesiacov | 62.20 | 2021-08-01 | € |
01. 08. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 08.2021) | 169.18 | 2021-08-01 | € |
01. 08. 2021 | Objednávka | Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto | 52681734 | Kurz prvej pomoci | 25 | 2021-08-01 | € |
01. 07. 2024 | Faktúra | METRO Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | Zabezpečenie chodu kancelárie 06/24 | 293.80 | 2024-07-01 | € |
01. 07. 2024 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Činnosť BOZP technika v obd. 01.-06.2024 | 108 | 2024-07-01 | € |
01. 07. 2024 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 06.2024) | 240 | 2024-07-01 | € |
01. 07. 2024 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 06/24 | 470 | 2024-07-01 | € |
01. 07. 2024 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 06/24 | 740 | 2024-07-01 | € |
01. 07. 2024 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 06/24 | 4.70 | 2024-07-01 | € |
01. 07. 2024 | Objednávka | K&S / advertising, s.r.o. | 35827696 | Prenájom billboardov 06/24_2 | 379.20 | 2024-07-01 | € |
01. 07. 2022 | Objednávka | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | Kancelársky nábytok | 290.90 | 2022-07-01 | € |
01. 07. 2022 | Faktúra | Filip Šamaj | 46329722 | Činnosť BOZP technika v obd. 01.-06.2022 | 108 | 2022-07-01 | € |
01. 07. 2022 | Objednávka | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie orientačného systému | 74.40 | 2022-07-01 | € |
01. 07. 2022 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Výroba a dodanie orientačného systému | 74.40 | 2022-07-01 | € |
01. 07. 2022 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 06/22 | 300 | 2022-07-01 | € |
01. 07. 2022 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 06/22 | 470 | 2022-07-01 | € |
01. 07. 2022 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 06.2022) | 210 | 2022-07-01 | € |
01. 07. 2021 | Objednávka | Alza.cz a.s. | 27082440 | IT príslušenstvo | 49.96 | 2021-07-01 | € |
01. 07. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 06.2021) | 41.48 | 2021-07-01 | € |
01. 07. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 07.2021) | 163.74 | 2021-07-01 | € |
01. 07. 2021 | Faktúra | Ekorea plus s.r.o. | 51203057 | Spracovanie miezd 4-6/21 | 360 | 2021-07-01 | € |
01. 07. 2021 | Objednávka | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Reklama v rádiu RTVS | 1490.40 | 2021-07-01 | € |
01. 07. 2021 | Objednávka | Wame s.r.o. | 47394625 | Dodatočné dorobenie funkcionality na webe idsvychod.sk | 480 | 2021-07-01 | € |
01. 07. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 06.2021) | 180 | 2021-07-01 | € |
01. 07. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 7/21_3 | 100 | 2021-07-01 | € |
01. 07. 2021 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_17 | 100 | 2021-07-01 | € |
01. 07. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 07.2020) | 74.20 | 2020-07-01 | € |
01. 07. 2020 | Objednávka | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky - dopravný inžinier | 82.80 | 2020-07-01 | € |
01. 06. 2023 | Zmluva | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Zmluva o palivových kartách Shell | 9600 | 2023-06-01 | € |
01. 06. 2023 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Drobné IKT vybavenie 05/23 | 354 | 2023-06-01 | € |
01. 06. 2022 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 05/22 | 470 | 2022-06-01 | € |
01. 06. 2022 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 05/22 1 | 540 | 2022-06-01 | € |
01. 06. 2022 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Grafické návrhy 05/22 2 | 739.97 | 2022-06-01 | € |
01. 06. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 05/22 | 3.72 | 2022-06-01 | € |
01. 06. 2022 | Objednávka | Verifone Payments BV dba 2Checkout | 815605468B01 | Upgrade licencie eM Client | 33.33 | 2022-06-01 | € |
01. 06. 2022 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 05.2022) | 210 | 2022-06-01 | € |
01. 06. 2022 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 06.2022) | 205.43 | 2022-06-01 | € |
01. 06. 2021 | Faktúra | DATEX Peter Javorík | 14231328 | Dizajnérska činnosť | 300 | 2021-06-01 | € |
01. 06. 2021 | Faktúra | e - FIIA s.r.o. | 48212024 | Spracovanie účtovníctva | 144 | 2021-06-01 | € |
01. 06. 2021 | Objednávka | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | PC a IKT vybavenie | 391.60 | 2021-06-01 | € |
01. 06. 2021 | Faktúra | Ing. Igor Ripka – IR DATA | 34445102 | Dopravno-plánovací softvér | 80220 | 2021-06-01 | € |
01. 06. 2021 | Faktúra | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Internetové pripojenie (za 05.2021) | 41.48 | 2021-06-01 | € |
01. 06. 2021 | Objednávka | e-FIIA s.r.o. | 48212024 | Poradenská činnosť | 144 | 2021-06-01 | € |
01. 06. 2021 | Faktúra | Ing. Jozef Kubej | 34376275 | Správa IT siete IDS Východ v obd. 05.2021 | 280 | 2021-06-01 | € |
01. 06. 2021 | Faktúra | Správa majetku Košického samosprávneho kraja | 42093937 | Parkovanie (05.2021) | 40.01 | 2021-06-01 | € |
01. 06. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 05.2021) | 180 | 2021-06-01 | € |
01. 06. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 06.2021) | 157.09 | 2021-06-01 | € |
01. 06. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_01 | 100 | 2021-06-01 | € |
01. 06. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 06/21_02 | 100 | 2021-06-01 | € |
01. 06. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 06.2020) | 74.20 | 2020-06-01 | € |
01. 05. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Práce spojené s nastavením klientského VPN | 25 | 2021-05-01 | € |
01. 05. 2021 | Objednávka | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov | 100 | 2021-05-01 | € |
01. 05. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 05.2020) | 74.20 | 2020-05-01 | € |
01. 04. 2022 | Faktúra | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | Propagácia príspevkov na Facebooku 03/22 4 | 100 | 2022-04-01 | € |
01. 04. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 03/22 | 5.58 | 2022-04-01 | € |
01. 04. 2022 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 03/22 | 470 | 2022-04-01 | € |
01. 04. 2022 | Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Prevádzkovanie P.O.Boxu 2022 | 79 | 2022-04-01 | € |
01. 04. 2022 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 04.2022) | 205.43 | 2022-04-01 | € |
01. 04. 2021 | Zmluva | Košický samosprávny kraj | 35541016 | Zmluva o poskytnutí dotácie | 50000 | 2021-04-01 | € |
01. 04. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 04. 2021) | 140 | 2021-04-01 | € |
01. 04. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 04.2020) | 74.20 | 2020-04-01 | € |
01. 03. 2024 | Objednávka | XMATRIX s.r.o. | 46405313 | Prenájom parkovacieho miesta | 240 | 2024-03-01 | € |
01. 03. 2023 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 02/23 | 470 | 2023-03-01 | € |
01. 03. 2023 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 02.2023) | 240 | 2023-03-01 | € |
01. 03. 2023 | Objednávka | VEMZU Czech Republic, s.r.o. | 01772040 | Kancelárske vybavenie 03/23_2 | 165.20 | 2023-03-01 | € |
01. 03. 2022 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 02/22 | 5.23 | 2022-03-01 | € |
01. 03. 2022 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 02.2022) | 210 | 2022-03-01 | € |
01. 03. 2022 | Objednávka | Inared, s.r.o. | 50588788 | Náhradné diely na kolobežku | 43.10 | 2022-03-01 | € |
01. 03. 2022 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 03.2022) | 205.43 | 2022-03-01 | € |
01. 03. 2022 | Objednávka | H a H, spol. s r.o. | 31661572 | Kúpa služobného vozidla s výbavou | 22575 | 2022-03-01 | € |
01. 03. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 03.2021) | 116.60 | 2021-03-01 | € |
01. 03. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 03.2020) | 63.60 | 2020-03-01 | € |
01. 02. 2024 | Faktúra | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | IT príslušenstvo 01/24 | 100.30 | 2024-02-01 | € |
01. 02. 2024 | Zmluva | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Zmluva o poskytovaní služieb 01/24 | | 2024-02-01 | € |
01. 02. 2023 | Objednávka | CONA, s.r.o. | 31662412 | Antivírusový program Eset Protect | 812 | 2023-02-01 | € |
01. 02. 2023 | Faktúra | CONA, s.r.o. | 31662412 | Antivírusový program Eset Protect | 812 | 2023-02-01 | € |
01. 02. 2023 | Faktúra | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 36474711 | Poplatok za pevnú linku 01/23 | 4.46 | 2023-02-01 | € |
01. 02. 2023 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 01/23 | 470 | 2023-02-01 | € |
01. 02. 2023 | Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Prevádzkovanie P.O.Boxu 2023 | 86.90 | 2023-02-01 | € |
01. 02. 2022 | Faktúra | FS Software, s.r.o. | 25375610 | Aktualizácie a licencia softvéru 01/22 | 470 | 2022-02-01 | € |
01. 02. 2022 | Faktúra | WAME, s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 01.2022) | 210 | 2022-02-01 | € |
01. 02. 2022 | Faktúra | Adobe System Software | IE636992H | Ročné predplatné softvéru Adobe Photography 02/22 | 9.99 | 2022-02-01 | € |
01. 02. 2022 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 02.2022) | 205.43 | 2022-02-01 | € |
01. 02. 2021 | Objednávka | AVANCE UM s.r.o. | 44622961 | Hygienické potreby a vybavenie | 243.72 | 2021-02-01 | € |
01. 02. 2021 | Faktúra | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Nákup vybavenia do kancelárie | 23.92 | 2021-02-01 | € |
01. 02. 2021 | Faktúra | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | Nákup vybavenia do kancelárie | 146.85 | 2021-02-01 | € |
01. 02. 2021 | Faktúra | Wame s.r.o. | 47394625 | Poplatky servisnej zmluvy (za 01.2021) | 180 | 2021-02-01 | € |
01. 02. 2021 | Faktúra | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Zriadenie P.O.Box-u | 47.40 | 2021-02-01 | € |
01. 02. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 02.2021) | 106 | 2021-02-01 | € |
01. 02. 2020 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 02.2020) | 63.60 | 2020-02-01 | € |
01. 01. 2021 | Objednávka | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Služba Microsoft 365 (za 01.2021) | 10.60 | 2021-01-01 | € |